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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
企业内部控制制度审计的探讨程桂梅企业内部控制制度包括三大要素:内部控制环境、会计系统和控制程序。内部控制制度的审计,就是对这三大要素的审计。一、内部控制环境的审计1、询问被审计单位的主要领导,了解企业领导对内部控制制度的认识及经营风格,如果企业领导强...  相似文献   

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论内部控制制度与现代审计的关系□胡玮王世新□现代审计区别于传统审计的标志之一,就是突出调查和评价内部控制制度。现代审计由内部控制制度提供线索并作为对象,内部控制制度依靠现代审计的检查得到改进和完善。一、内部控制制度的产生促进现代审计的发生、发展。内部...  相似文献   

3.
一个企业的内部控制制度是否健全有效,不仅直接反映这个企业的管理水平和工作效率,而且与现代内部审计活动的开展关系极大。内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。内部审计分为经济效益审计、内部控制制度审计、风险审计等专项审讣。所谓内部控制制度审计是指以内部控制为对象,在评审被市计单位内部控制制度的基础上,决定抽查内部管理控制制度和会计资料的内容、范围和程度,据以进行内部控制测试和实质性测试的一种审计方法。  相似文献   

4.
现代审计与内部控制制度之间存在着密切的联系,研究与评价被审计单位的内部控制制度,是现代审计的重要特征。各国的基本审计准则普遍把内部控制制度作为外勤审计准则的主要内容。我国在《独立审计具体准则第9号--内部控制与审计风险》中对此也作了明确规定。那么,为什么内部控制制度评审是审计业务中一项必不可少的内容?如何评价内部控制?内部控制有哪些局限性?这些都成为当前研究审计理论和方法的重要问题。  相似文献   

5.
建立和完善审计的内部控制制度■郑奕新审计机关组建以来,陆续建立一些审计的内控制度,但还不同程度的存在执行的力度不够,内控制度不完善等问题。随着经济的发展,审计监督的加强,建立和完善审计的内部控制制度有着重要的意义。审计内部控制制度贯穿于审计程序的各个...  相似文献   

6.
浅谈内部控制制度审计的意义和内容天津日报社高金生内部控制制度是现代企业管理的重要内容,通过对内部控制制度的审计,可以直接了解到企业的全面管理概况,审计人员通过对被审计单位的内部控制制度进行检查测试和评价,了解内部控制制度是否健全、有效、有无失控和薄弱...  相似文献   

7.
加强我国社会审计中内部控制制度的研究与运用丛晓红现代审计是以内部控制制度为基础的,它要根据对内部控制制度的评价,制定审计计划、重点及方法,从而形成一套完整科学的程序。在现代审计发展过程中,内部控制制度评价及对这种评价的运用始终是一个重要课题。它随审计...  相似文献   

8.
随着审计事业的发展,审计方法在日趋规范化、科学化。审计工作中强化了内部控制制度的测试和评价,即在审计实施过程中要对内部控制制度进行符合性测试和实质性测试。审计意见书中要对被审计单位内部控制制度的健全有效性进行评价。并在此基础上针对内部控制制度存在的问题提出审计建议。  相似文献   

9.
《内部审计准则第5号——内部控制审计》明确了内部审计与内部控制是检查和被检查、评价和被评价的关系。展开企业内部控制的基本流程可以看出,企业内部控制制度从设计开始.经过内部控制制度的实施.到内部控制制度的测试.再到内部控制制度的评价,整个流程的四个环节不可分割.控制活动周而复始.前两个环节是企业管理层和各职能部门的责任.而后两个环节则是内部审计的主要作用空间.  相似文献   

10.
(引言)在过去十年里,控制模型一直在提高内部审计工作的效果和有效控制系统风险方面起着重要的作用。现在,风险基础审计引入了控制模型,对审计的风险进行测量、控制,这种审计模式成为了内部审计未来发展的方向。一直以来,审计人员都把精力集中在对内部控制系统的审查,通过制定审计计划,进行符合性测试和实质性测试,对企业经营活动的内部控制作出评价,向管理层提出加强内部控制的措施。在这种审计模式下,大部分内部审计人员往往是以被审计单位的内部控制制度作为审计目标,而不是以实施内部控制制度的目的作为审计的目标。因而审…  相似文献   

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关于内部审计质量控制问题的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
加强内部审计质量控制首先必须建立、健全我国内部审计法律法规体系,明确衡量内部审计质量的标准,然后建立健全内部审计质量控制机构和控制制度  相似文献   

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王梅兰  徐晶 《财会月刊》2005,(11):38-39
如何减少企业经营风险并使企业在激烈的竞争中市于不败之地,是内部审计部门及广大经理人一直探索和思考的问题。笔者认为,现代企业制度下的内部审计应重点突出内部控制制度审计,变革审计方法并提高审计工作效率。下面笔者就内部控制制度审计谈谈个人的看法。  相似文献   

