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1.
一、当前内审工作的形势目前全国全省内部审计工作的形势是好的,而且种种情况说明今后一个时期将会有一个更大的发展。至去年底,我省已建内审机构9211个,其中专职机构5770个,配备内审人员21290人,其中专职人员12948人,内审机构人员都占全国的十分之一,达到历史最高水平。全省还建立乡镇审计机构2330个,配备审计人员5602人,也是历史最好水平。去年,全省各级内审机构共审计单位(项目)71338个,查出损失浪费10.3亿元,纠正违规行为金额22.6亿元,促进增收节支13.02亿元。在审计署公布的全国内部审计1…  相似文献   

2.
过去的一年,全省内审机构和广大内审人员进一步振奋精神,扎实工作,为促进我省改革开放和经济发展作出了卓有成效的工作。——积极开展效益审计,促进加强内部管理,提高经济效益。一年来,全省内审机构共完成经济效益审计项目4401项,提出审计意见和建议43028条,被采纳25311条,促进提高经济效益3.2亿元。——开展经济合同、基建工程项目预决算等审计,维护企业合法权益。据统计,全省内部审计机构共对2443项基建预决算项目、2181个经济合同进行审计,核减基建工程预决算金额及其它支出12亿元,减少了企业损失。——开展财务收支和财经法  相似文献   

3.
一、围绕中心求是开拓成绩斐然近两年来,我市内审机构紧紧围绕党的经济工作中心和提高经济效益开展审计工作,不断拓宽审计领域,改进审计方法,提高审计质量,取得了丰硕成果。机构人员稳中有升。我市现有专、兼职内审机构270个,其中专职机构65个;有专、兼职内审人员324人,其中专职人员113人。如95年,仅我市煤化系统就增设内审机构6个,增加内审人员6名;教委系统增设内审机构4个,增加内审人员10名。审计成果喜人。各内审单位以经济效益审计和资产负债损益审计为重点,同时开展了经济责任审计、厂长(经理)离任审计,基建预决算审计、财务收支审计、专项审计及审计调查等项目,共依法审计850个单位(项目),查出各类损失浪费金额8548万元,促进提高经济效益1548万元,已纠正违纪金额3754万元,查处各类经济案件28起,为促进地方经  相似文献   

4.
一、我省内部审计取得的成绩和存在的问题 近几年,我省内部审计事业发展较快,内部审计工作成效显著。据不完全统计,截至去年底,全省共有内部审计机构1787个,专兼职内部审计人员6964人,成立市级内审协会10个。2001年以来通过在四川考点考试取得国际注册内部审计师(CIA)资格证书的内审人员共有512名(其中四川323人)。2004年至2008年五年全省内部审计共完成90368个审计项目,查出损失浪费金额5.08亿元,  相似文献   

5.
同志们:这次来山东,正赶上全省审计工作会议召开,方向厅长让我给大家讲讲。借此机会,我讲几点意见:一、山东省的审计工作取得了很大成绩山东省各级审计机关在省委、省政府的正确领导下,坚持以经济建设为中心,围绕各项重大改革措施,认真履行审计职能,注重发挥宏观管理作用,各项工作全面发展。去年全省审计机关共审计单位15499个,比上年增长2.6%,查处各类违纪金额27.29亿元,其中应上交财政6.13亿元,已交财政4.36亿元,分别增长37.2%、61.6%和40.7%,促进被审单位提高经济效益7.08亿元,增长57.3%。内部审计在转换经营机制和机构改革中保持稳定发展。全省已建内审机构7145个,配备内审人员16841名。全年完成审计项目50272个,查出损失浪费4.88亿元,纠正违纪金额14亿元,促进提高经济效益4.7亿元,分别比上年增长2.7%、16.6%、43.2%和20.9%。2月5日《人民日报》二版头条登载潍坊纯碱厂去年增收3.1亿元的报道,其中内  相似文献   

6.
内部审计在山东经济发展中崭露头角山东省审计厅审计管理处近年来,我省内部审计得到长足发展,到1996年底,全省已建专职内审机构5024个,配备专职内审人员10699人。1990年以来,全省累计审计单位(项目)39.2万个,查出损失浪费金额37.7亿元,...  相似文献   

7.
延边州林业管理局所属14户大中型企业,八个市(县)林业局,独立核算单位1000多个,林业职工总数17.5万人,资产总计26.6亿元,年实现林业总产值21.4亿元,利税2亿元。 我们从1986年开始在林管局和所属企业中组建内部审计机构,随着全系统内审机构的不断健全完善,内部审计的管理控制职能得到了较好的发挥,成为企业内部约束机制的重要组成部分。到目前为止,已建立了一支有23个内审机构,130名专职内审干部和300名兼职内审人员的较强的审计队伍。并全面开展了财务收支、育林基金、经营承包、离任经济责任、基建预决算、经济合同、经济效益和内控制度等项审计工作。到1995年年末,全系统共完成  相似文献   

