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交通规费征收是交通管理的一项重要工作,征收好坏直接关系到一个地区的交通建设规模和经济发展速度。交通系统征收规费管理单位有:三所、二十二站共二十五个单位.年征收额达2000万余元,由于点多、线长、面广、财务收支量大和开票收钱的经手人多,容易造成混乱,有的收钱不入帐,开票帐外帐、长期挪用公款;有的乱收费,乱罚款、压票拖欠公款;甚至出现个人贪污挪用公款等违法行为。针对上述问题,我们把清收交通规费与清收个人欠款相结合,采取以下措施开展审计工作。1、清理收入与清理票证相结合,查实票据领用和缴款  相似文献   

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马永盛 《四川会计》1996,(12):35-36
重视内审工作 发挥内审作用达川地区粮食局马永盛渠县是农业大县,也是"'八五"期间全国商品粮生产基地县。县粮食局系统肩负着全县粮油购销、储运、加工.稳定粮油市场,发展粮食经济的重任。该局于1985年成立了审计室,配有专(兼)职审计人员4人.下属站厂配有...  相似文献   

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如何发挥内审监督职能,有效防止经济业务漏洞,是我们财审工作人员的职责,根据我们平时的工作经验,分析我们最近进行的调研情况,认为应从以下几个方面来加强工作:  相似文献   

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审计的基本职能是监督,内审的监督与服务是相辅相承的辩证统一关系,不搞监督,服务就无从谈起,光搞服务就失去审计监督的意义。监督是手段,服务是目的。内审工作应在监督过程中发现企业经营管理中的主要问题,提出改善纠错堵漏的意见,实现改善经营管理,提高经济效益的服务功能。内审必须监督与服务二者并举。监督也是服务。 在总结几年来经验教训的基础上,我认为内审工作应进一步发挥其监督中的服务功能。 首先,内部审计工作要为深化企业改革,提高企业经营管理水平服务。1992年全国审计工作会议明确提出:“内部审计要以促进提高经济效益为中心开展审计工作”。内审人员应抓住深化改革、企业经营管理中的重点和难点,克服原有财务收支审计的局限性,在审查企业决策的制定、计划方案和改革措施的实施,调控和制约等功能是否行之有效切合实际等方面下功夫。为深化企业改革提高企业经营  相似文献   

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作为政府的组成部分,佳木斯市审计机关紧紧围绕市委、市政府中心大局,充分发挥职能优势,积极投身并切实服务“两区两带一城”战略部署和“十项重点工程”建设。在全市实施“两区两带一城”战略部署和“十项重点工程”,各项事业突飞猛进的总体形势下,审计要想充分发挥经济社会健康运行的“免疫系统”功能,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,发挥好审计的监督性、批判性和建设性作用,全力保障和服务我市经济社会平稳较快发展。  相似文献   

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围绕中心,服务大局是审计工作的基本方针和基本要求。在佳木斯市实施“两区两带一城”战略部署和“十项重点工程”,各项事业突飞猛进的总体形势下,审计要想充分发挥经济社会健康运行的“免疫系统”功能,就必须紧紧围绕市委、市政府的中心工作,发挥好审计的监督性、批判性和建设性作用,全力保障和服务全市经济社会平稳较快发展。  相似文献   

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北京市东都工贸公司下设43个基层单位,营业网点102个,有商业、修理业、回收等10多个门类的经营项目。公司内审科根据总公司经济发展需要,针对企业不同经济形式和经营方式开展审计,对盈利企业审计,帮其总结经验交流推广;审计亏损企业,帮其分析亏损原因,探讨研究扭亏为盈的措施,为实现资源优化配置,调整生产经营结构,增强效益发挥了积极作用。1、以为企业服务为宗旨,在监督中体现服务,在对基层审计中坚持实事求是,对不符合财务制度及手续的提出批评,并且提出处理建议。对有些问题的处理需要上下协调的,他们主动上下联系进行沟…  相似文献   