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企业内部控制报告分析——基于美国的案例   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、内部控制概述 美国企业改革法(Sarbanes—Oxley Act of 2002,又称《萨班斯-奥克斯利法案》,或简称SOX法案)404条规定:经营者有关公司财务报告的内部控制的评价结果——《内部控制报告》,需要在年度报告中加以披露;外部审计机构需要揭示经审计的《内部控制审计报告》。这是美国审计制度的重大变迁,是安然等公司丑闻发生之后的制度完善之举。在SOX法案颁布前,美国对内部控制的评价主要从审计的技术角度出发,此时对内部控制的评价是制度基础抽样审计的需求。审计人员根据对内部控制制度的评价结果来确定财务报告实质性测试的性质、时间和范围,内部控制的评价是财务报告审计的附属工作,内部控制的评价并不是单独委托的独立鉴证业务,也不需对内部控制出具独立的审计报告。与此同时被审计单位的经营者也无需对本公司的内部控制作出自我评价报告。  相似文献   

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浅谈企业内控制度审计艾石英内部控制制度(简称内控制度)审计是内部审计人员在企业法人领导下对企业内部制定的各项规章制度和经营管理情况进行审核和稽查的经济监督行为或过程。内部控制制度是现代企业管理的重要内容,通过对内控制度的审计,可以直接掌握企业的全面管...  相似文献   

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为适应国有企业改革与发展的需要,国有企业内部审计应充分发挥职能作用,为企业改革保驾护航。如何做到这一点,兖矿集团审计处通过实践,总结出应做好以下几项工作:一、开展企业内部控制制度审计,搞好内控制度评价内部控制制度是企业有效组织经营、进行管理的必要保证,内部审计人员通过对内部控制制度进行测试,可以评价企业内部控制制度的健全性、遵循性和有效性。针对内部控制中的薄弱环节及时提出相应的改进建议,促使企业以合理的成本促进有效的控制,达到改善企业内部经营管理状况的目的。二、强化财务收支审计,严肃财经纪律,财…  相似文献   

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内部审计是通过分析、评价、建议企业的内部控制制度,并在内部控制制度的基础上,决定抽查会计资料的内容、范围和程序,从而衡量企事业内部各项控制的有效性,审查出内部控制的薄弱环节,查出经营成果的真实性、合法性。帮助企业改善经营管理,防范和化解经营风险,进而促进企业经济效益的提高。那么内部审计应该从哪几个方面加强对内部控制制度的审计,防范和化解风险呢?  相似文献   

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电算化会计信息系统内部控制汪冰一、电算化会计信息系统内部控制制度审计步骤。1、评价内部控制制度的健全情况。根据被审单位的实际情况,结合电算化会计系统的特点,充分估计到可能出现的错误类型和非法行为,把被审计的内部控制制度与建立系统应有的内部控制比较。对...  相似文献   

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会计电算化审计的主要内容和方法   总被引:5,自引:0,他引:5  
朱爱娟 《山东审计》2002,(12):46-46
会计电算化的发展带来了审计内容和方法的变革,要求我们适时地制定一整套审计电算化的程序,建立与之相适应的电算化审计制度,以便对不同的审计内容,选择不同的电算化方法。1、制度审计制度审计要求我们审查整个会计电算化系统的内部控制制度是否建立、是否完善。从一定程度上讲内部控制的重要性并不因采用计算机数据处理系统而降低,相反计算机的应用使内部控制制度显得更为重要,并为内部控制的实施提供了方便条件。(1)职权控制审查。从组织机构角度入手,审查会计电算化系统中各种人员的职责与权限、联系与牵制。可以通过书面订立的…  相似文献   

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新经济环境下强化内部审计的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、内部审计工作的必要性 现代企业从制度的建立上需要内部审计,企业内部经营活动及各个方面和各部门,采购、销售、基建工程、投融资、会计核算等经济业务需要有效的控制制度来协调,组织各部门之间的衔接。内部审计是最好的选择。企业制定的各项内部控制制度是否得到有效执行,必须有一个公正的评判部门通过检查与监督促进这些内部控制制度得以实施,这项工作由内部审计部门完成无疑是最合适的;企业的专项开支、年度预算、决算需要内部审计;企业的年度预算、是否科学、合理、实事求是,需要内部审计部门签证。  相似文献   

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内部控制审计制度是上市公司重要的制度创新,对于上市公司具有非常重要的作用。本文通过对2012年和2013年我国上市公司内部控制审计的现状进行分析,发现我国上市公司内部控制审计存在的一些问题,并针对这些问题提出了相应的改进策略。  相似文献   

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