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相似文献
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1.
李华设 《经济论坛》2003,(18):73-73
随着粮棉流通体制改革的不断深化,全国部分省、市对所有粮棉品种全面按市场定价原则实行非保护价收购,收购主体呈现多元化,农发行对非保护价收购贷款要求按照商业化原则操作,因而其经营活动面临着比过去更多、更大的潜在风险,因此加强内控机制建设显得尤为重要。就当前农发行基层经营管理的实际状况而言,内部控制管理尚存在一些问题,亟待采取有效措施加以解决。一、现状1.内控管理“三道防线”不到位。由于受传统模式的影响,部分基层农发行在员工自我约束机制、部门相互制约机制、内部监督防范机制上在思想认识上还存在一定的局限性,往往只…  相似文献   

2.
企业是国民经济的细胞。在社会主义市场经济条件下,社会主义现代化要求企业尽到社会责任,完善企业行为机制,加强自我约束,实行依法自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束、自我完善。它们的关系是:用企业尽社会责任实行自我约束,以完善企业行为;  相似文献   

3.
当前,我国商业银行已初步建立了较为严密具有较强科学性和严密性的内控机制,但由于我国商业银行发育尚未成熟,自身仍存在诸多问题,影响了内控的有效性。本文就我国商业银行内部控制存在的缺陷进行了分析,进而提出相关对策,以达到商业银行自我约束和自我发展相统一的目的。  相似文献   

4.
城市信用社按照金融体制改革的要求,积极实行资产负债比例管理,改进贷款方式,完善信贷制度,提高信贷资金效益,取得了一定的成效,有力地支持了地方经济的发展。但由于种种原因在贷款管理中还存在着一些问题,主要表现为:一、贷款管理内控机制不健全城市信用社是伴随...  相似文献   

5.
通过全面分析农村信用社贷款定价取得的成效,存在的问题,从完善利率市场化机制和风险内控机制,实行差别化定价和优化信贷资产结构等方面,提出优化农村信用社贷款定价对策。  相似文献   

6.
张金刚 《经济师》1999,(2):30-31
一、目前下岗职工对金融服务的期盼和要求1、希望金融部门简化贷款手续。目前,银行、信用社出于内部控制和自我约束的要求对信贷资金管理实行审贷分离、贷款“三查”以及授权授信等项制度,客观上导致了贷款程序复杂、手续繁多、办理时间较长。而在市场经济条件下,时间...  相似文献   

7.
内部控制是现代化管理机制的必然产物,是企业自我约束机制的重要组成部分,更是现代企业建立和完善法人治理结构的内在需要。我国企业要提高自身的竞争力,迫切要求建立健全企业内控制度。建立完善的内控制度需要采取建立科学合理的组织结构、独立的内部审计监督及有效的激励与约束机制等一系列措施。  相似文献   

8.
内控制度是企业在生产经营活动中进行自我调节、自我约束的机制;是企业高层为履行管理目标而建立、加强的一系列规则、政策和程序。本文旨在通过梳理内控制度发展的三个阶段,分析我国内控管理现状,提出企业必需注重公司治理组织的建设,提高全体员工的素质,加强审计监督,规范运营行为,建立有效的内部控制机制的建议。  相似文献   

9.
1.建立贷款的科学经营决策机制,使每笔贷款都在贷前有专人调查,贷时集体决策,贷后专人回收,实行谁发放、谁收回、谁负责的原则, 在事前将不良贷款发生的可能性降到最低。2.建立和完善农村信用社风险机制,重点建立贷款抵押、质押、担保、合作金融保险和农村农户贷款风险担保基金制度,以降低农村信用社经营风险,维持信用秩序。同时,要注意分析行业风险,建立合理的贷款结构,避免贷款集中在某些风险较高的行业和企业。3.加强内部控制制度建设。制定和完善各项规章制度,使得业务经营和内部管理都有章可循,以规范化管理为主线,把内控制度的建设、检  相似文献   

10.
徐艳 《经济论坛》2007,(18):102-104
一、中国银行业内部监督控制机制的现状当前的中国银行业发展正在演绎着动态的博弈现象。一方面,致力于完善的公司治理机制改革,以《巴塞尔新资本协议》为准则,力求培育良好的资本约束机制、机构内控机制、市场监督机制;另一方面,个别大案要案在银行间的接连爆发(如2003年工行冯明昌74亿元骗贷案,2004年交通银行锦州分行2.21亿元核销不良贷款诈骗案,2005年中行黑龙江河松街支行10亿元诈骗事件,北京分行6.45亿元按揭贷款骗贷事件等),  相似文献   

11.
内部会计控制是医院为实现既定目标而形成的一种自我调整、自我约束、自我控制的制衡机制。随着经济全球化发展和企业经营方式的复杂化,内部控制水平已成为衡量现代企业管理质量、风险防范、竞争能力、运营质效的重要内容,医院的内部控制也应顺应时代摆在同样重要的位置上。本文就医院内部控制的管理建设谈了些粗浅的看法。论述了医院内部会计控制的概念与现状及加强医院内部会计控制建设的设想。旨在探索和加强医院内控制度的不断完善、更加合理,提高医院财务管理水平,有效地适应新环境的医院内控体系。以促进医院管理工作的有效开展。  相似文献   

