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《审计月刊》1996,(4)
1989年以来,我们根据总公司、省公司的有关要求和自身业务的发展需要以及理赔审签与承保审核的内在联系,积极拓展审计范围,从单一审签赔案到承保理赔双审结合,取得了显著成效。几年来,全区共审核有效保单39184份,对其中1123份不规范保单进行了纠正,审核保费收入9918万元,审增保费76320元;审签赔案63660件,对其中845件不符合质量要求的赔案进行了整改,对5672件赔案的水份予以剔除,拒赔不属保险责任范围和虚假赔案281件,累计减少赔款支出205万元。实际承保理赔双审结合,促进了内外效益的同步提高,我们的作法和成效得到了上级公司的充分肯定和好评,多次被省公司和地区金融系统评为 相似文献
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保险公司内审监督逐步走向规范化北京市彰阳区保险公司最近出台了《中保人寿保险有限公司北京市朝阳分公司关于审计工作的规定》,并规范了代办业务审计方案和费用支出名规性的审计方案,使公司内部审计监督在规范化建设上迈出了新的一步。(朝阳)保险公司内审监督逐步走... 相似文献
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奉新县审计局在认真履行国家审计职能的同时,加大了对全县内审工作的指导力度,努力探索新形势下内审工作的新路子,有力地促进了全县的内审工作并取得较好的成绩。 2000年至 2001年 6月底,全县共有内审机构 31个,内审人员 54人,共审计单位 341个,查出损失浪费金额 53万元,促进增收节支 206万元,纠正违规行为金额 201万元,为国家和单位挽回经济损失 197万元,提出改进意见和建议被采纳 63条,查出贪污案件 6起,向司法机关移送案件 1起,建议给予行政处分 4人。他们的主要做法是: 加强指导 增大内审力度 1.实施目标管理,制定… 相似文献
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当阳市审计局注重内审机构网络建设,充分发挥内部审计熟悉情况,通晓业务的优势,在促进单位改善经营管理,提高经济效益,强化内部监控,加强廉政建设等方面发挥了重要作用。1995年,全市内审机构已发展到83个,配备内审人员323人。全年对555个单位财务收支、经济效益、基本建设、承包经营责任、厂长(经理)离任等1024个项目进行了审计,查出违纪违规资金2083万元。提出审计建议434条,被采纳370条,减少损失浪费金额40万元,促进增收节支128.93万元。查出各类经济案件27起,金额23.5万元,涉及23人,其中万元以上大案6起,已移送监察机关处理14人,司法机关处理4人。如市燃化公司审计科通过核对所属液化气公司的银行存款,发现出纳员贪污挪用公款21万元的大案,案犯被司法机关判处19年有期徒刑。市 相似文献
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近几年,我省冶金系统各级内审机构坚持认真学习贯彻党的方针政策和有关会议精神,在本单位党政的直接领导下,紧紧围绕本单位中心工作,开展内部审计监督,为企业扭亏增盈服务,充分发挥了内审监督与服务的职能,取得了可喜的成绩。仅 1999年,全公司内审机构就完成审计项目 1 034个,共查出损失浪费金额 480万元,核减工程预决算金额 229万元,查出“小金库”金额 178万元。促进提高经济效益 1 236万元,提出审计建议 370条,被单位采纳的有 256条。移送司法机关案件 12起。许多单位内审机构还就单位领导和群众关注的热点、难点问题开展了… 相似文献
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1994年我区的内审工作,在促进部门、单位改善经营管理,提高经济效益,增收节支等方面取得新成绩。主要表现在以下几个方面: 一、内部审计围绕提高经济效益开展工作。全区内审部门全年共完成1,911个审计项目(比上年增加650个项目),纠正违纪金额9,704万元,查出损失浪费金额1,405万元,促进提高经济效益1,395万元。如区农垦局审计室坚持开展经济效益审计,全年审计项目299项,审计总金额18,268万元;提出并得到被单位采纳的审计建议48条,避免损失,促进增收节支,增加经济效益356.9万元。全区各内审单位根据群众信访和财务收支审计中发现的问题,开展法纪审计和专项审计,促进单位的廉政建设。1994年全区共查出贪污贿赂案8件,移送监察部门处理2人,移送司法机关处理的5人。 相似文献
