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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
我国的高等学校几十年来一直是政府机关的附属机构,仅仅依靠政府拨款维持教学与科研工作.  相似文献   

2.
张先燕 《商》2013,(22):73-73
为更好地实现企业资源的优化配置,我国烟草行业进行了大规模的改革。此次改革浪潮的推动,使得基层烟草公司作为相对独立的经营实体存在,他们身份的转变对于公司的财务资源整合提出了新的要求。本文从基层烟草公司财务管理中财务资源整合中出现的问题入手。提出其财务资源整合的具体建议。  相似文献   

3.
为促进建设中国特色社会主义现代化文化强国,国家对高校的自身发展提出新要求,其财务内部控制制度的建立健全对高校发展至关重要。 文章通过对高校财务内部控制制度的分析研究,简要概述了内部控制制度对高校财务发展的重要性,提出高校需基于战略目标导向建立内控制度、完善内部控制制度规定、强化内控制度的实用性与适用性、健全监督及评价体系等重点问题,并在文中给出相应意见及措施,为高校财务内部控制制度的健全提供思路建议。  相似文献   

4.
财会制度是财务管理中的一项重要的管理制度和措施,医院的财务管理制度因为涉及的方面较多、影响较大,一直被重视和关注。目前医院在财会制度的制定和实施上仍然存在一些问题和不足,随着社会主义市场经济的发展,对于加强医院的财会制度管理也有了更高层次的要求。本文主要从医院财会制度的现状、问题着手,进而探析如何有效开展医院财会制度的改革,旨在通过这一问题的研究为医院财会制度的发展探寻更好的发展之路。  相似文献   

5.
财会制度是财务管理中的一项重要的管理制度和措施,医院的财务管理制度因为涉及的方面较多、影响较大,一直被重视和关注。目前医院在财会制度的制定和实施上仍然存在一些问题和不足,随着社会主义市场经济的发展,对于加强医院的财会制度管理也有了更高层次的要求。本文主要从医院财会制度的现状、问题着手,进而探析如何有效开展医院财会制度的改革,旨在通过这一问题的研究为医院财会制度的发展探寻更好的发展之路。  相似文献   

6.
烟草行业内部审计发展至今,一直处于不断完善中,从设置审计员到成立独立的审计部门,从各自为政到实行行业审计委派制,从注重财务收支审计到内部审计全覆盖,一项项改革举措,取得了令人瞩目的成绩。然而,内部审计在地市级烟草公司所发挥的作用还比较有限,本文主要对地市级烟草公司内部审计工作存在的问题及原因进行了分析,并对如何改进提出了构思。  相似文献   

7.
贺炜 《现代商业》2012,(2):200+199
加强企业的财务内部控制制度建设是企业进行现代化管理、提高企业管理水平的重要保证,也是企业实现正常运转、持续发展的基础。当今时代,企业之间的竞争愈加激烈,要想在激烈竞争中求得生存与发展,不断增强自身实力,企业就应该采取适当的措施加强财务内部控制制度建设。本文主要分析了加强财务内部控制制度建设的重要意义,提出了当前企业财务内部控制制度中存在的问题,阐述了加强财务内部控制制度应该坚持的几项原则,并提出了加强企业财务内部控制制度的几项建议。  相似文献   

8.
续姣萍 《市场周刊》2020,(13):0114-0114
内部控制贯穿于企业经营管理活动的各个方面,本文通过完善内控环境、落实风险责任控制、加强内部控制制度建设,以确保财务信息真实可靠。  相似文献   

9.
王兰 《北方经贸》2014,(8):127-127
烟草公司预算审计存在预算编制质量不高,预算编制存在风险,预算审计局限,审计人员业务能力不高等影响。应加强预算编制的审计工作,降低预算审计风险,减少预算审计的局限性,提高预算审计的工作效率,加强审计队伍建设。  相似文献   

10.
11.
祝孔洁 《商业故事》2021,(16):96-97
随着公立医院财务内部控制工作的不断推进,本文发现了财务内部控制存在的问题,比如财务内部控制过程中对财务内部控制不重视、财务内部控制投入少、内部审计形同虚设、监督评价弱化、财务内部控制制度不够完善等.然后通过对问题的分析,结合公立医院财务内部控制实践,提出优化建议,比如重视财务内部控制、增加财务内部控制投入、强化内部审计...  相似文献   