12.
<正> 临猗县工行是分行确定的行长负责制试点行。在分行和运城中心支行的具体帮助下,认真贯彻执行了治理整顿、深化改革,优化信贷结构,盘活资金存量,加强内部管理,提高效益的货币信贷方针,并帮助企业,调整产品结构,执行产业倾斜政策,强化系统调控机制和自我约束机制,在此基础上临猗工行狠抓了信贷管理程序的改革,从根本上改变了旧的传统的一个人说了就贷款的局面,实行了较为科学的三个环节互相制约的贷款管理程序,不仅杜绝和防止了以贷谋私、时有可能发生贷款风险和资金沉淀的现象,并且进一步协调了地方、企业厂矿经理厂长和银行各个业务部门的关系,摆正了信贷工作  相似文献   

13.
控制贷款资产风险的七点建议任占元(1)建立贷款风险结构调整机制,严控高风险含量资产。流动资金贷款的信用放款比重要逐步降低或取消,固定资产贷款要全部实行有效抵押,非正常贷款要实行专门管理。(2)建立健全贷款审批机制,严格控制高风险含量贷款资产。以贷款风...  相似文献   

14.
刘建平 《经济师》2014,(2):94-95
随着社会主义市场经济体制和现代企业制度的确立,我国企业将成为自我发展、自我约束、自我经营、自我完善的商品生产者和经营者。企业在激烈的市场竞争中要想求生存、求发展,必须在内部建立和完善财务内控管理机制,并不断地进行发展创新。文章首先分析了当前企业财务内控管理存在问题的成因,然后对企业财务内控管理的创新途径进行了探讨。  相似文献   

15.
本文结合专业银行信贷资金营运现状,对政策性贷款负效益营运问题进行了实证研究,并进而剖析了专业银行政策性贷款负效益营运给经济,金融生活带来的现实危害,在此基础上,提由了建立政策性贷款利益补偿机制的基本构想,即国家对政策性贷款提供利益补偿;中央银行对政策性贷款实行区别调控;专业银行强化内部管理,立足自我消化,自我补偿;承贷主体搞活经营,增强高利率承受能力。  相似文献   

16.
一、商业银行内控体系的现状分析 (一)内部控制组织架构不完善与真正市场化的货币金融企业相比,目前我国商业银行虽然在形式上已经开始按现代企业制度要求建立公司法人治理结构,但与之相适应的自我约束和自我发展机制需要进一步完善。尤其是内部控制的有关制度大多分别由各职能部门去制定和贯彻执行,导致法出多门,各自为政,使内部控制制度缺乏整体性和协调性,再加上各部门之间缺乏协调配合和信息沟通,许多规章制度之间相互冲突,难以有效发挥其控制作用,以致内部控制制度流于形式,不利于银行内部全过程的调控。另外很多商业银行内控的组织、制度往往局限于总行层面,在基层机构得不到全面落实。  相似文献   

17.
信息动态     
信息动态人行决定将逐步实行贷款证制度中国人民银行总行最近决定,为规避信贷资产风险,提高贷款质量,自1996年4月1日起,首先在全国主要大中城审实行贷款证制度,并已经制定了贷款证管理办法。中国人民银行总行要求各省、自治区、直辖市和计划单列市人民银行系统...  相似文献   

18.
我国随着会计制度的全面改革,对会计监督体制将逐步建立和完善。当前,在国家和社会监督不断加强的同时,更要强化企业内部、系统内部的会计监督。这是充分发挥会计监督作用,适应社主会义市场经济的发展需要、确保国有资产完整和增值、杜绝违法违纪舞弊行为的战略举措,也是建立企业自我约束机制的重要内容。因此,提高建立和健全内控制度的认识,  相似文献   

19.
一、企业内部会计控制中存在的问题 1会计控制制度本身缺乏科学性与连贯性。目前,有些企业也建立了相关的会计控制制度,但从总体来看,仍然缺乏科学性与连贯性,致使会计控制难以发挥其应有的功效门。如有的企业只偏重事后控制而忽略了事前预防控制,没有建立自我防范与约束机制,实际工作中通常是待违规违纪行为发生舌设法堵塞或予以惩罚,这样就导致内控成本较高,收效甚微,使会计控制失去效力。有的企业只重视钱财物等有形资产的管理控制,而忽视了对人员素质、信息等无形资产的控制,这样可能会给企业带来巨大的损失,使会计控制不能全方位的发挥控制作用。  相似文献   

20.
李金锁  韵虎平 《经济师》1995,(10):26-27
建立商业银行风险防范和约束机制问题李金锁,韵虎平一、完善贷款管理制度,强化风险约束机制1.健全贷款风险管理经济责任制建立贷款风险管理责任制,是商业银行为避免和防止因自身工作失误而产生信贷风险特制定的一种管理制度,包括信贷人员项目分工负责制、贷款逐级审...  相似文献   

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