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相似文献
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1.
据《法制日报》报道 ,1999年 ,宁夏审计厅受自治区政府的委托 ,对宁夏电化厂1996年至1998年的资产、负债、损益情况进行了审计 ,查出该厂负债总额高达2 78亿元 ,资产负债率达123 % ,累计亏损8833万元 ,拖欠银行本息1 96亿元 ,偷逃欠缴国家税金1951万元 ,国有资产流失5607万元 ,1800名职工被迫下岗。审计结束后 ,审计部门向司法机关移送包括厂领导在内的涉嫌经济违法人员8名。半年多过去了 ,对直接责任人无人追究 ,对有关经济问题无人过问。宁夏青铜峡水泥厂被审计查出违纪资金1177万元。根据其违…  相似文献   

2.
会计资料移交应及时   总被引:1,自引:0,他引:1  
景雯红 《理财》2004,(1):43-43
近日在对某单位进行经济责任审计时,发现该单位在2002年2月涉及会计交接时,原任会计只移交现金、银行存款,而未移交会计资料,直到此次审计,原任会计才移交会计资料。《中华人民共和国会计法》第四十一条和《会计基础工作规范》第二十九条第二款有“会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责”之规定,会计资料交接,本应在有关人员的监交下进行,而审计中却发现会计人员变动而不移交会计资料的现象屡有发生,从而形成会计资料断档脱节,破坏了会计资料的完整性,导致会…  相似文献   

3.
张世勋 《财政监督》2012,(25):24-25
财政内部经济责任审计工作开展以来,在"确认业绩,揭示问题,完善监督,改善管理"方面取得了积极成果。然而,目前主要依据的法规制度散见于审计部门对党政"一把手"经济责任审计的有关规定、财政内部监督相关制度,其针对性不强,内容要求还不十分具体细化,亟须出台针对财政部门内部经济责任审计的制度办法,对财政内部经济责任审计给予全面系统的规范和指导。笔者就制度建设方面谈几点看法。  相似文献   

4.
内部审计是指部门、单位设置的审计机构和配备的专职审计人员依据法律、法规和业务标准,对本部门、本单位及下属单位的财政、财务收支及经济活动的真实性、合法性和效益性进行检查、评价的一种独立的经济监督活动,以协助管理者对本部门、本单位的有效管理、控制,防范经营风险,保证其经营意图的实现。在我国的审计组织体系中,国家审计、内部审计和社会审计在各自不同的领域发挥着不可替代的作用,内部审计的基础性作用尤为重要,涉及方方面面、各行各业。随着社会主义市场经济体制改革的深入发展和我国加入世界贸易组织(WTO),国家将逐步开放医疗及其相关市场,如医疗设备市场、医疗保险市场、资金市场,国际资金和医院产业将很快进入中国,国内民营资金和医院产业将与公立  相似文献   

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<正>党的二十大报告从战略和全局的高度,明确了进一步深化财税体制改革的重点举措,提出“健全现代预算制度”,为做好新时代新征程财政预算工作指明了方向、提供了遵循。我们要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真学习贯彻党的二十大精神,坚决落实好健全现代预算制度各项任务,为全面建设社会主义现代化国家提供坚实财力保障和强大物质基础。  相似文献   

7.
刘昆 《新理财》2022,(12):14-17
<正>党的二十大报告从战略和全局的高度,明确了进一步深化财税体制改革的重点举措,提出“健全现代预算制度”,为做好新时代新征程财政预算工作指明了方向、提供了遵循。我们要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真学习贯彻党的二十大精神,坚决落实好健全现代预算制度各项任务,为全面建设社会主义现代化国家提供坚实财力保障和强大物质基础。  相似文献   

8.
农行的统计工作是人、农两行分家后新建立起来的,制度尚未完善,统计数字尤其是现金统计数字的准确程度比较低,这是急需解决的问题。目前,银行现金统计普遍由会计按科目日结单进行归属,例如:467会计科目的现金收方发生额,全部归属统计入商品销售收入项目。又如:公社基层卫生院是531科目中现金收入最大的一个单位,因此,营业所在统计现金项目电报时,就把整个531科目的现金收方发生额全部归属入服务事业收入项目,这样,531会计科目中的水电费、摊位租收入等各种款项来源不同的现金就不能按照归属的有关规定如实地反映出来。同样,467科目中的非销售收入的现金,如:返纳款,由供销社经营的、属对服务性质的旅社、照像等收入的现金,没  相似文献   

9.
健全约束机制提高审计质量桐柏县审计局为确保依照《审计法》规定的职权和程序进行审计监督,杜绝以权谋私的腐败现象发生,更好地为社会主义经济建设保驾护航,实行了错审追究责任制。对由于审计事实不清,定性不准,运用法规不当,或审计人员滥用职权,徇私舞弊等引起被...  相似文献   

