首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
《中国内部审计》2024,(2):66-67
<正>内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称伊利集团或集团)审计部是集团独立的部门,由相应集团领导分管审计业务,听取审计工作情况汇报,督促内部审计人员依法履行职责,确保审计成果得到充分利用。审计部目前下设反舞弊、供应链、运营、工程、数字化创新等版块,同时对集团各事业部设立派驻事业部审计室开展审计监督,  相似文献   

2.
《中国内部审计》2021,(2):77-78
孙智华同志现任北京汽车集团有限公司(以下简称北汽集团)审计部部长.他积极创新内部审计思维、精进审计工作方法,始终以崇高的理想信念和饱满的工作热情投身审计事业,坚持原则、勇于担当,工作卓有成效,他带领审计团队充分发挥内部审计的职能作用,为北汽集团的健康持续发展保驾护航.  相似文献   

3.
《中国内部审计》2024,(4):58-59
<正>刘婷,现任中国机械工业集团有限公司审计部(以下简称“国机集团审计部”或“审计部”)审计二处处长。2006年,刘婷毕业后进入中国机械工业集团有限公司下属企业从事审计工作,她热爱内部审计事业,通过努力钻研业务,不断突破自我,2020年因能力突出被提拔至集团总部工作,并获得2021年、2022年集团总部先进个人,“国机集团2021—2022年度优秀审计工作者”称号。刘婷同志善于学习、精于研究,已取得高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师、国际注册会计师等职称或执业资格,是中央国家机关会计领军人才第三期毕业学员。  相似文献   

4.
<正>一、开展内部审计“双先”评选表彰4月至12月,中国内部审计协会(以下简称协会)组织开展2020至2022年内部审计先进集体和先进工作者(以下简称“双先”)评选表彰工作。经过严格评选,首钢集团有限公司审计部等282个集体被授予“内部审计先进集体”荣誉称号,  相似文献   

5.
正2014年6月5日,中国汽车行业审计研究会第五届二次年会在湖南株洲召开,来自全国各大汽车集团审计同仁约50余人参加了会议。中国机械工业审计学会孙明和秘书长和中国内部审计协会吴晓军主任出席了会议。会上,本届会长北京汽车集团有限公司审计部尹维劼部长做了年会主题报告,总结了2013年度研究会工作情况,并对2014年工作重点进行了布置安排。  相似文献   

6.
《中国内部审计》2011,(7):44-45
内蒙古国电能源投资有限公司(以下简称蒙能投)内部审计工作一直受到领导的重视。蒙能投审计部一直致力于为生产经营服务、为管理层决策服务,从应需而生到顺势而动,从传统审计到现代审计,从查漏纠偏到为企业增值服务,全面推进内部审计转型升级。  相似文献   

7.
创造从这里开始任立增,从1998年开始至今担任天津二商集团审计部部长。在十多年的内部审计工作实践中,他立足于企业发展的大目标,与全体内部审计人员团结协作,勇于创新,求真  相似文献   

8.
《中国内部审计》2021,(6):71-72
余川同志现任四川金融控股集团有限公司(以下简称集团)稽核审计部总经理.2017年,他来到集团稽核审计部,坚守审计初心,紧紧围绕国家政策和公司发展战略,积极探索和创新内部审计工作方式,建立健全内部审计制度体系,带领团队迅速打开内部审计工作局面,一路攻坚克难,圆满完成各项审计任务,为集团高质量发展保驾护航.  相似文献   

9.
近年来,在集团公司各级组织的领导和支持下,按照主管领导的要求,审计部始终围绕企业经营目标,以强化内部控制、防范经营风险、提高经济效益、促进廉政建设为宗旨,突出审计重点,创新开展工作。2008年经过审计人员共同努力,圆满完成了各项工作任务。集团公司被国家工商总局授予国家级“守合同、重信用”企业,审计部被评为省、市内审先进单位。主要做好以下工作:  相似文献   

10.
2006年6月28日至30日,第十九届全国大钢审计部(处)长联席会议在山西太原召开,太钢、宝钢、本钢、武钢和首钢等二十多家钢铁企业的审计部(处)长参加了会议。此次会议由太钢审计部承办,会议的主题是企业改制审计。会议由组长单位宝钢审计部路巧玲部长主持,太钢公司周宜洲总会计师、山西省审计厅郝志远厅长、中国内部审计协会易仁萍副会长兼秘书长和国务院国资委统计评价局高艳霞处长出席会议并讲话。  相似文献   

