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本文首先介绍了企业集团实施内部控制的必要性,接着分析了我国企业集团内部控制现状,进一步透析现状存在的问题,并针对问题提出一些优化方法,以期促进企业集团的可持续发展。 相似文献
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近年来,福建华龙饲料技术开发集团迅速扩张,实现了超常规发展,但如何实现对企业集团的控制,防范经营风险,防止国有资产流失,保证和促进企业集团的经济持续、快速、健康地发展,我们做了以下探索,现总结出来,希望对业界同行有益。 一、建立健全内部控制体系,形成良好的控制环境 (一)建立真正意义上的公司法人治理结构,使权力有所制衡。现在推行独立董事制度就是完善公司法 相似文献
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秦杏莉 《商讯商业经济文荟》2023,(5):139-142
中小学作为事业单位中的重要组成部分,是负责九年义务教育工作的主体,对我国的基础教育有着重要影响。中小学的内部控制工作建设对中小学各项工作规范性产生决定性作用,只有建立完善的内部控制机制,才能保障中小学的各项管理活动有序运作。因此中小学要重视内部控制的要求,为学校的发展提供支持。 相似文献
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随着市场经济的不断发展,企业所面临的外部环境越发复杂,造成企业经营管理难度不断加大,要求企业必须重视健全完善内部控制体系。文章针对企业内部控制体系优化,首先简要分析了内控的原则和目标要求,其次总结了企业内控管理方面出现的一些问题,最后系统论述了提高企业内部控制体系有效性的具体措施。 相似文献
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企业财务会计内部控制主要是为了确保企业资产的安全性和真实性,对企业的资产进行科学化管理,对于企业长远发展尤为重要。在市场竞争压力不断增大的当下,研究这方面的内容对于企业健康发展十分重要。 相似文献
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目前,在企业经营管理中各类信息化工具应用越来越多,使企业经营管理水平得以进一步提升。但在信息化环境下,企业内部控制却面临新的挑战,传统内部控制手段已不能满足企业信息化高速发展的需求,需进行进一步优化升级,利用信息化发展的机遇,提高企业内部控制水平。因此,本文针对信息化环境下企业内部控制优化进行研究。首先,明确信息化环境下企业内部控制的重要性,阐述信息化环境下企业内部控制的特点。其次,基于信息化环境对当前企业内部控制存在的问题进行深入分析。最后,提出具体优化策略,为企业内部控制水平的提升提供参考与借鉴。 相似文献
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1992年,美国“反对虚假财务报告委员会”下属由美国会计学会、注册会计师协会、国际内部审计人员财会、财务经理协会和管理会计学会等组织参与的“发起组织委员会(COSO)”,发表了一份研究报告《内部控制-整体框架》,即COSO报告。 相似文献
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《财经界(学术)》2020,(3)
近年来,随着道路建设步伐的加快,交通网络日趋完善、密集,对于交通工具的适应性不断增强,促使我国机动车行业逐渐向多元化方向发展。长期以来,摩托车作为出行的轻便交通方式之一,在我国占据较大市场,然自从2018年以后,面对复杂严峻的国内外形势,使得摩托销售总体表现较为低迷,根据我国汽车工业协会摩托车分会统计数据显示,2018年,全行业摩托车销量为1557.05万辆,较2017年下降9.13%。2019年1-5月,全行业累计产量摩托车629.75万辆,同比下降5.58%,整个摩托行业处于下行时期,内生动力不足。在此形势下,民营摩托企业应重视积极响应国家供给侧结构改革的号召,推动摩托企业转型升级,优化产品结构、提升产品质量,创新服务模式,以促进摩托企业的健康可持续发展。摩托企业要实现转型升级,提升市场竞争力,优化产品结构,就需要重视从强化内部管控做起,以管理驱动效益,实现摩托企业的降本增效,为企业经济效益和社会效益的提升助力。下文就民营摩托企业内控体系优化进行探析。 相似文献
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内部控制对于任何一个单位来说都是一种比较重要的管理手段,在管理活动中占有极其重要的地位,对于医院来说同样如此。本文主要是对医院内部控制的现实意义进行了简要的介绍,分析了当前医院内部控制的主要内容与开展现状,着重阐述了加强医院内部控制的一些有效的方法策略。 相似文献
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对于纺织企业来说,内部控制工作是促进企业战略目标实现,推动企业健康、稳定发展的重要工作,因而对其内部控制工作进行优化调整是很有必要的。 文章通过分析当前纺织企业的内部控制现状,进一步分析了优化纺织企业内部控制的途径。 相似文献
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2012年,印发了《行政事业单位内部控制规范(试行)》,并规定将于2014年1月1日起施行。在此之后,大部分施行改革的事业单位在内部管理水平方面得到了极大程度的提升。本文分别从风险评估和控制、单位层面内部控制、业务层面内部控制以及监督与评价体系四大方面,围绕L儿童福利院内部控制现状,深度剖析L儿童福利院在建立和实施内部控制过程中存在的问题和成因,结合L儿童福利院实际为其提出下一步内部控制建设发展优化的具体措施,使L儿童福利院内部控制建设水平得到显著提升,更希望可以为其他行政事业单位开展内部控制建设工作提供一些参考价值和意义。 相似文献
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内部控制对于任何一个单位来说都是一种比较重要的管理手段,在管理活动中占有极其重要的地位,对于医院来说同样如此。本文主要是对医院内部控制的现实意义进行了简要的介绍,分析了当前医院内部控制的主要内容与开展现状,着重阐述了加强医院内部控制的一些有效的方法策略。 相似文献
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对于煤炭企业来说,将其内控制度进行进一步的完善无论是对于其整体经营水平的提升,还是后续一系列安全生产工作的展开均有着极为重要的应用价值.本文就煤炭企业中内控制度的应用现状进行了深入分析,提出了几点对应的强化与完善内部控制的方法,希望能够为同行业工作者提供一些帮助. 相似文献
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企业会计的内部控制可以保证企业会计资料的准确和真实性,保证企业的财产和相关资产的完整安全,有效地企业会计内部控制可以保证企业的各项财务收支、企业会计核算符合法律法规及会计制度的规定。本文从企业会计内部控制的意义分析开始,对怎样解决企业会计核算监督、制度监督的实现途径进行了研究,旨在为建立良好的企业会计内部控制提供理论参考。 相似文献
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煤炭企业内部控制的优化性研究 总被引:3,自引:0,他引:3
煤炭作为国家一项重要的工业,其发展的好坏关系着国内众多行业的发展,如钢铁冶金、城市建设、铁路建设等.作为一种重要的矿物燃料,煤炭在各行各业中占据着举足轻重的地位。因此.努力建设国家煤炭行业,对煤炭企业内部进行行之有效的控制.不仅能从根本解决煤炭资源的合理开发利用,而且对国家其他各行各业的建设有着重大的作用。本文通过对煤炭企业内部控制的现状进行分析.并提出几点相应的对煤炭企业内部控制进行优化的建设方案.希望能为煤炭企业的发展做一些贡献。 相似文献