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自去年以来,我们紧紧围绕全县“工业带动”战略部署和进一步加大开放步伐,改善经济投资环境的工作重心,依法履行经济监督职能,服务地方经济建设,取得了明显成效。一、认真做好领导交办事项、实施重点工业项目投资运营审计,促进工业经济发展 2000年年初,按照县政府领导的安排,选派5名精干力量组成审计组,历时40余天,对恒源工业园自建国至1999年底的整个基础设施建设及部分企业运营情况进行了审计。经过审计认定,恒源工业园园区总造价为37253935.76元。其中:建筑工程总造价30991605.06元,工业…  相似文献   

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强化监督重视内审都城建设实业总公司在建立各项管理制度的基础上,相继制发了(都城集团公司内部审计制度》和《关于对企业经理离任经济责任的内部审计规定》。董事长兼总经理授权,‘审计部有至高无上的权利,各位经理离任都要经过审计,包括我自己’。总经济师直接负责...  相似文献   

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随着我国市场经济的建立和发展以及时代的要求,作为我国审计监督体系不可缺少的组成部分之一的内部审计,必须由“监督导向型”向“服务导向型”转变,才能获得更大的生存和发展空间。“服务导向型”内部审计的职能定位侧重于“服务”:在及时、准确地向管理当局报告有关查错防弊和资产保护信息的同时,更重要的是针对管理控制的缺陷,提出建设性意见和改进措施,协助单位更有效地管理和控制各项活动,合理利用资源,以提高经济效益。为此,2000年,我们在完成财务收支审计的基础上,重点开展内控制度审计,检查了我厂与财务收支有关的…  相似文献   

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随着我国加入WTO和市场经济体制的逐步完善,特别是全面建设小康社会的宏伟目标的确立,要求审计工作必须与时俱进。敢于创新,提高水平,加强监督与服务力度,更好地发挥其职能作用。当前,除提高审计工作的整体水平外,还迫切需要解决的就是审计监督与服务的关系问题。  相似文献   

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几年来,我们洮南市农行稽核科紧紧围绕业务经营这个中心,坚持以党和国家的各项经营方针、政策、法规、制度为准绳,坚持监督与服务相结合的方针,在不断拓宽稽核领域的同时,加大了稽核力度,为保证我行各项业务活动的合规、合法经营,促进各项工作步入法制化、规范化轨道,起到了积极的作用。 一、提高认识,转变观念,摆正位置。 随着经济体制改革的不断深入和银行实行企业  相似文献   

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湖北石花酒厂是全省重点白酒生产厂家之一,也是谷城县重要财源企业之一,一九九四年上交税利占全县财政收入的17%。近年来,该厂在愈来愈激烈的市场竞争环境下,为了巩固和发展过去良好的生产经营势头,以提高产品质量为根本,以拓宽市场为先导,以强化企业管理为手段,以提高经济效益为目的,取得了良好的效果。探究其中的秘诀,很重要的一条是他们始终不渝地抓好内部审计,健全内部审计制度,把它当作强化企业科学管理,提高经济效益的重要手段来抓。该厂厂长王万才曾讲:一手抓生产经营,一手抓约束机制是企业具有生命力的秘诀。科学的管理制度和内部审计监督,是企业约束机制的两根支  相似文献   

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发挥内审职能为企业保驾护航锦州港务(集团)股份有限公司审计法处刘斌,孔丽艳锦州港务(集团)股份有限公司作为全国首家股份制港口企业运行已有四年时间。为适应锦港集团经营机制,锦州港建立了在集团公司监事会领导下的审计司法处。这种审计与司法、监察、稽查职能兼...  相似文献   

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近几年来,我院内审部门,严格按照各项财经法规、医院会计制度及有关规定,将内审工作贯穿于医院一切经济活动之中,依法实施审计监督,促进了医院的管理。1、为维护财经纪律,加强对医院财务管理的审计。对医院及二级核算单位的财务收支与核算情况进行审计,查出违纪违规金额158.3万元,收缴医院80.1万元,纠正业务差错475笔,为医院挽回了经济损失。对有关责任人,医院均已进行了严肃处理,有效地维护了内部审计的权威。为保证医院资金、财产的安全与完整,每年对医院有关部门的现金、有价证券、收款收据、财产物资的管理情况组织一次审…  相似文献   

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王国强 《会计之友》2006,(8Z):67-67
笔者认为,要满足现代化医院管理的要求,就必须强化内部审计,完善内部审计制度,拓宽医院内部审计工作的领域。  相似文献   

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