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相似文献
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1.
李一舟 《中国市场》2022,(33):101-103
内部控制是企业生产经营过程中实现自我调节和约束的重要机制,并在企业资产管理中发挥着重要的作用。随着国家市场经济快速发展和转型,基于内部控制的一些企业资产管理存在不足,导致企业整体经营管理效率和市场竞争力受到了极大的影响。针对实际所需构建完善的资产管理内部控制制度,不但能够确保企业持有资产的安全性和完整性,同时还能够节约成本支出,提高经济收益。文章介绍了资产管理内部控制相关理念,阐述了企业实施内部控制资产管理的重要作用,从三个方面分析了企业资产管理存在的不足,最后针对不足提出了基于内部控制的企业资产管理措施,旨在为加强企业资产管理提供参考依据。  相似文献   

2.
民营企业要想在市场竞争中持续发展,需要拥有充足的资金以及可靠的资产管理体制。可靠的资产管理体制可以保证民营企业稳步发展,资金有效流动。当前,我国民营企业对于资产管理存在着很多问题,例如:不能有效进行成本控制,缺乏对于资产管理的风险控制等问题。怎样妥善处理这些问题,对于民营企业的发展十分重要。本文通过对民营企业资产管理进行探讨,总结出当前我国民营企业资产管理中存在的问题,然后,提出对这些问题的解决措施,以期民营企业可以更好地发展。  相似文献   

3.
随着我国经济的持续发展和市场经济体制的不断完善,企业面临日益激烈的市场竞争,因此企业不得不强化内部管理,提高自身的管理水平,因此内部控制已经成为现代企业必须规范和建设的内容,本文结合实际对民营企业在推进内部控制制度过程中碰到的难题,产生的原因进行了初步的剖析,并就相关问题的解决方案提出的一些浅见。  相似文献   

4.
国有企业规模越来越大,在企业控制的资产急剧膨胀的同时,资产的管理能力却明显滞后于企业发展,同时,国有企业资产管理过程中也存在诸多不规范或者违规现象,造成企业资产损失和会计信息不能真实反映企业的经营状况,本文就如何加强资产的管理和内部控制提出改善策略和建议。  相似文献   

5.
公立医院资产管理工作中存在诸多问题,根本原因是医院内控管理工作开展水平较低,管理人员缺乏相关意识。为提高公立医院内控水平,本文提出系统性提高资产管理人员的认知水平和资产管理能力,建立健全公立医院资产管理制度并严格执行,充分借鉴其他医院的先进资产管理经验,定期组织管理人员参观学习,加强内部监督水平,全面提升公立医院的资产管理水平。  相似文献   

6.
王英 《北方经贸》2014,(11):161+163-161
独立学院主要借助优质母体高校办学资源及吸引社会各界资金办学,发展主要经历了依附期和独立期两个阶段。其资产管理内部控制具有推动学院稳定发展、提高管理效益、预防内部腐败等重要作用。具体工作思路是:建立产权制度,明确资产归属;强化资产管理,设置管理部门;放眼长期发展,提高办学效益;引进相关流程,实现监控管理;明确责任权限,加强沟通传导。  相似文献   

7.
资产管理是财务管理的重要内容,是内部控制视域下深化内控机制构建的重要基础。部队单位在资产管理构建中,以内部控制为视角,建立具有自身特色的资产管理机制,但资产管理不到位所形成的问题,暴露出资产管理建设的不足。本文立足问题分析,从内部控制的视角,具体阐述了新时期部队单位资产管理的实施策略。  相似文献   

8.
近年来,党和国家更加重视民营经济的发展,民营企业在市场经济中扮演的角色愈加重要。在当前的企业管理模式下,内部控制在企业发展中起到的作用也越来越大,但我国很多民营企业的内部控制制度却有着明显的不足与漏洞。目前,我国内部控制相关的法律法规正在逐步完善,所以民营企业也应加快建立健全内部控制制度的步伐与节奏,采取相应的改进措施,使企业内部控制能够真正有效地发挥作用。  相似文献   

9.
建立现代企业制度,是企业良性发展的必要保证,作为现代企业制度重要组成部分的企业内部控制制度的建设,是企业生产经营正常进行的后盾。目前,民营企业比较重视市场开拓和市场管理,但普遍存在忽视企业的内部管理,这将严重制约民营企业的进一步发展壮大。  相似文献   

10.
近年来,随着我国市场经济秩序的不断完善,对事业单位资产管理提出了更高的要求,内部控制在事业单位资产管理中的作用也日益凸显。如何营造事业单位良好的内部环境,从而进一步加强事业单位资产管理的内部控制,这是大部分事业单位管理者所关注的一个问题。就我国目前的事业单位资产管理内部控制来看,仍存在部分不足,这些不足之处可间接或直接影响事业单位的可持续发展。本文就基于内部控制的事业单位资产管理存在的问题进行分析,并提出相应的管理方法。  相似文献   

