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他,可能是内部审计战线工作时间最长的一位战士,因为他在内部审计岗位上已经奋战28个年头;他,可能是工作在内部审计一线最资深的一位审计处长,因为28年来他一直做主审,一直亲自撰写审计报告,还拥有高级会计师、会计学教授、中国注册会计师、国际注册内部 相似文献
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自1999年以来,在新疆专员办开展的会计信息质量检查中,我们总能看到一个忙碌的身影,他就是新疆专员办三处副处长初海涛。在会计监督领域,他以过硬的个人素质、严谨的工作作风、朴实的个人风格,赢得了领导的肯定和同事们的信任。初海涛出生于1972年,1994年毕业于新疆财经大学,现任新疆专员办三处副处长。在多年的会计信息质量检查工作中,他恪尽职守,勇于创新,团结拼搏,业绩突出,展现了一线 相似文献
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在最近召开的浙江省台州市椒江区审计工作会议上,区长林金荣充分肯定了2012年全区内部审计工作在促进各单位加强管理、提高绩效等方面所发挥的重要作用,对如何推进今年内部审计工作提出新要求。一是建立健全内部审计制度。全区行政事业单位、国有企业及其他依法属于审计机关审计 相似文献
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全国地方会计学会会长、秘书长工作会议的召开很有意义.一是会议的议题好.中国会计学会和各地方会计学会经过多年的努力,得到了较好发展,有许多经验需要认真总结,有许多经验需要广泛交流,有许多问题需要深入探讨,下一步的发展更需要大家未雨绸缪,早做安排.以"总结过去、交流经验、研究问题、开拓未来"为主题,符合会计学会工作进一步发展的形势和要求.二是会议的时机好. 相似文献
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记者:李组长您好。非常感谢您接受《中国内部审计》的专访!我们知道,您曾多年从事高能物理研究,又多年从事科研经费宏观管理和科研活动组织管理工作,近年来负责中国科学院的纪检监察和内部审计工作。大部分读者可能对中科院不是特别了解,我们想请您首先简要介绍一下中科院近年来的发展情况。李志刚:中国科学院成立于1949年11月,是国务院直属事业单位,是我们国家自然科学研究的最 相似文献
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杭州解百集团股份有限公司(以下简称解百集团)是一家有着95年历史的中华老字号企业,也是一家具有一定规模和实力的上市公司。解百集团坚守诚则兴,变则通的企业哲学,不断调整创新,经历了从传统百货向现代百货转型、现代百货品质提升、由单店经营向 相似文献
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试论内部控制评价标准体系框架的建立 总被引:2,自引:0,他引:2
在实际审计工作中,测试审计单位企业内部控制,必须有一套客观可行的基本参照标准。这套标准不仅可为企业自我评估,改进其内部控制以及注册会计师发表评价意见提供依据,还可以为各方人士的沟通与理解提供统一的基础。建立内部控制标准体系已经成为一项国际惯例,最具影响力的当属美国COSO委员会于1992年提出的内部控制综合框架公告。美国注册会计师协会认为该报告的提出,具有划时代的意义,其作用如同早期的公认会计原则, 相似文献
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本钢集团有限公司(简称本钢集团)是由具有百年历史的本溪钢铁(集团)有限责任公司和北台钢铁(集团)有限责任公司等优秀国有企业合并重组,于2010年6月8日经正式成立,现为辽宁省最大国有企业集团。本钢集团内部审计工作,自2008 相似文献
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世界银行经过为期一年的问卷调查和实地调研等系列评估工作,于2009年10月29日完成并正式发布了《中国会计审计评估报告》(以下简称《评估报告》),充分肯定了我国会计审计准则改革的成就,并称为"可供其他国家仿效的良好典范"。这是第一次由权威国际组织对我国会计审计准则建设、国际趋同以及有效实施情况独立进行的全面系统评估并得出的结论。财政部会计司司长刘玉廷就《评估报告》进行了全面深度解读,现予编发,以飨读者。 相似文献
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今年是新中国审计制度建立30周年,也是审计机关成立30周年。30年来,审计事业、包括内部审计事业蓬勃发展,为维护财经法纪,促进经济社会发展,推动完善国家治理发挥了重要作用,取得了辉煌的成就。本刊自本期开始,推出"审计30年"专栏,以纪念和庆祝审计事业30年不平凡的发展历程。 相似文献
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注册会计师法第16条的规定,注册会计师在从事审计业务的同时,也可承办会计咨询和会计服务业务(本文称之为非审计业务)。从我们所的实践看,主要有代理记账,代理纳税申报,编制工程项目可行性研究报告,设计合同文本,设计会计管理和企业内部控制制度,从事投资、筹资、并购重组、管理咨询和税务咨询等。我们感到,通过开展非审计业务,可以明显地提高企业的经济效益和社会效益,也可有效地提高事务所员工的业务素质和工作能力,密切与客户的关系,促进审计业务的发展。具体有以下一些经验和体会。 相似文献