8.
我省公路系统的内审机构成立于1986年7月,审计力量开始从无到有,至今不断壮大,已初步走上了规范化的轨道。全省公路系统现有专职审计机构16个,各类审计人员80多人,其中,专职审计人员57人。全省除五个由原来的县升格为市的公路局外,其余各市公路局都建立了内审机构,配备了二至四名专职审计员,内审覆盖面达91.2%,形成了一个省、市、县的三级审计网络体系,成为我省交通系统中一支内部审计力量。  相似文献   

9.
一、回顾过去,艰苦创业,全省审计事业有了长足发展我省审计工作走过的20年,始终紧跟时代前进步伐,以促进全省经济健康发展为目标,紧紧围绕经济工作中心,充分发挥审计在财政经济活动中的监督作用,为全省的经济建设和改革开放做出了卓有成效的贡献。20年来,全省审计机关共审计14万个单位和项目,查出违纪违规金额555亿元,应上缴财政33.亿元,减少财政拨款和补贴4.2亿元,追还被侵占挪用的资金31.4亿元,以全省现有人员计算,平均每个审计人员为国家贡献132万元。向纪检监察和司法机关移送案件事项199件,移送处理215人,建议给予党纪政纪处分204人。…  相似文献   

10.
2000年我省审计工作取得了很大成绩。 2000年,全省审计机关在省委、省政府和审计署的领导下,紧密围绕我省经济工作中心开展审计监督,共完成审计工作36项,其中:审计署统一安排的行业审计11项,省委、省政府临时交办的14项,省厅根据经济工作中心确定的11项。审计单位7164个,查出各类违纪违规资金163.4亿元,处理上缴财政6.7亿元,减少财政拨款和补贴2.1亿元,追还  相似文献   

11.
粮食行业的实践证明,内部审计是加强宏观管理的有效手段。在深化经济体制改革,发展社会主义市场经济的新形势下,需要进一步重视和加强内审工作,以便更好地为社会主义建设事业服务。一、内部审计在粮食经济发展中发挥了重要的作用1987年以来,在各级审计机关的支持和指导下,我省粮食系统的内审工作较快地发展起来。自上而下地建立了审计机构,配备了审计人员,逐步开展了财经法纪审计、经济责任审计、经济效益审计、咨询服务等审计工作。六年来累计审计了2万多个(次)粮食企业单位,为国家和企业增收节支2.6亿元,每年平均审计覆盖面达到86%,为改革开放和发展粮食经济发挥了重要作用。一是发挥了综合监督作用。通过不断开展财经法纪审计、粮油管理审计和其他经济活动审计,商品  相似文献   

12.
乡镇审计包括乡镇政府审计和乡镇内部审计,是我国审计监督制度的组成部分。在各级政府和有关部门的积极推动下,我省乡镇审计有了较大发展。目前全省已建乡镇审计机构2330个,配备审计人员5602人;其中政府审计机构1425个,配备审计人员2970人。1997年以来,全省乡镇审计机构通过开展村级财务审计、乡镇及村办企业审计、乡镇所属部门单位审计、干部离任审计、群众信访案件的专项审计等,共纠正违纪金额4亿元,查出损失浪费2亿元,促进提高经济效益35亿元,为维护农村经济秩序,加强廉政建设,推动乡村经济发展发挥了重要作用。…  相似文献   

13.
2008年,全区内审机构和广大内审人员在各部门、单位的重视下,在自治区审计厅和内审协会的指导下,认真贯彻党的十七届三中和全区审计局长工作会议精神,深入学习实践科学发展观,依法履行内部审计职责,进一步拓宽服务领域,提高内审工作水平,在加强内部管理、提高经济效益、维护经济秩序等方面做出了新的贡献。据统计,2008年全区内部审计机构共审计1396个单位,查出损失浪费金额1.7亿元,促进增收节支、增加效益8020万元,  相似文献   

