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随着社会的日益进步和企业集团审计部门的不断完善,企业集团的内部审计已经被视为企业的一种自我监督、自我服务的手段,对企业的健康发展发挥着巨大的作用。这篇文章主要是关于企业内部审计的特点和职能,内部审计的现状和现存问题以及企业集团内部审计的发展趋势。希望能对我国企业集团的内部审计起到一定的作用。 相似文献
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本文针对目前我国国有企业内部审计的现状、特点及需要提出了一种基于AHP的国有企业内部审计绩效评价方法,对国有企业的内部审计指标进行量化和全面考核,并通过分析该方法的有效性,希望为评价国有企业内部审计绩效提供一种有效的方法。 相似文献
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我国的内部控制审计工作尚处于起步阶段。国有企业的内部控制审计由于发展时间较短,内部控制审计工作并不规范,没有达到相应的要求。《企业内部控制基本规范》及其配套指引的颁布实施,使国有企业内部控制审计工作有了具体的标准。本文通过对国有企业内部控制审计的现状、方法及内容的分析,提出了完善国有企业内部控制审计的建议。 相似文献
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国有经济作为国民经济的重要组成部分,对国家经济发展起着重要的作用.内部审计对规范国有企业经营活动,促使国有企业自我约束和监督,提升企业风险管理发挥着必不可少的作用.但由于企业对内部审计的重视不够、审计人员素质不高等问题,导致目前大多国有企业内部审计未能充分发挥作用,不能对企业管理提升做出贡献.本文从国有企业内部审计现状、存在的问题深入分析原因,找出实际的问题所在,并提出相应的对策,厘清审计在公司管理中的地位,提升国有企业的风险管理. 相似文献
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企业集团内部审计是市场经济发展的产物。健全的内部审计机制是企业集团管理的重要组成部分,因而要科学、合理地给企业集团审计机构准确定位,明确内部审计职能,坚持科学发展观,应正确处理好内部审计重点和最终目标的关系;内部审计监督与服务的关系;内部审计与改进提高的关系;内部审计原则性和灵活性的关系。 相似文献
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企业内部环境决定了企业的基调,确立了企业风险管理的总体态度,是其他内部控制要素的基础。而不同性质、不同行业的企业具有不同的内部环境,因此,在进行国有企业内部控制审计时,不仅要以内部环境的审计为基础,还要把握国有企业内部环境的特点。本文在介绍了国有企业内部环境的理论、现状的基础上,提出了改善国有企业内部环境的建议。 相似文献
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内部审计是企业管理的一个核心,把握内部审计做到企业良性发展,为企业的预期健康发展起到保驾护航的作用.本文以小见大,就单个企业集团的内部审计探讨国内部分国企的内审现状问题及对策分析. 相似文献
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企业集团内部审计管理模式的创新直接影响着企业集团的经营和经济效益。为了强化我国企业集团的内部审计管理,提高企业抵御风险的能力,加强企业集团内部审计管理模式的创新有着重要的意义。本文从当前的企业集团内部审计中存在的问题着手分析,简要对创新企业集团内部审计的管理模式提出简要的意见。 相似文献
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在我国社会经济蓬勃发展的背景下,内部审计监督工作在国有企业运营活动中发挥的积极作用日益显著,不仅可以科学合理的对国有企业进行全面有效的整改,使其在新形势和新理念的社会背景下能够得心应手,而且推进国有企业内部审计监督的全覆盖,能够使其在国有企业的组织架构、信息安全、机制保障以及经济责任等更广泛层面充分发挥着重要的作用。基于此,本文以新形势下推进国有企业内部审计监督全覆盖的必要性为切入点展开研究,深入分析了国有企业内部审计监督的现状和主要内容,综合探讨了推进国有企业内部审计监督全覆盖的优化策略,希望能为相关研究,提供一些全新的参考意见。 相似文献
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文章就改革开放以来,特别是中国内部审计协会在对国有企业内部审计工作的经典案例进行搜集整理形成的国有企业内部审计工作的典型案例进行分析、归纳和总结。可以看出,我国国有企业的内部审计工作日趋重要。同时,审计人员更加重视国有企业内部审计工作的规范化和信息化,不断拓展内部审计领域。 相似文献
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《商业经济(哈尔滨)》2015,(5)
内部审计作为企业进行内部控制的重要手段,但在国有企业中的建设却并不顺利。而完善国有企业内部审计是满足市场经济体制的客观要求,是加强国有企业治理的有效手段,是提高披露信息的重要工具。目前,国有企业内部审计缺乏独立性与权威性,审计人员素质低,审计技术落后、范围狭窄,工作流于形式,缺少规范的内审标准。国有企业应重视内部审计,优化内部审计法律环境,提高内部审计独立性与权威性以及工作人员的综合素质并拓展工作的范围。 相似文献
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企业内部审计存在的问题及解决对策 总被引:1,自引:0,他引:1
内部审计是企业集团经营管理的重要组成部分,在企业集团的经营管理过程中处于极其特殊和重要的地位。本文分析了我国企业内部审计存在的问题,并提出了相关建议。 相似文献