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今年三月,我们在审计某财险公司时,从理赔案中抽调一部分赔案审计,发现一起赔案赔款巨大,疑问不少。向理赔人员询问后,更加使我们怀疑此案有点"名堂"。下面是这个赔案的有关资料:投保人:金海岸酒家(在湖边一条船上)投保人财产:108.6万元。投保金额:100万元,属不足额财产保险;投保时间:1996年4月26日;保期一年,费率3‰;出险时间1996年10月1日零晨4时,损失100多万元。出险原因:电线短路造成火灾。保险公司查勘人员的查勘记录和证词亦为电线短路造成火灾。其赔款计算是:1.确定比例赔付率为92%,(即100/108.6× 相似文献
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《审计月刊》1997,(11)
我国建立内审制度近十年来,取得了有目共睹的成绩。如武汉市武昌区内审工作在省市区审计机关的指导、监督和区委、区政府,各部门、单位领导的重视下,全区内审人员敬业爱岗、辛勤努力,累计完成经济责任、经济效益、财务收支、厂长(经理)离任,资产负债损益、罚没收支等审计项目4276个;查出损失浪费金额2000万元;纠正违纪金额1657万元;促进增收节支1128万元;被采纳的内审建议有1096条;通过内审受到党政纪律处分的有17人,移送司法机关处理9人。较好地发挥了内部审计在加强和改善内部经营管理、监督、促进遵守国家财经法纪、廉政建设,维护部门单位合法权益,提高经济效益等方面的积极作用。因而全区内部审计多次受到湖北省审计厅、武汉市人民政府及武汉市审计局、武昌区人民政府的表彰和奖励。 相似文献
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2001年 2月 5日上午,北海市审计局召开全市内部审计工作会议,市审计局、海城区政府、市人大的有关领导及各内审机构负责人共 40多人参加了会议。 会上,首先由总审计师总结去年内审工作的开展情况。 2000年,内审机构共审计 102个项目,已纠正违规行为金额 596万元,促进增收节支 221万元,提出建议意见被采纳 180条。有效地促进了经济发展和单位的廉政建设。 海城区李副局长、市公安局内审科金科长及海城区靖海镇内审负责人在会上介绍了开展内审工作的经验、畅谈了内审工作的体会及今年的打算。 最后,市审计局党组书记、局… 相似文献
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《广西审计》1997,(Z1)
1995年以来,我们在局党政的领导下,认真学习党的十四届五中、六中全会精神,贯彻执行《审计法》和《交通行业内部审计工作规定》,按照全国和全区交通审计工作会议精神,围绕发展经济这个中心,积极开展内审工作,较好地完成了计划安排和领导临时交办的审计任务。两年共计完成审计项目44项,其中:财务收支审计13项、任期目标责任审计17项、离任审计3项、路政罚赔款收支情况审计5项、后续审计两项、货币资金内控制度评审3项、水毁工程修复投资到位情况审计调查1项;审计单位17个,审计金额1.7亿元,覆盖率100%;查出并纠正了违纪金额35万元,纠正了违规金额343万元;提出了处理意见和改进建议161条,全部得到领导和被审单位的采纳;为维护财经纪律、促进专款专用、改善经营管理、提高资金使用效果,为公路事业的发展作出了应有的贡献。 相似文献
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李广河 《中国审计信息与方法》1999,(1)
根据北京市审计局授权,我局对中保财产保险、人寿保险两个支公司1997年度资产、负债和损益进行了审计。发现两个支公司均存在超范围支付现金、部分保费不人帐、违规运用资金等问题。通过审计共查处违纪金额993万元,应上缴国库金额87.回万元。其中:罚款76.3万元,补交税款10.8万元。我们向两个被审单位发出了(审计行政处罚听证告知书》,两个支公司对处罚没有异议,均放弃举行听证权利。我们还针对寿险支公司将利息收入帐外发放的严重问题,依据(审计法)、(审计法实施条例》有关规定,向中保寿险北京市分公司发送了(审计建议书)… 相似文献
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田茂成年过半百了,没有想到被推上了镇审计办主任的位子。从此干起了既辛苦劳累而又得罪人的差事,人瘦了,还被送了个"田包黑"的绰号。他,把自己的全部心血倾注给了内审事业。一田茂成在审计岗位上风风雨雨已战斗了8个春秋,元怨无悔,用汗水和心血,耕耘出了片片绿洲,换来了累累硕果:先后参与了全镇各类审计项目610个,查出违纪金额600万元,上交财政250万元;纠正帐务差错1800万元,增收节支270万元;提出审计建议500余条,被采纳300余条,通过审计查出因违纪受到处分的8人,行政撤职的6人。镇审计办因此连续五年荣获济南市先进集体称号,他个人也连年被评为县市先进个人,1993 相似文献
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