14.
百色地区供销系统内审工作呈现勃勃生机的气象,路越走越广阔。他们紧紧围绕供销系统改革的主旋律,通过内市监督检查,为企业领导决策和调控经济运行服务,取得了令人刮目的成效。据统计,1990年至1993年的四年中,共对266个单位364个项目进行了审计,年平均审计66.5个单位91个项目,占审计对象的41.3%,审计出有违纪违规问题的资金1898万元。在自治区供销系统内审工作评比中,连续四年名列榜首,1994年3月被区审计署授予内审先进集体的光荣称号。怎样做好供销系统内审工作有以下几点体会。一、单位领导始终如一重视和支持,是搞好内审工作的关键。为适应我国社会主义市场经济新形势发展的要求,地、县两级供销社裁减非生产性人员,充实到经营管理第一线。仅地区社1992年就将原有7个科室撤并为4个,原来45名机关人员削减到21名。在机构合并,机关人员锐减的情况下,地区社领导反复强调内审是加强的部门。因此,内审机构和人员并未受到削弱,地、县内审机构按要求设置了13个。配备专职审计人员14个,兼职人员39个。几年来,地、县社的领导不论如何更替,工作上千头万绪,但对内审工作却始终做到既有主管,又有分管,年初有布置,年中有检查,年末有总结。每当审计工作遇到阻力。领导都出面协调,审计人员有困难,领导尽量帮助解  相似文献   

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内审快讯     
长航局内审工作十年成绩斐然。全局系统十年来共完成各类审计项目2653项,查出违纪金额4963万元,上交财政132万元,减少损失浪费201万元,促进增收节支896万元。武汉市内审工作发展态势喜人。据今年一季度统计,全市共有内审机构664个,其中专职机构408个。分别比94年底增加62个和97个,分别增长了8%和31%;内审人员达到2268人,增加318人.增长了16%。荆沙市审计局抓住荆州、沙市合并机遇,加强内部审计制度建设,下文明确应建内审机构的单位,确定审计机关对内审进行业务指导和监督。  相似文献   

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总结经验开创内审工作新局面□梁凤贤开平市的内审工作,由于上级审计机关和各级党政领导的重视,各部门、单位领导的支持,经过内审人员的共同努力,使开平市的内审工作不断发展,成绩显著。到1996年6月,全市已有内部审计机构62个,配备内审人员195人,其中专...  相似文献   

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近几年,我省冶金系统各级内审机构坚持认真学习贯彻党的方针政策和有关会议精神,在本单位党政的直接领导下,紧紧围绕本单位中心工作,开展内部审计监督,为企业扭亏增盈服务,充分发挥了内审监督与服务的职能,取得了可喜的成绩。仅 1999年,全公司内审机构就完成审计项目 1 034个,共查出损失浪费金额 480万元,核减工程预决算金额 229万元,查出“小金库”金额 178万元。促进提高经济效益 1 236万元,提出审计建议 370条,被单位采纳的有 256条。移送司法机关案件 12起。许多单位内审机构还就单位领导和群众关注的热点、难点问题开展了…  相似文献   

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去年是我省改革开放和经济发展取得重大成就的一年。全省各级审计机关和广大投资审计人员在各级党委、政府和上级审计机关的正确领导下,贴紧党委政府中心工作,突出重点,加大对重大违法违纪 问题和经济案件的查处力度。去年全省 投资审计系统共审计各类建设项目 387个,审计项目资金总额297.69 亿元.查出各类问题金额28.96亿 元,核减工程结算价款1.23亿 元,归还原资金渠道2.61亿 元,应交财政 3579万 元,已缴2870万 元。通过审计,发 现并向纪检、监 察和司法机关移 送经济违法犯罪 案件线索12件。 …  相似文献   

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我省开展型企业集团内审工作情况调查最近,由省审计厅、省内部审计学会和有关市审计局牵头,对我省83家大型企业集团中78家的内部审计工作情况进行了调查。调查表明:这些大型企业集团的内审机构1997年共审计4436个项目,查出损失浪费7.3亿元,促进增收节支2.4亿元,提出改进建议3063条,为促进企业健康运行发挥了重要作用。但也发现有的企业尚未成立内审机构,内审力量/、足、人员素质不高,缺乏规范的内审制度等值得注意的问题。(省内审学会)湛江市开展审计回访有成效湛江市审计局在1998年12月中旬由局长肖景泰等带队,对湛江证券公…  相似文献   

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奉新县审计局在认真履行国家审计职能的同时,加大了对全县内审工作的指导力度,努力探索新形势下内审工作的新路子,有力地促进了全县的内审工作并取得较好的成绩。 2000年至 2001年 6月底,全县共有内审机构 31个,内审人员 54人,共审计单位 341个,查出损失浪费金额 53万元,促进增收节支 206万元,纠正违规行为金额 201万元,为国家和单位挽回经济损失 197万元,提出改进意见和建议被采纳 63条,查出贪污案件 6起,向司法机关移送案件 1起,建议给予行政处分 4人。他们的主要做法是: 加强指导 增大内审力度   1.实施目标管理,制定…  相似文献   

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