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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
学校作为事业单位,其内部控制完善与否,关系到国有资产的安全与效益.内部控制的目的在于保证企业活动的合规与效率,建立完善的内部控制制度可以促使中小学校经济活动的合规和经济效益的提升.文章就目前我国中小学内部控制中存在的问题进行简要分析,并对加强内部控制建设提出一些建议.  相似文献   

2.
彭海萍 《财会学习》2016,(11):215-216
随着财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》自2014年1月1日正式实施,各中小学根据规范陆续建立了内部控制制度。本文基于对我区47所中小学内部控制制度建设情况的摸底调查,对大部分学校内部控制制度建设不完善,执行效果不理想的问题,进行了分析,并针对性地提出了相关对策和建议。  相似文献   

3.
九年义务教育制度的顺利实施是建立在中小学教学的基础之上,中小学学校的组织管理与教育效果直接相关。在学校管理中,财务管理的作用极其重要,它影响着学校运行和发展。当下政府提出了强化单位内部控制的要求,在此背景下,中小学更需要全面强化学校内的财务管理制度,构建完善、科学、公平透明的财务管理制度以及管理体系。基于此,文章对当下中小学财务管理的现状进行了总结,并提出了完善内部控制视角下中小学财务管理的措施及方法,以供借鉴。  相似文献   

4.
在中小学内部管理工作中,财务管理是一项重要的内容,管理效果对学校的后续运行与发展具有直接影响。中小学需在财务管理中加强内部控制,不断优化财务管理模式,提升内部管理水平。对此,文章阐述了中小学财务管理与内部控制之间的关系,分析了内部控制在中小学财务管理中的应用价值,重点论述了中小学财务管理工作中存在的问题,如财务制度不完善、岗位设置不合理、经费管理较混乱、部分财务人员素质不高等,并提出增强学校整体财务管理意识、规范化管理财务活动、优化中小学财务管理制度、提升财务管理人员综合素质、实现财务精细化管理等加强内部控制的具体策略。  相似文献   

5.
制定内部控制体系是适应分类推进事业单位改革的需要,是政府廉政建设的需要;现行中小学内部控制体系不完善,学校负责人认识不足,审计力量配置不合理、独立性弱,内部控制规范不健全,缺乏相关的内部控制检查监督和评价体系。文章根据当前中小学内部控制体系中存在的问题,就如何完善中小学内部控制体系进行阐述。  相似文献   

6.
科学有效的内部控制制度是现代企业制度下完善公司治理结构的核心内容.通过加强企业的内部控制制度来强化企业的公司治理显得越来越重要.本文将从企业内部控制和公司治理的关系入手,阐述我国企业内部控制方面存在的问题,并就如何完善企业的内部控制制度提出相应的对策和建议.  相似文献   

7.
内部控制制度是现代企业管理的重要组成部分.随着我国加入WTO,国内外市场一体化,建筑市场竞争日趋激烈,完善施工企业内部控制制度,是提升企业竞争力的必然手段.本文分析了当前我国施工企业内部控制管理存在的问题,提出了完善企业内部控制制度的措施.  相似文献   

8.
内部控制制度的建立和执行,有助于保证企业各项业务活动的有效进行.内部控制执行力是指内部控制制度的执行能力和力度.本文探讨内部控制执行与制度之间的关系,通过对内控执行与制度关系的探讨,促进内部控制制度的完善和内部控制执行力的提升.  相似文献   

9.
随着社会经济的不断发展和我国顺利地加入WTO,企业间的竞争日趋激烈.建立健全内部控制制度对我国企业的有效运行有着十分重要的意义.公司治理结构是促使企业内部控制有效运行,保证企业内部控制功能发挥的前提,是实行企业内部控制的制度环境,而健全的企业内部控制机制也将促进公司治理结构的完善和现代企业制度的建立.本文通过对内部控制的概念来分析现代公司治理结构下的内部控制制度的现状分析,并提出进一步完善企业内部控制制度的一些建议.  相似文献   