12.
近年来,企业之间的市场竞争日趋激烈,国有企业在激烈的市场竞争中面临的各类风险日益复杂。内部控制作为风险管理的有效工具,能够确保企业的管理策略更具有效性,帮助企业实现预期的经营目标。近年来内部控制被越来越多企业所重视。在经济新常态背景下,国有企业的财务管理工作也有了更高的要求,需要从过去的核算会计转型为管理会计,财务工作的内涵也得到了极大的转变。财务内部控制在企业的内部控制中有的重要价值,对企业各项财务工作开展发挥支撑性作用。但是当前很多国有企业在财务内部控制工作中还存在一系列问题,财务内部控制水平难以提高。因此,文章针对国有企业财务内部控制工作进行研究,在分析了财务内部控制工作相关问题的基础上,重点研究了企业财务内部控制的优化,希望借此研究帮助企业改进财务内部控制水平。  相似文献   

13.
试论医院财务内部控制   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文主要探讨了医院内部控制存在的问题,并分析了其中原因,在此基础上提出了加强医院内部控制的种种措施。  相似文献   

14.
本文结合山东省地市级烟草公司资金管理实际,找出烟草企业在投资、营运方面的重点资金控制事项,针对控制重点,提出加强资金管理的措施和方法。  相似文献   

15.
在以市场经济为主导的现如今,财务控制不仅是加强企业管理的重要手段,更是企业内部控制的关键.本文通过对财务控制的控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等五个内部控制要素的现状分析来透视企业的整个内部控制,并针对财务控制过程中出现的问题逐一提出解决方案与对策.财务控制作为内部控制的关键,在企业中发挥的作用越来越举足轻重,由此可见,财务控制与内部控制是紧密联系不可分割的,从财务控制来透视企业内部控制是极其有意义的,是符合历史的选择和时代的要求!  相似文献   

16.
财务统一领导、集中管理是提高医院财务管理水平的基础,也是完善医院内部控制的先决条件.本文从分析统一领导、集中管理出发,深入探讨了完善医院内部控制的若干途径.  相似文献   

17.
每个成功的经济主体背后都存在着一套较为健全、有效的内部财务控制体系。当今社会的发展与进步要求公立医院建立和完善医院财务内部控制体系。加强公立医院财务内部控制管理,充分行使财务管理职能已是全国公立医院发展过程中的一大趋势。但目前我国公立医院财务管理内部控制仍存在诸多问题,我们应致力于解决这些问题以达到公立医院设定的财务目标。  相似文献   

18.
随着我国对"三农"问题越来越重视,"一事一议"和新农村建设等一系列惠农政策的深入开展,村级可使用的资金和需要办理的业务事项在逐年增多,农村集体资金、资产、资源监管中存在的问题开始显露:村干部之间缺乏相应的制衡机制、理财监督形同虚设、大额集体资产处置缺少必要的监管、办理业务的不相容岗位权责不清、监管乏力的现象越发明显。如何加强监管、健全并完善内部控制,促进农村集体经济健康发展已经成为需要我们探索的新问题。  相似文献   

19.
随着市场经济的深入发展和事业单位改革的不断推进,事业单位经济业务活动日益复杂多样,为保障其经济活动顺利开展、保护国有资产安全完整和防止舞弊行为发生,加强其内部会计控制制度建设日趋重要.笔者针对目前事业单位内部控制薄弱环节,提出了加强事业单位财务管理的内部控制工作的措施.  相似文献   

20.
在我国国民经济当中最为重要的组成部分就是制造业,制造业不仅与人们的日常生活有着紧密的联系,而且对于社会整体发展也有着一定程度的影响。从目前情况看来,制造业企业在实际发展生产过程中涉及的方面比较多,这些方面会受到一些因素的影响而导致相关问题的出现,这样就会对企业发展带来极为不利的影响。所以,制造业企业要对财务内部控制予以足够重视,并且结合实际情况采取相应的措施来进行管理,进而达到良好的管理效果。  相似文献   

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