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在当前经济全球化趋势下,企业面临着良好的发展机会,同时也面临着外界及自身内部极大的挑战。企业若想在激烈的市场竞争中拥有一席之地,必须要提高企业的经营管理水平,提高经营管理水平的首要任务是抓企业的内部控制。本文从企业内部控制的要素、原则、存在的不足、国际COS0框架的借鉴及改进措施等方面进行阐述。 相似文献
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本文主要分析了当前房地产企业内部控制的现状以及存在的问题,提出了相应的对策措施。首先,文章介绍了内部控制的概念和重要性,随后分析房地产企业内部控制的现状,发现存在着管理体系不完善、内部审计机制薄弱、风险管理不到位等问题。其次,本文提出了内部控制设计、监督与评价、应急预案以及宣传教育等对策,具体阐述了如何在这些方面加强房地产企业内部控制。文末对房地产企业内部控制的实践效果进行了评价,得出相应的结论与建议。本文的研究内容和结果对于加强房地产企业内部控制、提升企业风险管理水平具有一定的参考价值。 相似文献
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企业的内部控制审计,能够帮助企业遵守国家有关法律法规和组织内部规章制度;使企业的信息资料具有真实性、可靠性;使企业的资产安全、完整;有利于企业经济有效地使用资源;提高企业的经营效率和效果。然而,目前企业的内部控制审计仍然存在着很多问题。本文中,笔者从阐述企业内部控制审计的内涵开始,结合石油企业内部控制审计的特点,揭示出石油企业内部控制审计中存在的问题,最后提出应对策略。 相似文献
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随着改革开放的深入和社会主义市场经济体制的建立和发展,企业财务管理工作显得越来越重要,但目前水利施工企业普遍存在着财务管理水平低下、部控制机制不健全等一系列问题。因此,建立健全水利施工企业内部控制机制来防范和化解各种经营风险就显的尤为重要。文章阐述了我国水利施工企业内部控制的现状、内部控制存在的问题及对策,为管理者加强企业内部控制提高企业管理水平提供参考。 相似文献
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随着我国经济的不断发展,房地产业进入了一个蓬勃发展的时期,自上个世纪九十年代至今,它不仅成为我国的支柱产业,还成为领军产业。在企业内部加强内部控制对任何行业都是十分重要的,尤其是对资金需求量大的房地产业其重要性更是不言而喻。本文就房地产企业内部控制存在问题进行了分析,并针对这些问题提出完善房地产企业内部控制的几点建议。 相似文献
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内部控制是现代企业管理的重要手段,也是促进企业健康发展、良性循环的重要途径。本文阐述了乳制品企业内部控制存在的问题,并提出了相应的对策和建议,旨在推动乳制品企业建立和完善有效的内部控制体系。 相似文献
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内部控制制度起源于20世纪80年代,近些年来在我国的企业中逐渐得到了较为广泛的传播和应用。然而,由于我国大多数企业管理基础的薄弱及其他因素的制约,内部控制制度在企业的实施过程中还存在很多问题。文章对企业内部控制制度实施中存在的问题进行探析,并提出相应的对策建议。 相似文献
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针对制造业的企业内部所涵盖控制的本质与意义,剖析它所存在的问题,利用优化的策略解决问题。当前我国制造业的企业对于内部控制的整体过程上还存在一定问题,应该在完善企业内部环境的建设为控制切入点,加强其中的风险管理,进一步完善企业内部控制体系下的监督与评价机制,从而加以改进,推动国企制造业企业内部的健康发展。 相似文献
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针对企业内部控制信息披露的现状,分析其内部控制信息披露中存在的问题,并提出完善制度、明确责任、加强监管等相应的解决办法. 相似文献
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随着社会经济建设的不断发展,企业生产经营管理离不开科学有效的内部控制,对于拥有专卖法保护的烟草企业也是越来越重视内部控制。但是随着市场经济外部环境的不断发展变化,烟草企业在内部控制建设方面暴露出越来越多的问题,如何找准问题、把握重点、完善管控,努力降低经营风险,提升经营管理水平显得尤为重要。本文立足管理需求和实际情况,阐述了烟草企业内部控制的意义、难点和对策。 相似文献