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试论审计推理──审计查帐方法与技巧浅谈鲁德生往往有这样的情况,到一个单位去审计时,有的人忙忙碌碌,然事倍功半,收效甚微;有的人用的时间很短,可三下两下.一下子就抓住了问题的要害。原因何在呢?除了其它因素外,查帐的方法与技巧是一个很重要的原因。那么,怎... 相似文献
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“十查十看”─—企业虚盈实亏速查法王宪廷,王玉萍当前承包企业中不同程度地存在着虚盈实亏的情况。财政、审计等部门的查帐人员,如何在较短的时间内将一个承包企业的虚盈实亏情况如实反映出来,有一个方法和技巧问题。我们根据参加财税物价大检查的工作经验,归纳了一... 相似文献
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应城市审计局根据上级审计机关的安排,于2000年9月对某校1998、1999年度财务收支情况实施了就地审计。审计过程中,审计人员以高度的审计责任感,通过内查外调,一举查处了该校隐匿了十八年,涉及金额89.48万元的帐外帐。 疑点 审计组进点时,按照审计程序,要求被审计单位对其提供的会计资料的真实性进行了承诺。审计人员查帐时,发现有一凭证上一笔65.39万元的学费收入仅用二张收据收取;在汇总核实时,又发现函授报名费收入与入学人数不符,有一 相似文献
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当前,某些审计机关工作效率偏低。主要表现,一是审计查帐过程长。由于人员少任务重,各级政府临时交办的计划外项目较多且急,只好几个审计项目穿插进行,势必延长项目的审计时间。二是审计定性处理慢。某些项目需要向政府和上级部门请示汇报,但政府部门领导有时抽不出身,只好等待。三是征求被审单位意见时,往往一拖再拖,时间延长。四是被审单位执行审计处理决定迟缓。尤其是在上交各种款项上,被审单位往往以各种借口拖延不交,致使审计决定迟迟得不到落实。工作效率不高,带来一系列不良后果: 相似文献
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查帐报告是查帐人员对被查帐单位的帐务核查验证以后,对查帐的具体情况和结果,向委托的单位或本单位出具的一种书面文件。每一个财务管理人员都要学会写查帐报告。查帐报告一般分为三个部分。一,标题。标题要写明单位名称,事由及文种。二,正文。正文是查帐报告的主体... 相似文献
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灵活运用延伸审计加强审计监督□朱海燕为了进一步加强审计监督的执法力度,高标准、高质量地完成审计工作,针对当前经济活动中违纪手段隐蔽、从审计查帐中不易发现问题的现状,在审计工作中,我们不断探索审计新的思路,改变过去单一的只局限于审查一个项目而进行查帐的... 相似文献
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内部审计是部门或单位内部独立的审计机构和审计人员,依照国家法律法规,采用专门的程序和方法,对本部门的财务收支进行审核,查明真实合法有效,并提出建议和意见的一种经济监督活动。内部审计也已经成为地勘单位进行内部有效控制和监督的重要方式,但在目前的审计实践中,由于我国发展内部审计时间较短,机构设置及审计内容都存在着许多问题,如何改进这些问题是当前地勘单位需要解决的一个重要课题。 相似文献
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抚顺市审计局在对本市某单位信息部进行财务收支审计过程中发现:烟台市某单位广告部在1993年3月间将一万元人民币以"广告费"名义通过汇票形式转到该单位。4月份,抚顺市该单位又以稿酬的名义将7千元现金返回给烟台市某单位个人,此人以个人名义出据了一张7千元的白条收据。审计结果初步认定此种情况有个人贪污的嫌疑,于是,抚顺市审计局通过长途电话与烟台市审计局介绍了有关审计情况,并说明了原因,请求协助追查。烟台市审计局领导非常重视这一情况,积极组织人员投入对烟台某单位的审计,并以最快的速度,在较短时间内查清了7千元现金确属个人贪污问题。目前,此案已移交有关部门进行了处 相似文献
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审计人员在对Z公司审计过程中,发现了该公司多种经营部借用公司资金、打着公司招牌进行账外经营的事实,账外经营时间长达两年以上。这起账外经营是这样被揭露的: 一、一张内部付款凭证,引起了审计人员的怀疑 审计人员在审计中发现了一张“借:其他应收款──多种经营部10万元”的付款凭证,摘要栏写着“付科技开发资金往来”,凭证的附件是一张现金支票存根,收款人是挂账单位──多种经营部,用途是资金往来,挂账时间至审计之日已有两年多的时间。这一张凭证引起了审计人员的怀疑:(一)多种经营部是一个非独立的内设机构,与Z公… 相似文献
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正一、现有审计本质理论梳理与回顾审计本质理论的发展:审计本质经历了查账论、信息论、方法过程论、经济监督论到经济控制论的一个过程。(一)查账论"查账论"认为审计就是对被审计单位的账务进行检查,这是对审计最原始的认识。在审计产生初期,主要起着查帐和对会计进行监督的作用,因此审计主要作用就被认为是审查账务处理是否符合会计规范,是否真实、合理、合法。审计的对象随着实践的发展逐渐发展,经历了由账簿到报表再到原始凭证的过程。其内容和形式得到了充分的丰富和发展,审计的方法得到了极大地创新, 相似文献
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一张发票引出一个“小金库”———曲周县审计局查处某单位“小金库”始末曲周县审计局在今年上半年对某乡党委书记离职审计时,通过一张发票的追踪延伸审计,发现一单位私设“小金库”24000元,并依法进行了处理。在审计中,他们发现该乡预算外帐面支出一笔垫税款3... 相似文献
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