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相似文献
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1.
随着我国彩票事业的快速发展,彩票行业的财务预算管理工作中暴露出财务规章制度不够完善、彩票发行及管理成本过高、财务收支预算不能适应彩票行业的发展要求以及内部控制体系不够健全等一系列突出问题。因此,必须要重视并加强彩票行业的财务预算管理工作,进一步规范彩票行业的财务行为,推动彩票行业的健康快速发展。  相似文献   

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随着我国彩票事业的快速发展,彩票行业的财务预算管理工作中暴露出财务规章制度不够完善、彩票发行及管理成本过高、财务收支预算不能适应彩票行业的发展要求以及内部控制体系不够健全等一系列突出问题。因此,必须要重视并加强彩票行业的财务预算管理工作,进一步规范彩票行业的财务行为,推动彩票行业的健康快速发展。  相似文献   

3.
电力行业的发展,大多都是有高投入高回收的,因此凸显了财务管理工作在企业管理中的重中之重。因此加强对电力企业财务内部控制问题的研究是非常必要的。本文笔者对电力企业财务内部控制问题及策略进行了探讨,希望对相关从业人员具有借鉴意义。前言:电力企业内部控制是企业运行的关键,在企业内部一定要建立健全的控制制度。而电力企业必须要加强内部控制,以内部控制来约束自身发展,因此,电力企业内部控制要考虑到经营风险做好风险防范.为电力企业的的经济效益奠定基础。  相似文献   

4.
随着医疗行业中财务内部控制越来越重要,时代的进步也推动医院财务内部控制越来越复杂,本文针对医院财务内部控制出现的问题及措施进行了探讨。  相似文献   

5.
余恒祥 《财会学习》2020,(2):81-81,83
市场经济背景下,我国各行业的市场竞争不断激烈化,企业的竞争压力随之加大。为提升企业的经济效益,多数企业纷纷实施精细化管理,向管理要效益,提高了企业的市场竞争力,但同时也使一些问题突显出来,如内部控制水平下降、财务风险防范措施不完善等。本文主要探析内部控制与财务风险管理相关性及企业内部控制应用现状,并提出相应的解决对策。  相似文献   

6.
内部控制是社会经济发展的必然产物,加强内部控制建设是企业提高市场竞争能力和加强经营管理能力的需要。房地产行业是一个高风险、高收益的行业。如何加强财务风险控制,防范企业财务危机是目前我国房地产企业现实又紧迫的任务。  相似文献   

7.
随着我国施工市场竞争的日益激烈化,对施工企业内部经营管理水平提出了越来越高的要求。作为施工企业管理重要组成部分的财务内部控制,对提高企业竞争能力,提升企业盈利空间有着重要的意义。施工企业一定要认识到自身在财务内部控制方面存在的不足,有针对性的采取对策,提高企业的财务内部控制能力。  相似文献   

8.
财务体系内部控制对我国事业单位的健康、稳定发展有着极为重要的作用,因此,我国各事业单位必须提高对内部控制的重视.针对当前事业单位财务体系内部控制存在的若干问题,通过加强法制建设、完善经济体制、完善内部控制体系、增强执行力度等多种积极、有效的措施,提高单位内部控制制度的落实度,进一步推动我国事业单位财务体系内部控制的效果.  相似文献   

9.
<正>随着我国经济体制的转变,对外开放的不断深入,企业就需要加强管理工作,因而完善内部控制制度显得尤为重要。内部控制是企业控制的重要管理手段,要充分保证内部控制的有效性,预防企业管理过程中发生的各种错弊。企业在构建财务内部控制体系中,应从完善内部控制制度入手,明确岗位职责,健全财务管理制度,维护资产安全、提高信息报告质量、防止舞弊发生,促进提高经营效率和效果,以促进企业实现发展战略。笔者认为目前我国企业在财务内部控制中存在下述问题。  相似文献   

10.
内部财务控制作为高校管理的重要组成部分,在提高财务信息质量上发挥重要作用。但是因为各方面的因素,我国高校在内部财务控制方面还存在很多问题,严重影响高校内部财务的控制水平。本文笔者首先从高校内部财务控制的作用出发,总结了当前高校内部财务控制存在的主要问题,最后针对这些问题提出了相应的对策,希望能够为提高高校内部财务控制水平提供借鉴和参考。  相似文献   

11.
万华文 《中国外资》2012,(5):156+158
健全的财务内部控制体系有助于提升企业经营效率和效果,促进企业提高竞争力。本文首先介绍财务内部控制的含义,着重分析当前一些企业财务管理的问题,然后提出了完善企业财务内部控制体系的建议与措施。  相似文献   

