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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 9 毫秒
1.
随着我国不断深化对电力系统的改革,使得电力系统在人们生产生活中的作用也日益突出,对促进各个领域的发展起着积极的作用。供电公司作为发挥电力系统作用的组织载体,要想保证其内部机制的平稳运行,就应建立一个合理、正确的内部控制评价体系,积极开展各个环节的监督工作,这样才能在提高供电效率的同时,保障电质量得到保障。本文就对供电公司财务内部控制体系构建进行分析和探究。  相似文献   

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根据巴塞尔银行监督委员会的有关件精神和我国人民银行的《加强金融机构内部控制的指导原则》的规定,银行的内部控制是银行为防范风险,维持资产的完整性,完成既定的工作目标,对内部各部门及人员从事的业务活动进行风险控制、制度管理和相互制约的一系列控制制度、组织、方法和程序的总称,内部控制是一个以内部控制制度为核心,一定的内部控制组织体系为载体,各种内部控制程序和方法为工具的不可分割的有机整体。它贯穿于银行的所有经营管理活动中,内部控制的内容主要包括内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与交流、监管五大要素。  相似文献   

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各级各类组织在新时代经济社会高质量发展中发挥着日益重要的作用.同时各级各类组织受制于规模的限制,在内部管理方面往往不能够形成健全的内部控制管理体系,进而导致管理风险、经营风险、财务风险的发生.因此,构建以财务管理为中心的内部控制管理体系对于各级各类组织高质量发展,体现自身价值,在激烈的市场竞争处于优势地位,产生良好的社...  相似文献   

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对成本的核算与控制是企业管理的重中之重,是企业实现现代管理和服务的重要策略和手段之一.只不过就实际情况而言,很多民营企业成本管控水平并不算高,甚至缺乏相关意识,纵然相关制度已经生成,但因为本身存在种种问题和缺陷,因此这些制度在实际运营过程中并不能切实发挥作用.鉴于此,如何规范企业的成本核算及控制体系、建立规范化流程,就...  相似文献   

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为了预防与化解行政事业单位的战略与战术风险,必须按照国家的战略部署与财政部的具体要求有效构建内部控制体系。为此,就高职院校存在的问题进行了简要的分析,并有针对性的提出了提高内控作用认识、调整预算工作重心、构建权威性的内控体系与建立内外结合的监督机制等措施。  相似文献   

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当前,企业财务管理内部控制工作面临的思维亟待转变、信息共享模式不健全以及内控手段落后等问题,完善企业内控体系的构建成为企业发展的必然要求。  相似文献   

8.
通过资金约束来管控各职能部门的行为偏好,最终使高校各项事业导向既定的目标。在对高校内控体系的认识,以及对现状的反思。优化高校内控体系建设的措施可从:深化对财务管理职能的认识、配合完善绩效工资制度改革、加强资产管理中的控制职能等三个方面来展开。  相似文献   

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通过资金约束来管控各职能部门的行为偏好,最终使高校各项事业导向既定的目标。在对高校内控体系的认识,以及对现状的反思。优化高校内控体系建设的措施可从:深化对财务管理职能的认识、配合完善绩效工资制度改革、加强资产管理中的控制职能等三个方面来展开。  相似文献   

10.
随着市场经济的快速发展,企业的生存和竞争环境越来越激烈,企业经营风险也在随着市场的急剧变化在日益加剧。企业要想取得长久发展,保持旺盛的生命力和高效发展,加强企业的内部控制体系建设尤为重要。本文主要分析了构建企业内部控制体系以有效防范风险的必要性及主要措施,以期对企业的平稳发展提供一些经验借鉴。  相似文献   

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建筑企业的会计工作是企业管理的基础性内容,会计工作最重要的职能便是会计核算和财务监督,它们被用于优化企业的资源配置,对企业经营发展起着非常重要的作用.随着市场经济不断深入的发展,建筑企业的经营活动也日益频繁,同时企业资金的流动也逐渐加速,致使会计行为越来越多.如何加强会计内部控制,是当前建筑企业在经营过程中必须重视的问题.本文从我国建筑企业会计内部控制系统建设中存在的问题出发,并提出相应的解决策略,以此促进建筑企业经济效益和社会效益的提高.  相似文献   

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补监管短板、惩违规行为、开高额罚单,保险业掀起了重塑行业生态的监管风暴,在这样的监管形势下,保险公司的内部控制面临着严峻挑战。有效的内部控制对于提高保险公司的抗风险能力至关重要,保险公司内部控制存在着以下问题:内控合规体系不健全、内控管理与监督不到位、内控合规意识不足,文章针对以上问题进行分析,并提出相关改善对策。  相似文献   

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抚顺石化内部控制体系构建与实施   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正>一、公司内部控制现状与不足中石油股份公司上市以来,作为中石油炼化生产基地的抚顺石化公司(以下简称公司)在实施管理创新,提高管理水平方面,采取了一系列措施,取得了显著的成果。财务管理全面实施"一个全面,三  相似文献   

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随着我国社会经济的快速发展,国内商业环境变化速度加快,企业间的竞争越来越激烈。 上市公司作为国内市场经济的关键角色,应当紧随时代发展,通过有效措施提高自身管理水平,从而帮助企业在市场中占据优势地位。 内部控制作为一种有效的管理手段,上市企业可通过内部控制工具来合理配置内部资源,保障企业会计信息和生产资料的安全完整,从而提升企业整体财务管理水平。 文章首先概述了加强财务内部控制的必要性,随后对其存在的问题进行了分析,最后提出了存在问题的解决方案。 希望能对上市企业的工作开展有所帮助。  相似文献   

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电力企业的发展需要强有力的内部管理体系支持,但是当前很多电力企业财务状况不够理想,其原因在于电力企业的管理机制不够合理,财务内控体系不够完善,各部门的分工不够明确,使得企业经营管理存在风险和漏洞.本文从电力企业面临的财务内控问题出发,提出一些建议,以便能够改善电力企业财务内部控制,提高企业的财务管理质量.  相似文献   

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陈红 《中国商办工业》2013,(24):110-112
以内控实施背景、基础理论和体系框架构成之必备要素为切入点,阐述体系建设核心内容、实施步骤及操作技术,可概括为“两个层面六大步骤”。即:公司层面、业务流程层面两个层面,搭建框架与梳理流程、制度框架与制度流程化、流程风险评估与控制措施评价、公司层面风险识别与评估、风险策略与解决方案、管理建议与控制手册六大步骤。其次通过例证说明内控评价关注要点,并简要分析了现阶段体系建设中的一些普遍性问题。  相似文献   

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上市公司内部控制信息披露的真实性和及时性,不仅影响有关部门的监管和投资者的投资决策,也会影响上市公司整体价值。本文针对上市公司内部控制信息的被动披露和披露内容的形式化,浅析了要提高上市公司内控信息主动披露的思想认识,完善内部控制和外部监督体系。  相似文献   

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邵李萍 《现代商业》2006,(14):30-31
近几年来,我国国有商业银行积极借鉴国外商业银行的先进经验,认真吸取以往案件的惨痛教训,基本上形成了一套相互制约、相互监督、具有较强科学性和严密性的内控制度,对防范经营风险、预防案件发生、依法合规经营起了很大的作用.但从总体上来看,我国国有商业银行的内控体系还不完善,本文分析了我国国有商业银行内控制度建设方面存在的一些问题,指出问题存在的原因,并提出加强内控制度建设的对策.  相似文献   

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