11.
任黛藤 《商》2013,(10):87-88
内部控制是企业实现管理现代化的科学方法,已成为企业提高管理效能必不可少的先进技术;它既是防止会计信息失真和遏制企业内部舞弊的可靠手段,又是企业实现可持续发展最有效的保障机制。宁波民营企业发展迅速,在促进社会主义市场经济中起了重要的作用。然而企业在成长过程中,却存在很大的管理隐患,已严重影响了企业的健康发展。本文主要在分析宁波民营企业内部控制现状的基础上,找出问题产生的原因并给出相应的对策。  相似文献   

12.
在资产管理方面,行政事业单位存在内部控制漏洞将造成资产的严重流失.基于此,本文从内部控制角度对单位资产管理问题展开了分析,从资产运营、机制完善、审计监督三个方面提出了资产管理对策,希望能够通过加强内部控制管理使单位资产管理水平得到提升.  相似文献   

13.
饶传侠 《中国市场》2023,(8):103-105
在竞争异常激烈的当下,企业在加速发展的同时,转型和升级也成为自身适应发展的需求。它可以更好的使自己适应市场环境的变化,进而在竞争异常激烈的市场中找到自身立足之地,进而避免被市场淘汰的可能。据此,在这种发展趋势下优化企业内部控制尤其重要。企业只有实施有效的内部控制才能为自身在市场中的不断拓展提供有效支持。在此大背景下,文章以民营企业为例,探讨了企业内部控制建设中存在的问题,同时提出了加强民营企业内控建设的措施与建议,盼能为民营企业的内控建设有所帮助。  相似文献   

14.
自我国经济体制改革后,民营经济的发展顺势而生,在我国经济体量中占据了越来越大的比重。民营企业不断受到更多的关注,在企业的生存发展,乃至改革创新方面都令人瞩目。民营企业的经营管理体系,会直接影响到该企业的竞争地位。文章着眼于民营企业资金内部控制问题,深入剖析了当前领域的管理工作瓶颈,并从人员分工、监控存款、收款内控和印章规范使用多个方面进行了对策解读,旨在解决民营企业资金内控问题,避免资金安全隐患,帮助民营企业可持续性发展。我国民营企业的资金内部控制制度建立和完善,是一项比较长远的工程,无法一蹴而就,只有民营企业重视也是远远不够的,需要从政策、社会和企业多方出发,共同完善和管控,方可推进我国社会主义经济体制改革的进一步深化。  相似文献   

15.
吴辉 《商业故事》2021,(2):114-115
国有企业资产管理是新时期国有企业管理和发展中的重要环节,需要结合国有企业的未来发展趋势以及现阶段实际情况进行深入探讨,将国有企业资产最大化地利用,以保证国有企业能够有序进行.本文首先分析内部控制对国有企业资产管理的重要作用,然后分析了国有企业资产管理中存在的问题,最后提出内部控制视角下国有企业加强资产管理的措施.从内部...  相似文献   

16.
随着社会政治经济的进一步发展,我国在改革方面取得了很大的成效,逐渐推进了事业单位的改革力度,更好地做到了为公众提供服务,充分满足社会的各种需要,实现国家整体建设效果的不断提升,并且发挥出了积极的作用。资产管理是事业单位在内部控制基础上的主要工作内容,能够全面有效的促进事业单位得到稳定长期进步与发展。本文重要从内部控制的基础上分析了事业单位资产管理的重要意义,阐述了当前阶段事业单位在内部控制下实施资产管理中存在的问题,对问题进行了分析,进一步提出了有效提升事业单位资产管理效果的相关对策,以供广大同仁借鉴与参考。  相似文献   

17.
随着公立医院的不断发展,内部控制在公立医院进行资产管理上的作用不断凸显出来了。文章通过公立医院在资产管理上存在的问题分析其具体原因,再简单地对内部控制的理论进行简单说明,进而提出几点具有针对性的措施,以便医院更好地实行资产管理,保证医院的稳步发展。  相似文献   

18.
在医院资产管理工作开展过程中,通过加强内部控制管理在提高医院运营经济效益上产生了明显的作用。通过对医院资产管理中出现的问题进行全面的分析,探究资产管理中出现问题的根本原因,在问题解决方面结合内部控制视角和理论,为医院资产管理模式创新发展提供实现的路径。  相似文献   

19.
资产管理在医院整体管理中举足轻重,其管理水平的高低直接影响着医院的各项财务指标,为医院管理者的决策提供正确的依据和参考。因此,本文从管理理念、三大类资产的内部控制和信息化管理方面对医院资产内部控制的重要性作出阐述。  相似文献   

20.
资产管理在医院整体管理中举足轻重,其管理水平的高低直接影响着医院的各项财务指标,为医院管理者的决策提供正确的依据和参考.因此,本文从管理理念、三大类资产的内部控制和信息化管理方面对医院资产内部控制的重要性作出阐述.  相似文献   

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