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相似文献
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文章阐述了烟草行业内部专卖管理监督的内涵本质,并分析了行业内部专卖监管的现状,并结合行业现状及发展环境探讨了了新形势下烟草行业内部监管的发展趋势。  相似文献   

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崔蕾  李巍 《河北企业》2013,(8):23-23
<正>扎实开展内部专卖管理监督工作是实现"两个至上",推进烟草行业稳定、健康发展的根本保证,也是树立烟草行业良好新形象的重要举措。随着烟草行业改革速度的提升和机构调整步伐的加快,县级烟草企业如何紧跟发展的进程,实施有效的内部专卖管理监督长效机制,是一个值得长期讨论的话题。本文立足于县局烟草内管工作的现状,就如何提升基层内部监管工作建设、怎样充分履行内部监管的职责和更好发挥效能进  相似文献   

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根据实例对GPS系统在内河险滩航道航标管理中的应用问题进行论述,具体介绍了GPS控制系统的硬件设置与软件实现方法。  相似文献   

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目的:以实际证明内部审计监督在医院经济合同管理中的重要作用。方法:从加强经济合同监督管理入手,结合南通市第三人民医院在经济合同管理中如何发现问题,解决问题。结果:增强了医院各部门合同管理意识,促进经济合同规范化。结论:发挥内部审计监督,提升内部审计质量,维护医院合法权益。  相似文献   

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随着文化体制改革的不断推进,出版集团系统的体制改革正按照事业单位转为企业单位.企业单位再由公司制到股份制,出版集团系统面临着前所未有的新形势,这就要求加强整个集团的内部审计监管力度,而建立内部审计监管是控制财务风险,促进集团公司稳步健康发展的有力手段。  相似文献   

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内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动,并作为对该组织的活动进行审查和评价的一种服务.内部审计对企业管理起制约、防护、鉴证、促进、建设性和参谋作用.目前的问题是企业内部审计工作缺乏国家审计等外部审计业务指导:内部审计缺乏独立性:内审人员重实务、忽视理论研究:对内审作用及内审机构的有无缺乏认识:专业审计人员配备不全,限制了内审工作的开展.  相似文献   

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烟草零售户动态分类专卖管理系统在建立西安烟草零售户动态分类专卖管理信息系统,是一个对烟草零售户进行精确分类和评分的体系、是一个服务于稽查人员(智能的生成对零售户的拜访计划)、服务于管理烟草专卖工作(为领导提供稽查工作历史数据,作为检查稽查工作的可观依据)的信息化系统。  相似文献   

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ERP管理系统在企业内部控制中的应用探析   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着信息技术的飞速发展,为了适应企业内外部经济环境的变化,现代企业的有效管理已经离不开ERP系统管理。而基于ERP信息系统管理平台的内部控制有效提高了公司的内部控制效率,保证了企业战略目标的实现。  相似文献   

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该文分析了当前高职院校内部招投标工作的现状和存在问题,并对加强高校内部招投标监督工作提出了建议和对策,要求建立完善的监督机制,规范监督程序:把握重点环节,做好全程监督;提高监督人员综合素质。  相似文献   

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企业内部质量监督工作,是提高产品质量、增强产品及企业竞争能力的重要手段。如何加强这项工作,本文谈几点看法。一、目前企业内部质量监督工作存在的问题 1.领导不够重视比如,莒南县的磨料磨具生产企业大部分为个体私营企业。企业领导的质量意识淡薄,片面追求产值、利润,认为只要产品有了用户,无须自行收督,没有必要自己跟自己  相似文献   

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~~保定市公安局大力加强内部审计监督工作  相似文献   

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财务管理是企事业单位管理中的重要组成部分,它包括着很多内容,其中包括资产评估,风险评估,记账,算账,内控,内审等一系列内容。今天我们主要是了解一下内控中存在的问题,内控的作用以及关于内控的一系列内容。  相似文献   

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企业的财务监督必须以一个良好控制机制为前提,失去内部控制就无法实行有效的监督。因此,建立会计监督体系成为必然,以此强化对会计的监督。1993年《财务通则》实行以来,国家将管理的一些财务权限下放给企业,对于扩大企业厂长、经理经营权,保证企业投资决策、市场营销都起到一定的促进作用。但是在计划经济传统经营方式的影响下,在社会主义市场经济尚未完全法制化的情况下,放权变成了专权,企业厂长、经理财权过大,且不受制约。权力经济、裙带经济、关系经济应运而生。一些企业国有权益被侵蚀,资产流失。归纳起来主要有两类:…  相似文献   

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自从2001年中国加入到世界贸易组织WTO以来,经济全球化趋势的速度越来越快,在这个大背景下,各大企业所面临的问题也越来越多。本文将主要针对企业会计财务管理中的内部控制工作展开分析,首先讲述企业财务管理中的内部控制工作的重要性,其次再探讨其中存在的问题,并对此提出强化企业财务管理中内部控制工作的措施,希望能为相关的企业提供一定的参考建议。  相似文献   

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企业财务会计与内部审计在企业管理中是什么样的关系,相互作用又是什么样?现结合管理经验谈谈笔者的一点粗浅看法。一、企业财务会计与内部审计监督同时共存是管理现代化的必然从财务会计和内部审计的产生和发展来看,它们都是适应社会生产的发展和经济管理的要求,尤其是随着企业规模的扩大,为了适应企业经营管理的需求而产生和发展的。企业管理发展到今天它已经形成了一套完整的科学体系。  相似文献   

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文章阐述了文档一体化的概念,通过分析传统的文书与档案管理模式对实行文档一体化的影响,从多方面提出了如何完善一体化管理条件,指出建立办公自动化系统是今后文档一体化发展的方向。  相似文献   

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