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内部控制的科学有效对科研事业单位的改革发展能提供保障作用。文章分析了科研事业单位内部控制存在的问题和发展目标,并提出促进其内部控制有效运行的措施。 相似文献
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针对目前事业单位内部控制薄弱的现象,探讨如何建立和完善事业单位内部控制,以保护单位各项资产的安全、完整,防止资产流失,保证单位会计资料的真实,保证国家的法律法规在本单位的贯彻执行,并有一个良好的会计环境和社会环境. 相似文献
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民政事业单位是履行我国政府社会公共服务职能的重要机构。民政事业单位职能履行水平与单位内部控制发展有着直接关联,加强内部控制管理能够从根源上避免风险、促进单位更好发展。结合财务风险防范和内部控制管理的关系,分析财务风险防范视角下民政事业单位内部控制管理存在的问题,提出加强内部控制管理的相关措施。 相似文献
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为全面贯彻执行党的十八大会议精神和要求,财政部在2012年11月公布了《行政事业单位内部控制规范(试行)》,并从2014年1月1日起执行,而各地事业单位的内部控制情况参差不齐,存在一定问题.本文试图解释行政事业单位内部控制的内涵、实施范围、目标和特点,并提出对策建议. 相似文献
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行政事业单位内部控制刍议 总被引:1,自引:0,他引:1
本文主要研究行政事业单位内部控制存在的问题、内部控制的目标和原则,及内部控制的建立和实施应采取的措施,以促进行政事业单位加强和规范内部控制,提高内部管理和风险防控水平。 相似文献
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本文在明确事业单位内部控制制度内涵的前提下,对我国目前事业单位内部控制存在的问题进行分析,并提出相应的对策,以保证事业单位内部控制制度的有效运行。 相似文献
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固定资产是事业单位开展各项工作的基础。近年来,事业单位固定资产规模在不断提高,但与此同时资产配置不合理、资产闲置浪费等问题依然存在,事业单位有必要建立科学的管理机制,全面优化固定资产管理体系,并严格执行管理制度。在我国事业单位不断改革的大背景下,事业单位从内部控制视角对固定资产管理工作进行研究,有利于发现固定资产管理流程中所存在的不足和风险,并按照自我规范和自我协调的原则对固定资产管理流程进行优化,以提高固定资产管理水平。 相似文献
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2023年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强财会监督工作的意见》(以下简称“意见”),“意见”的出台再次强化财会监督在国家监督体系中的重要地位,要求全国行政、企事业单位强化对日常会计核算、经济业务的监督,在单位内部建立起财会监督与内部控制结合共存的约束机制。本文通过对财会监督视角下,事业单位内部控制工作意义及存在问题进行分析的基础上,提出强化事业单位内部控制工作及认真贯彻“意见”的具体措施。 相似文献
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近年来,随着林业六大重点工程的全面启动,国家对林业的投入大幅度增加,林业建设资金严重不足的局面得到了改善。管好、用好这些资金,使资金的效益得到充分的提高,是我们每一个林业财务管理人员应该认真思考的一个问题。如何加强财务管理,使有限的林业资金发挥最大效益,笔者认为 相似文献
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会计核算在事业单位的运行过程中有关键性作用,不仅能确保事业单位融资的合理性,还能预防事业单位内部出现腐败现象。在事业单位会计核算中,内部控制与其紧密相关,能有效提升会计核算的执行力度,还能提高会计核算工作效率,与事业单位的经济效益有密切联系,对促进事业单位更好发展有积极作用。论述了事业单位会计核算内部控制的对策。 相似文献
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揭示了行政事业单位固定资产管理在组织机构控制、业务记录及处理程序控制方面存在的主要缺陷.提出采取明确固定资产管理主体,明确保管人、保管部门及财会部门在固定资产管理中的具体职责。规范固定资产业务记录及处理程序,设立固定资产管理领导小组,实行统一领导等措施,以促进行政事业单位真正做好固定资产管理工作。 相似文献
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工会财务工作是农业事业单位工会整体工作的一个基础环节,与工会会员切身利益密切相关,受到广大会员的关注。因此,规范、科学地做好农业事业单位财务工作,对工会整体工作有着积极意义。新时代各级农业事业单位如何提高工会资金使用效益、合理安排用好资金,如何加强工会内部控制、健全财务管理制度显得尤为重要。 相似文献
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本文从阐述公路事业单位建立内部控制制度的必要性入手,分析目前我国公路事业单位内部控制现状和发展过程中面临的主要问题,并根据实际情况,对加强内部控制建设提出几点意见。 相似文献
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加强行政事业单位财务内部控制 总被引:3,自引:0,他引:3
本文在分析行政事业单位实施内部控制制度必要性的基础上,通过讨论内部控制及风险防范面临的问题,提出行政事业单位内部财务控制制度体系的原则和具体举措。 相似文献
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