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农村基层供销社没按客观经济规律办事而大伤元气。基层供销社面临的困难如何解决?如何走出困境?我以一个审计人员的身份,从自己所了解到的情况,谈一谈看法。 相似文献
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商品经营主渠道企业审计的重点及方法经营主渠道企业审计不是一个新课题。目前,随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济的逐步建立,商业、粮食、外贸、物资、石油、供销社等系统(行业)的经营主渠道地位虽然没有根本改变,而且粮食、棉麻、农资等行业还承担着较明显... 相似文献
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供销社企业资产流失原因及对策重庆市供销合作总社马万里最近,我们对供销社企业资产管理情况进行了审计调查,发现近几年重庆市供销社企业资产流失严重。一、资产流失的主要原因1.管理粗放,内部制约机制不健全,管理制度执行不逗硬,是导致资产流失的主要原因。从调查... 相似文献
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供销社社有资产保值增值审计初探任树忠,胡克文供销社是以集体经济为基础的集体所有制企业,社有资产是其经营发展和为农业、农村、农民服务的物质基础。实现社有资产的安全完整和保值增值,防止社有资产流失,是对各级供销社最基本的要求。近年来,供销社社有资产以公开... 相似文献
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1992年4月1日,罗城仫佬族自治县供销社审计科长,走上自治区供销社在北海市召开的审计会议主席台。他用朴实无华的语言介绍了“企业离不开审计。审计离不开主任的重视和支持”。这个审计科1992年荣获中华人民共和国商业部授予内部审计先进集体称号。 罗城县供销社近几年来经济效益较好,审计工作也较出色。为企业保驾护航,提高经济效益,有一定成效。从1988年至1992年五年没有亏损单位。 相似文献
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供销社企业陷入债务困境的原因西充县供销社贾鸿万启贤目前,供销社企业普遍面临严峻的债务困境,有的企业甚至陷入债务危机,严重威胁供销社企业的生存。一、资产质量低下是陷入债务困境的直接原因。供销社企业的资产质量低,由来以久,突出表现在以下三方面:1.流动资... 相似文献
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加强企业调控的好办法──财务审计陈太荣,汪立俊简政放权了,如何加强党委和政府对企业的领导?全椒县襄河镇的做法是:通过财务审计加强对企业的调控。对实行厂长负责制的乡镇办企业,乡镇领导既不可当“婆婆”,又不可放任自流。怎么办?襄河镇加强了对企业的财务审计... 相似文献
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一、公有制实现形式多样化给企业审计带来了新情况、新问题公有制经济新观念的提出和其实现形式的多样化,确实给企业审计带来了许多新情况、新问题。如:1、在对国有企业实行改组、改造等公有制实现形式过程中,作为综合监督部门,审计要不要过问?如何过问?2、作为维... 相似文献
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当好企业的保健医生———洋县供销社内审工作侧记□李文静洋县供销社内审机构创建于1989年底,他们在人员少、任务重的条件下,边组建、边工作,五年中审计总额达15亿元,查出违纪违规资金3498万元、损失浪费资金1575万元,为企业挽回经济损失238... 相似文献
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“农”记心间──峨眉山市农业银行帮助供销社走出困境西南商报社游火清一个连续3年亏损110万元、资产负债率达64%的供销社,从困境中崛起,一跃成为四川省供销社系统先进单位,其奥妙在哪里?峨眉山市农业银行贷款扶持供销社扩大业务、促进改革,实现扭亏是关键。... 相似文献
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利用审计手段维护农民利益几年以来,昌图县审计局在实施审计过程中,十分注意保护广大农民的利益。今年4月上旬,昌图县审计局对县农业生产资料公司的资产、负债、损益及化肥的经营政策、价格政策情况进行了审计。在延伸审计宝力供销社时发现,该供销社在经营化肥过程中... 相似文献
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1998年底,浏阳市供销社确立了彻底改制的改革思路,制定了三年内全面完成企业改制的工作目标,两年来,我国已公开拍卖房地产15681万元,安置职工置换身份5024人,解散企业22个,重组股份制企业一个,期间,社审计科审计项目32个,审查财务收支两项总额近3亿元,审计查出违纪金额134.5万元,两年的内审工作实践,给了我们不少的启示,我们认为改制企业的审计,是全面性、综合性的审计,审计的方法很多,关键是要注重具体审计对象,找准突破口。 相似文献
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如何进行企业增值税审计□韩德生增值税是以商品生产、流通及劳务服务各环节的增值额为课税对象的一种流转税,是国家税收的重要组成部分。如何进行企业增值税的审计呢?笔者认为:1、对企业应税销售额的完整性进行审计。企业生产经营实践中,有些纳税人为少纳税,故意将... 相似文献
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一般说来,管理审计是指企业的董事会为了检查了解企业及分支机构的管理是否始终健全,以便高效地加以组织和经营,而委托审计机构(人员)进行的一种审计活动。在新形势下如何进一步推进国有企业管理审计呢?我们认为,应当: 相似文献
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现代企业制度下不但不能削弱而是需要加强内部审计监督,企业管理需要内部审计监督。但却并不需要现行的内部审计,而是需要与之相适应的内部审计制度。那么,怎样改革和完善我国内部审计呢?针对我国内部审计的现状和存在的问题,笔者认为:(一)加强内部审计的法制化建... 相似文献