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“建立更加公平可持续的社会保障制度”,是十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》关于社保的最新提法。怎样才能建立起这样的社会保障制度,工作重点与难点在哪里,如何区分轻重缓急,需要通过哪些途径筹集所需资金?恰当解决这螳问题,需要从战略层面进行思考。  相似文献   

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张怀青 《理财》2003,(12):25-25
内部控制制度的实施效果,取决于单位领导和各职能部门拥有的权力和承担的责任是否明确;处理每一项经济业务的程序和负责办理人员所采用的具体方法是否正确;处理每一项经济业务的人员之间相互制约方式是否形成监督。笔者拟从工作实际出发,提出加强我国企业内部控制应注意的几个方面,期望对确保会计信息的真实合法性  相似文献   

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我国住房公积金制度创立至今,建立健全了住房保障系统,提高了居民住房消费支付能力,但同时也出现了不同程度的问题亟待解决。文章介绍了公积金制度在实践中的主要作用,并对现行住房公积金制度中存在的主要问题提出了解决方案。  相似文献   

13.
赵冬辉 《云南金融》2011,(4X):187-187
我国住房公积金制度创立至今,建立健全了住房保障系统,提高了居民住房消费支付能力,但同时也出现了不同程度的问题亟待解决。文章介绍了公积金制度在实践中的主要作用,并对现行住房公积金制度中存在的主要问题提出了解决方案。  相似文献   

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<正>金融安全是国家安全的重要组成部分,防范化解金融风险是金融工作的根本任务和永恒主题。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》再次强调"维护金融安全,守住不发生系统性风险底线""健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系,对违法违规行为零容忍"。2021年1月22日,习近平总书记在十九届中央纪委五次全会上发表重要讲话时指出,要持续压实金融管理部门、监管机构和地方党委、政府主体责任,做好金融反腐和处置金融风险统筹衔接,强化金融领域监管和内部治理。金融风险的防范化解包括事前预防预警、事中处置和事后问责,健全的金融风险问责制度体系是现代金融体制的重要组成部分。中办、国办2021年1月31日发布的《建设高标准市场体系行动方案》也提到"健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系"。"十四五"时期,我国应该把主动防范化解金融风险放在更加重要的位置,强化金融风险问责机制,健全金融风险问责制度体系。  相似文献   

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健全内控制度强化行政监督   总被引:2,自引:0,他引:2  
目前整顿会计工作秩序的工作正在全国各地有序地进行。笔者认为健全内部控制制度、强化行政监督是规范会计工作秩序、提高会计工作质量的关键。一、健全内部控制制度内部控制制度是一个单位的各级管理部门为保护资产的安全完整,确保会计数据及其他经济信息的真实可靠,利用单位内部因分工而产生的相互制约、相互联系关系,形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序,并予以规范化、系统化,使之组成一个严密的、较为完整的协调、控制体系。内部控制制度包括的内容很多,主要有:业务管理制度、资产管理制度、会计和财务管理制度、内部牵制…  相似文献   

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中国人民银行的金融安全保卫工作已经有了几十年的历史,在金融安全保卫工作方面,可以说积累了极其丰富的经验和用金钱都买不到的一些教训。还因为中国人民银行的金融安全保卫工作历史较长,认真总结这方面的经验、积累资料、撰写历史,对于今后安全保卫工作的发展,指导安全保卫工作,都具有十分重要的意义。笔者按照科学发展观的观点,对建立安全保卫资料档案谈点粗浅的认识。  相似文献   

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在对中小企业和乡镇的社会调查中,了解到当前基层单位多数未设立内审机构。有些即使设立了内审机构,也形同虚设。由于内审机构不健全,造成了单位内部控制不力,费用成本居高不下,财务管理混乱,企业效益滑坡,机关和事业单位经费日益紧张。具体表现在:   1.企业管理无章可循,资产流失严重。例如:不经资产评估,擅自把集体资产低价卖给个人,中饱私囊,“穷庙”养出富“和尚”,导致企业连年亏损,老工人集体上访。   2.个别基层单位会计、出纳一人担任,缺乏正常的监督,审批手续不严格。个别承包人从备用金中任意列支白条和假发…  相似文献   

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孙爱君  冯涛  卜庆丽 《中国外资》2010,(10):70-70,72
近年来,国家医疗制改革逐渐深入,医院之间的质量和效率竞争日益激烈。外界的沉重压力,促使医院迫切需要强化和改革内部矛盾,提高经济效益。内部会计控制制度是企业内部控制制度的核心,是企业生产经营成败的关键,本文将谈谈如何健全医院内部会计控制制度。  相似文献   

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