12.
在社会主义现代化建设过程中,内部控制管理是促进社会健康协调发展的经济基础,然而,近年来内部控制问题的发生,行业人士逐步加强对内部控制的研究,并提出了切实可行的策略.有效的内部控制可以合理保证企业财务信息的完整性,能提高上市企业的管理效率,促进企业目标的实现.本文着重研究了内部控制与财务风险的问题,在问题的基础上提出一些建议和对策,希望能有效地进行的内部控制和降低财务风险.  相似文献   

13.
事业单位内部控制重要的组成部分之一是财务内部控制。为了有效提高风险防范的能力和财务管理的水平并使单位会计的行为规范化、确保贯彻执行相关的法律法规、保证各项资金具有真实完整的财务信息和合法合规的收支,事业单位财务内部控制需要得到加强,使服务的效率和效果得到显著的提升。本文针对存在于事业单位财务内部中的问题,说明事业单位财务内部控制其必要性及加强控制的几点建议。  相似文献   

14.
事业单位内部控制重要的组成部分之一是财务内部控制。为了有效提高风险防范的能力和财务管理的水平并使单位会计的行为规范化、确保贯彻执行相关的法律法规、保证各项资金具有真实完整的财务信息和合法合规的收支,事业单位财务内部控制需要得到加强,使公共服务的效率和效果得到显著的提升。本文针对存在于事业单位财务内部中的问题,说明事业单位财务内部控制其必要性及加强控制的几点建议。  相似文献   

15.
随着经济全球化的不断发展,我国企事业单位的经济发展形势日益严峻,面临的经济压力也逐渐增大.对于地质勘探单位而言,其行业的改革使得各个地质勘探单位由事业单位逐渐向企业的方向转变,资金与经营问题成为地勘单位的财务控制重点.地质勘探单位要想在严峻的经济形势下寻求生路,就要加强对于自身的财务内部控制,并对地质勘探单位的财务进行合理的管理与控制.本文对地勘单位财务内部控制的积极意义进行论述,并分析现阶段地勘单位财务控制中的问题所在,为解决这些问题提出几点关于财务控制的建议,旨在提升地勘单位的财务内部控制水平.  相似文献   

16.
李伟 《理财》2021,(2):29-30
现阶段企业发展速度加快,逐渐提高了社会生产力。实践中,为增强企业内部控制体系构建及应用效果,实现对财务控制的科学应用,企业需要了解其作用,确保内部控制状况良好,最大限度降低财务问题发生的概率,满足企业科学发展要求,丰富内部控制体系中的技术内涵,从而实现企业的可持续发展,并为其内部稳定性提高、财务状况改善等提供支持,更好地体现出财务控制的潜在应用价值。基于此,本文将对企业内部控制体系中财务控制的作用进行系统阐述。  相似文献   

17.
张洁 《中国外资》2011,(20):104-104
医院要想在激烈的市场竞争中求得发展,一定要加强财务内部控制。针对医院财务内部控制的加强措施,本文提出了以下观点:完善内部控制制度,提高财务工作人员的综合素质,加强物资成本与支出控制,加强执行力度。  相似文献   

18.
由于经济全球化为时代发展背景,对于我国招标代理机制的内部财务控制带来了新的机遇与挑战,因此本文主要针对于招标代理机构内部财务控制措施为切入点进行分析.结合当下内部财务控制建设存在的主要问题为依据,从要加强人员素质控制、要加强不相容职务控制、要加强授权审批控制、要加强财务系统控制、要加强财产保护控制等方面进行深入探索与研究,主要目的在于更好的开展招标代理机构的内部财务控制.  相似文献   

19.
随着环保意识的不断提高,我国对水利水电行业也不断地加大投资。在水利工程管理中财务内部控制显得十分重要,财务控制的好坏直接决定了水利工程建设中的各项经济活动能否健康有效运行。本文就水利水电行业财务管理中所出现的问题进行深入探讨,并为水利水电行业财务管理提出几点建设性的意见。  相似文献   

20.
财务控制在任何—个单位的财务管理体系中都处于核心的地位。笔者认为,要规范高校的各种财务行为,提高高校的内部财务管理水平,必须加强高校财务控制建设。本文拟就高校如何运用财务控制理论和方法进行财务控制体系构建的相关问题作—初浅的探讨,以期对高校的内部财务控制建设起到抛砖引玉的作用。  相似文献   

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