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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
集团企业的成功运作需要良好的内部控制,而中国目前的国有企业集团内部控制存在多方面的问题,这些问题的存在严重影响了集团企业的运作效果、本文分析了国有企业集团内部控制存在的问题及其原因,并以此为依据提出了改革中国国有控股企业集团的建议。  相似文献   

2.
李安林 《中国经贸》2014,(9):208-208
规范内部控制对事业单位发展十分必要和紧迫,在分析了事业单位内部控制存在问题的基础上,提出了存在问题的改进策略。  相似文献   

3.
刘淼 《中国经贸》2012,(6):249-250
随着医疗卫生事业的发展,医院之间的竞争越来越大,加强医院的管理是医院提高自身竞争力的有效手段,内部控制就是医院管理的重要组成部分。由于医院管理者对内部控制的认识不足,使内部控制的作用没有完全发挥出来,存在着内部控制制度不完善、内部控制执行力不够等问题。本文总结了医院内部控制存在的问题,并针对这些问题提出了加强医院内部控制的措施,希望能对医院的管理有所帮助。  相似文献   

4.
唐涛 《中国经贸》2013,(8):279-279
随着我国高等教育快速的发展,高校内部审计工作也越来越复杂,并且存在诸多的风险,因此,完善高校内部审计,加强风险的防范是目前高校财务管理中重要的问题。本文主要从高校内部审计存在的风险入手,对高校内部审计存在的问题进行了详细的分析,并提出一些防范风险的对策和建议。  相似文献   

5.
朱春华 《中国经贸》2008,(24):23-24
事业单位内部控制工作存在诸多问题,这些问题的存在,严重制约了事业单位的工作效率和效果,因此迫切需要引起重视和强化事业单位内部控制工作的调查研究,并在此基础上制定适合事业单位特点和管理模式的内部控制规范框架  相似文献   

6.
目前,我国很多上市公司已经按照相关法律法规的要求,建成了相对完善的内部控制体系,但从实施情况来看,一些上市公司在内部控制体系的设计、执行、内部控制评价以及内部控制信息披露等方面仍然存在一些问题,本文将根据存在问题,提出相关的改进措施,以供参考。  相似文献   

7.
蓝洪宁 《中国经贸》2014,(15):286-286
自从进入21世纪以来,我国的经济取得了快速的发展,我国的国有企业也开始纷纷进行改革,并且取得了很好的成效。但是在国有企业取得经济利益的同时,往往都忽视了对企业内部审计方法的改进,导致目前许多国有企业内部的审计工作都存在着一定的问题和缺陷。本文将通过分析国有企业内部审计方法存在的问题,并针对这些问题提出深化国有企业内部审计的方法,为今后我国国有企业内部审计工作的管理提供参考。  相似文献   

8.
浅谈企业内控存在的问题及应对策略   总被引:1,自引:0,他引:1  
尹雯 《中国经贸》2011,(12):217-217
企业内部控制的有效性是关乎企业生存的大问题。当前我国企业内部控制存在的问题比较多且有些问题比较突出。本人简单的分析了当前我国企业内部控制存在的问题,并就这些问题做了一些简单的分析以及探讨了一些解决方案。  相似文献   

9.
财务会计内部控制是事业单位内部管理的重要内容,关系到事业单位的可持续发展。本文首先从三方面阐述了新时期完善事业单位财务会计内部控制的意义,然后针对财务会计内部控制现状,从事业单位的认识、开展、监督等方面,论述了事业单位财务会计内部控制中存在的问题。最后,立足财务会计内部控制的重要性以及存在的问题,从强化内部控制的认识、风险控制机制的建立、信息化建设的完善等方面,阐述了新时期完善事业单位财务会计内部控制的措施。  相似文献   

10.
本文从事业单位内部控制的原则入手,阐述了事业单位内部控制存在的问题,最后提出了如何加强事业单位内部控制的对策。  相似文献   

11.
王艳 《中国经贸》2014,(15):267-268
在现代市场经济的快速发展下,进一步促进了医疗制度的深入改革,医院要想持续健康的发展,就必须深化改革内部整体管理制度,保证成本核算的准确性,科学合理的减少开支,优化配置内部资源,提高医院市场竞争实力。但是纵观当前医院现状,其内部控制管理中还存在一些问题未得到解决,对医院的发展造成了制约。本文以内部控制在医院中的重要性为切入点,指出了医院内部控制制度中存在的问题,提出了优化医院内部控制制度的措施。  相似文献   