10.
引言:内控制度是保证资产评估机构生存和发展的基础.随着资产评估机构规模的扩大,机构内部关系日益复杂,对内控制度建设提出更高的要求.本文探讨了建立和完善资产评估机构内部控制制度的必要性,分析了建立和完善资产评估机构内部控制制度的原则,提出了建立和完善资产评估机构内部控制制度的内容设计,主要包括如何完善资产评估机构的治理结构,以及完善资产评估机构内部控制制度的建议.  相似文献   

11.
唐义芬 《财会学习》2018,(11):249-250
内部控制在企业的经营管理中发挥着重要的作用,但随着经济社会的不断发展,企业内部控制制度执行中还存在一些问题,需要加以完善.本文主要从企业内部控制的主要作用出发,分析我国企业发展中内部控制制度存在的问题,在此基础上提出完善企业内部控制制度执行的主要措施.  相似文献   

12.
内部控制制度的建立、健全、实施的好坏是企业生产经营成败的关键.文章分析了内部审计的几个阶段.完善企业内部控制制度,完善审计方式、程序,规避企业经营风险.  相似文献   

13.
内部控制是企业经营过程中的重要环节,采购是企业正常生产运转的保障.只有具备一个完善的企业采购内部控制制度,才能有效的保证企业经营活动正常有效的进行.一个合理的采购内部控制制度的确立和贯彻执行,才可以将企业的生产利益实现最大化.本文从企业采购内部控制制度对于企业的重要性出发.针对企业采购行为中的问题进行具体分析.从而得出完善的企业采购内部控制对于企业自身经营的必要性和重要性.进一步对于如何建立科学完善的企业采购内控制制度提出一些可行性建议.  相似文献   

14.
刘萍 《投资与合作》2014,(9):237-237
随着电力企业管理的规范化、科学化,内部控制制度成为企业堵漏挖潜,提高资金使用效益的重要手段.切实加强和完善内部控制是当前工作中一项紧迫而重要的内容,建立并完善企业内部控制制度是深化企业改革,建立现代企业制度的关键.  相似文献   

15.
如何完善企业内部控制制度建设   总被引:1,自引:0,他引:1  
内部控制制度是企业为提高自身会计信息质量,为保护资产安全与完整,保障相关法律法规及企业规章制度的坚决贯彻执行而形成与实施的有效控制系统.有效内部控制是增强企业管理能力与防止营私舞弊的一项重要举措.我国内部控制体系主要是通过内部会计控制来加以规范的,这已成为相关部门与单位内部进行内部控制评价的重要依据,对于加快企业内部控制制度建设具有十分积极的作用.本文论述了完善企业内部控制制度建设的必要性和原则,分析了当前企业内部控制中存在的不足,并提出了完善企业内部控制制度建设的对策.  相似文献   

16.
内部审计既是内部控制不可或缺的重要组成部分,又是内部控制的一种特殊形式.它主要体现在一个现代组织完善、健全的内部控制系统中,必须要有完善、严密的内部审计制度、独立有效的内部审计机构和高素质、高责任心的内部审计人员.它是组织实现内部控制目标的重要手段,它能有效防范组织的经营风险,内部审计制度的完善是健全内部控制制度的重要内容,强化内部审计是我们全省农村合作金融系统加强管理的必然选择.  相似文献   

17.
内部控制对地勘单位的重要性不言而喻.然而,目前我国部分地勘单位内部控制制度仍存在或多或少的问题,这一定程度的影响了地勘单位的发展.基于此,本篇文章以地勘单位构建与完善内部控制制度的重要性为切入点,分析了其在构建与完善内部控制制度中存在的问题,并提出了相关建议.  相似文献   

18.
本文先分析了我国企业会计内部控制制度的现状,在此基础上对企业会计内部控制制度进行了探讨,提出了几点完善企业会计内部控制制度的策略.  相似文献   

19.
财务管理是医院发展进程中重要的组成部分,而财务会计内部制度是医院财务管理的核心.因此,完善财务管理中内部控制制度对医院发展具有重要的意义和价值.新时期如何完善医院财务管理中内部控制制度成为医院财务会计关注的重点内容.文章对此进行了探讨.  相似文献   

20.
随着现代企业制度的建立,内部控制制度也成了现代企业管理的一项重要制度.企业内部控制制度的完善与否,直接关系着企业的经营成果和效益,因此,有越要对内部控制进行探讨.  相似文献   

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