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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
本深入分析了当前影响铁路公安机关公正执法问题的四种表现,即徇私枉法,放纵犯罪;以权谋私,贪污受贿;刑讯逼供,特权严重;执法不严,违法办案。其产生的原因是思想认识低.法制观念不强.业务素质差,办案水平不高;管理不到位,案件查处不严;制度不落实,监督制约不力所致。提出了更新观念,增强严格执法的责任感和紧迫感;抓好培训,提高民警业务素质;完善制度,加强执法监督工作;从严浩警,加强公安队伍的教育整顿等四项解决影响铁路公安机关公正执法问题的对策。  相似文献   

2.
文章以“二十公”会议精神对公安机关监督工作提出的要求为出发点,回顾了建国以来我国公安机关监督工作的发展历史,分析了当前公安机关监督工作存在的问题及难点,提出了对新时期公安机关监督工作的几点构想。  相似文献   

3.
《中华人民共和国人民警察法》颁布以来,我国已建立了对公机关人民警察的内部和外部监督机制,基本构成了具有中国特色的监督体系。但是,警察违法犯罪的事件仍不断发生,这种情况要求进一步改进和完善对人民警察的执法监督。  相似文献   

4.
《交通安全法》中用整整一章篇幅作执法监督规定,规范交警的执勤执法行为。除了可以看出国家对交警执法监督的高度重视外,也可以看出这个问题的严重性、普遍性和解决的迫切性。现在对交警执法的监督已有了多种形式,除通常的法律监督、党的监督、权力机关的监督、司法机关的监督  相似文献   

5.
近日,公安部、交通运输部联合发出通知,部署各地公安机关和交通运输部门加强城市公共交通安保工作,提出要按照“政府出资、企业实施、部门监管”的思路,大力强化城市公共交通安保防控体系建设。通知指出,各地公安机关和交通运输部门要按照“政府买服务,先重点后一般”的要求,逐步在大中城市重点地区场站、重点线路、重点时段的地铁、公交车上配备乘务管理人员,强化安全防范,建立健全安检制度。通知要求,认真吸取国内外城市公共交通重大案事件的教训,全面排查安全隐患漏洞,落实整改工作措施,防患于未然。公安机关要落实城市公共交通的治安管理责任,交通运输部门要落实行业指导责任,运营单位要落实安防主体责任。  相似文献   

6.
值日警官     
正宣传问:在实施"文明交通行动计划"的过程中应该如何更好的加强交通违法监督管理,建设综合防控体系?答:应发动各方面力量,建立包含部门监督、舆论监督和社会监督在内的交通违法综合防控体系。文明办、公安机关要协调新闻媒体发挥舆论监督作用,对交通安全主体责任不落实的单位、道路和车辆安全隐患,以及严重交通违法行为进行曝光。公安机关应建立交通违法举报平台,鼓励群众通过微博、短信、电话、电子邮件等途径举报严重交通违法行为,及时予以查处;完善严重交通违法抄告制度,推动机关、企事业单位、  相似文献   

7.
近年来,广东省各级公安机关坚持以科学发展、安全发展、和谐发展为目标,紧紧依靠预防交通事故联席会议制度,积极发动有关部门齐抓共管,狠抓各项措施落实,道路交通事故持续下降。  相似文献   

8.
改革开放以来,公安法制建设紧随国家民主法制建设的步伐,取得了显著的成绩。公安法制工作越来越受到重视,公安法规体系基本形成,公安工作的主要方面已经做到了有法可依,、广大民警的法制观念和法律素质普遍增强,执法监督机制日益完善,公安队伍的整体执法水平明显提高。随着社会主义市场经济的全面发展,公安机关维护社会政治稳定和治安稳定的任务日趋繁重,一些新制定和修改的法律、法规对公安机关行使职权作出了更为具体、明确的规定,来自各方面的监督越来越多,特别是依法治国方略的实施,对公安机关和广大民警的执法活动提出了更…  相似文献   

9.
对企业内部审计职能的再认识   总被引:1,自引:0,他引:1  
正确认识内部审计的职能,对建立符合现代企业制度要求的内审制度十分重要,这对深刻、全面地认识内审的本质,正确行使内审具有重大意义;同时,内审所具有的各种职能将为保障企业管理制度的实施和对企业进行控制,协助企业内部公正监督起到决定性的作用。  相似文献   

10.
<正>从施工企业的内部管理情况来看,内部审计是作用于自身的一项监督工作,是对施工企业内部经济状况的一种独立客观的监督评价活动。依靠合理的审查和评价制度,可以保证内部控制、经营活动的有效运行,保证信息方面的真实性、合法性。但是目前来看,国内施工企业的内部审计工作还存在不同程度的缺陷和问题,亟须改进。同时行业竞争的日趋激烈,为了保证自身的生存发展,加强内部审计工作也显得尤其重要,本文就针对如果优化公路建设企业内部设计质量问题进行探究,分析其中存在的问题,并且提出相应的改善策略。  相似文献   