12.
石勇  陈向娜 《中国经贸》2012,(12):282-283
我国企业内部审计在增加企业价值和维护国家财经法规等方面起了一定的积极作用,承担着监督和服务职能。但我国内部审计起步较晚,存在着一些问题。文章针对内部审计存在的问题提出了需要改进的一些对策和建议。  相似文献   

13.
张艳 《中国经贸》2010,(10):197-197
我国加入WTO后,企业必须适应这一外部环境的改变,增强外部竞争力,才能在激烈的竞争中获胜。但是,企业为了生存和发展,内部环境的好坏也至关重要。所以,我国企业建立了内部审计制度,希望通过内部审计监督来营造良好的内部环境。但是,目前我国企业的内部审计存在很多的问题,使得内部审计无法发挥人们预期的作用。本文从分析我国企业内部审计的作用入手,讨论了我国企业内部审计存在的问题以圾解决的措施.以期对我国企业内部审计的完善起到借鉴的作用。  相似文献   

14.
张会军 《中国经贸》2014,(20):286-286
众所周知,内部审计对于一个企业内部的发展有着关键的作用,电力企业也不例外。但是,当前我国的电力企业内部的审计却存在各种各样的问题,因此怎样创建一个健全的电力企业的内部审计的制度可谓是势在必行。本篇文章的笔者针对我国现电力企业的现状以及存在的一些问题进行了详细的探讨,并提出了相应的解决措施。  相似文献   

15.
周圣洁  郑建忠 《中国经贸》2009,(22):206-207
完善内部审计事业是市场经济条件下加强医院内部控制的重要环节,也是改善医院经营管理、提高经济效益的必由之路。医院内部审计存在的一些弊端已经阻碍医院的发展壮大,本文就目前我国医院内部审计存在的系列问题进行了剖析,并在此基础上提出了完善医院内部审计的建议。  相似文献   

16.
王然 《中国经贸》2011,(18):265-266
文章首先剖析了内部结算中心的定义与优势,其次指出了目前中国企业集团内部结算中心存在的诸多问题,然后针对这些问题提出几点建议,希望能对中国企业集团建立完善内部结算中心有所借鉴。  相似文献   

17.
韩东升 《中国经贸》2013,(18):180-180
随着我国经济与金融业的不断发展,商业银行的内部控制与管理问题逐渐被人们重视。文章我国商业银行的内部控制现状入手,对我国商业银行内部控制存在问题进行分析,并针对问题给予了一些完善建议。  相似文献   

18.
支正 《中国经贸》2011,(6):260-261
本文首先介绍了我国企业固定资产内部控制现状,总结出目前固定资产内部控制存在盲目构建与开发、折旧计提与处置不合理等问题,并结合存在的问题,提出完善固定资产内部控制的对策建议,包括建立全面风险管理体系、推进固定资产信息化建设、加强流程管理等,以期能对我国企业的固定资产内部控制理论和实务做出有益的引导。  相似文献   

19.
目前,我国的国民经济正在快速的发展之中,作为国民经济中的重要产业,房地产行业虽然大力的推动了国民经济的发展,我国的房地产行业依然存在着不少的问题。文中简要介绍了企业内部控制并分析了内部控制对于房地产企业的重要性,最后阐述了我国目前的房地产企业内部控制中存在的问题并提出了相应的对策。  相似文献   

20.
颜维能 《中国经贸》2014,(21):184-185
现如今,我国社会经济不断发展,城镇化进度日益加快,乡镇财政资金随之不断增加。加强对乡镇财政所的内部控制,从而促进乡镇财政的长足发展,提高乡镇居民的生活水平已是迫在眉睫。但是现阶段我国乡镇财政所在内部控制方面还存在诸多问题,这对乡镇财政在长期的快速发展非常不利。本文首先阐述了内部控制在乡镇财政所所起的作用,然后分析了乡镇财政所在内部控制方面存在的问题,最后,结合工作实际就这一问题提出了相应的对策。  相似文献   

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