11.
《中国内部审计》2021,(4):72-73
2019年,在中粮集团有限公司(以下简称中粮集团)党组和董事会的领导下,中粮集团审计部积极响应国资委、审计署关于中央企业对境外资产开展常态化监督的各项部署,紧紧围绕“高质量、国际化、防风险”主题主线,率先开展了对境外资产的全面审计。在中粮集团审计部领导的指导下,陈俊秀作为项目现场负责人,带领审计团队,与项目团队一起对中粮国际有限公司(以下简称中粮国际)经营管理情况进行了全面审计,开创了央企内部审计不借外力、独立完成大型海外审计项目的先河,既节约了成本又锻炼了队伍,取得了内部审计工作的重大突破,为央企海外审计积累了实战经验,获得中粮集团和中粮国际管理层的高度认可。  相似文献   

12.
审计结果运用是内部审计实现价值增值的有效手段。北京首都创业集团有限公司审计部通过开展对历史遗留问题的专项审计,实现了一审多果、一审多效。  相似文献   

13.
2005年,审计部在总公司党委、总经理室的支持下,领导系统内部审计人员,积极贯彻落实科学发展观,在深入开展先进性教育活动的同时,按照年度工作计划,积极围绕改革与创新,不断深化公司内部审计改革,全面推进五级内部控制体系建设和落实,并抓住公司管理的重点、难点,创新审计方式.扎实有效地开展各项审计工作,各方面工作均取得了较大进展。2005年,系统审计人员完成审计项目8290个,投入8533人次、33269个现场工作日,提出管理建议5611条。  相似文献   

14.
[案情]A是某实业集团的总经理,任期十年没有接受过经济责任审计。2010年12月至2011年1月,内部审计部组成审计组对A实施任期经济责任审计。审计人员在抽查凭证时发现计提费用科目原始单据的合计数与记账凭证的数据不符。追踪审查发现:计提费用科目贷方出现现金,意味有现金流出,但无支付凭证。  相似文献   

15.
为推行中国网通内部审计人员持证上岗工作,加强审计业务知识学习,提高审计队伍整体素质,中国网通集团审计部于2006年2月10日成功举办了“中国网通内部审计业务知识培训”。这次培训为期一天,以电视电话会议的形式对中国网通全体审计人员就集团内部审计工作进行了一次较为  相似文献   

16.
作为中国兵器装备集团有限公司(以下简称集团公司)审计与风险管理部(以下简称审计部)的一分子,廖雁南同志牢固树立"四个意识",坚定"四个自信",认真做到"两个维护"。自2013年加入审计部工作以来,廖雁南就全身心投入审计工作。  相似文献   

17.
案例背景 审计部根据A集团(以下简称集团)公司领导指示,对省外一家食品行业全资子公司进行采购管理专项审计.子公司所处行业与集团截然不同,集团仅派驻一名小股东前往子公司分管采购工作,对子公司管理的参与及掌控力度较弱,为此集团管理层借助集团内部审计力量,对子公司开展采购管理业务审计.审计部重点针对子公司2017-2019年...  相似文献   

18.
《中国内部审计》2021,(5):69-70
审计督导处是中国五矿集团有限公司(以下简称中国五矿)审计部的核心二级处室之一.近年来,审计督导处全体员工开拓创新,锐意进取,勇于担当,充分发挥主观能动性,认真履行工作职责,以扎实的专业能力和严谨的工作作风开展各项审计工作,有效地发挥了审计监督与服务职能,为促进中国五矿高质量发展贡献了应有的力量.  相似文献   

19.
6月10日,为庆祝中国共产党成立90周年,南京市内部审计协会在江苏省教育学院演奏厅隆重举办"永远跟党走——庆祝建党90周年文艺会演"。文艺会演在女声独唱《沁园春·雪》中拉开帷幕。南京银行审计部部长演唱的《祖国慈祥的母亲》、中电熊猫、南  相似文献   

20.
短信平台     
中国网通审计工作座谈会在山西召开中国网通2006年审计工作座谈会于近日在山西召开。审计署驻太原特派办刘文杰副特派员到会并作了专题审计业务讲座,集团公司张晓铁副总经理出席会议并讲话,集团法律与内部风险控制部王晓玲副总经理、各审计分部负责人及集团审计部全体人员参加了座谈会。本次审计座谈会议的主要内容包括:与审计署太原特派办进行审计业务交流;对内部控制有关内部审计业务部分进行梳理,对内部控制整改、  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号