11.
对铁路国有资本监管的内涵给予界定,针对铁路企业国有资本监管工作的现状,提出完善和落实国有资产保值增值的考核监督工作、深化企业内部审计监督、完善国有资产的日常监管、改革分配制度、加快建立现代企业制度、积极稳妥推行会计人员委派制等加强国有资本监管、防止国有资产流失的对策建议。  相似文献   

12.
目前,各行政事业单位都在全面推进内控建设,为使内部控制能有效发挥其作用,在内控建设过程中,应重点把握全面性原则,运用好重要性原则,考虑内部控制具有的可操作性,并通过评价不断完善内部控制,通过监督保证内部控制落实到各个岗位、各个环节中去,加强内控制度的执行力,最终实现内部控制的目标。  相似文献   

13.
贯彻落实《中国共产党党内监督条例(试行)》是一项重要的政治任务,深刻理解条例的精神实质是正确开展党内监督的前提。如何把条例学习好、贯彻好、落实好,就党内监督而言,要重点加强三项监督,即:下级对上级,同级之间,上级对下级的立体、全面、动态的监督。  相似文献   

14.
现代企业制度的建立,首先要有一套完整的内部控制管理制度,企业有了这套内部控制管理制度,就可以做到有章可循,在竞争日趋激烈的市场经济中立于不败之地。而建立内部控制管理制度的前提条件可根据企业的规模、组织结构、营业性质及经营目标来制订。本文就会计工作参与现代企业内部控制制度建立若干问题,谈谈笔者的一些看法。一、会计工作应参与企业内部控制制度建立内部控制制度是指一个单位的各级管理部门,为了保护经济资源的安全,确保经济信息的正确可靠,协调经济行为,控制经济活动,利用单位内部因分工而产生的相互制约、相互联…  相似文献   

15.
国务院各部委,各省、自治区、直辖市,计划单列市财政厅(局):为了落实和规范企业财务自主权,促进企业依法理财,维护国有权益,根据帼务院批转财政部关于加强国有企业财务监督若干问题的规定》,现印发给你们,并就有关问题通知如下:一、各级主管财政机关要在各级人民政府的领导下,积极会同有关部门,切实开展企业财务监督工作,建立健全企业外部财务监督与企业内部财务约束相结合的监督机制,把企业各项财务活动纳入法制化轨道。二、各级主管财政机关要督促企业全面执行国家的财政财务政策,引导企业正确运用国家赋予的各项理财自主…  相似文献   

16.
通过阐述内部审计在内部控制体系中的作用,分析内部控制体系建设存在的问题,提出内部审计完善内部控制体系的措施:开展对内部控制制度有效性的审计评价;强化内部审计在内部控制制度中的监督职能;借助内部审计建立良好的内部控制环境;内部审计跟踪和评价内部控制制度执行效果。  相似文献   

17.
铁路公安机关落实科学发展观,要坚持全面发展的观点,从社会政治、铁路稳定、内部治安和重点建设四个层面搞好服务;坚持可协调发展的观点,重在处理好专门工作与群众路线的关系;坚持可持续发展的观点,重在改变警力增长方式。铁路公安队伍只能在铁路跨越式发展中实现自我发展。  相似文献   

18.
顺应行政民主化、法治化的时代潮流,在单位内部治安保卫工作中,非强制性的行政方式即行政指导被广泛的运用。从内保行政指导实践的考察,不难发现指导人员无论在观念层面上还是在制度层面上都存在诸多问题,对内保行政指导产生的背景、作用在认识上也存在着偏见。因此,公安机关在单位内部治安保卫工作中,培育现代行政指导意识,实现观念转变,加大培训力度,提高行政指导行为者的素质,完善情报工作机制,为行政指导工作提供信息支撑;要在内保行政指导中体现行政法治精神和原则,建立行政指导公开透明制度,完善内保行政指导的救济制度。  相似文献   

19.
财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》发布和实施以来,县级行政事业单位普遍重视度不够,至今未能构建起与本单位经济活动相适应的内部控制体系。县级行政事业单位应当提高认识,尽快落实规范要求,加强组织领导,建立健全内部管理制度和风险评估机制,全面提高工作人员专业能力和操作水平,合理设置关键岗位,不断完善风险控制方法,形成相互制约、相互监督的工作机制,从严防范和管控经济活动风险。县级财政部门、审计机关应各司其职,加强监督检查,确保单位内部控制设计合理、执行有效。  相似文献   

20.
审计问题整改是实现审计闭环管理、充分发挥审计效能的重要节点。目前,部分铁路企业在审计问题整改中存在对审计问题整改的重视程度不够、整改主体责任落实不到位、对审计结果运用不足等问题,同时内部审计部门也存在审计建议不够精准的问题,导致被审计单位主动整改的力度不够,整改周期较长,影响了内部审计作用的有效发挥。为增强审计监督的权威性、震慑力和执行力,针对铁路企业在内部审计整改中存在的问题,从加强沟通和政策宣讲、压实整改主体责任、细化审计整改措施、加强审计结果运用、提高审计建议质量等角度对加强内部审计问题整改进行探索,并就进一步深化实践做出了积极思考。  相似文献   

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