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对农村信用社内部审计的思考 总被引:1,自引:0,他引:1
农村信用社实行内部审计对信用社的业务发展产生了积极的作用。本文通过对传统的内部审计存在的缺陷和不足的分析,就如何充分发挥内部审计的职能,提出了关于转变内审理念,理顺内审体制,健全内审制度等观点。 相似文献
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内部审计与内部控制都是企业规模与经营范围扩大的产物,都是企业为完善管理而采取的措施。内部控制是内部审计的主要产品和对象;内部审计与内部控制相互融合、相互促进、相辅相成。本文就对内部审计和内部控制关系的关系进行了一下探讨,从而共同强化组织战略目标,完善公司治理结构。 相似文献
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一、实施报业集团战略审计
文化体制改革进程中的报业集团,普遍剥离经营性资产,开办、整合、重组了一系列报业经营公司,广泛涉及报(刊)社的广告、印刷、发行、物资、物流等主营业务,以及房地产、体育、演出、旅游、咨询顾问、生活服务等非报业主营业务。报纸经营的直接收入所占集团收入的比重将逐年下降,而依托信息资源平台的内容增值服务收入将取代传统收入成为集团的主要收入来源。 相似文献
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河南省洛阳荣康医院是省民政厅直属唯一的复退军人精神病优抚医院,坐落在中国佛教圣地——白马寺院东邻,是全国优抚医院先进单位、河南省先进文明单位。它担负着面向全省荣军精神病人的治疗和康复任务。床位编制600张,实行全额零级预算的事业单位。为了更好地解决床位紧张问题,在省厅领导的支持下,省发改委2007年下达了医院整体搬迁的投资计划, 相似文献
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随着市场竞争的不断加剧,企业面临的各种风险因素也不断增大,于是不少企业实施全面风险管理,要求内部审计参与企业风险管理,风险导向内部审计应运而生.本文在阐述了风险导向内部审计特点的基础上,介绍了应用风险导向内部审计方法,并提出了保证其应用的措施. 相似文献
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近年来,我国银行大案要案频发,造成重大的资金损失.建立员工与审计人员博弈模型后发现,只有加重对审计人员不尽职行为的打击力度,才能从根本上降低员工的徇私率. 相似文献
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文章试图通过商业银行内部审计独立性的经济学涵义,从公司治理、内外部监管与审计理念发展等理论的角度来阐述对商业银行内部审计独立性的要求。 相似文献
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内部审计作为一种监督手段,具有查隐患、堵漏洞、保廉洁、提建议、促管理等重要功能,目前内部审计在我国行政和事业单位中尚未受到应有的重视,其作用也没有充分发挥出来。本文从当前各事业单位开展内部审计工作中存在的问题入手,对规范事业单位内部审计工作提出了几点建议,旨在开阔思路,提高认识。 相似文献
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浅谈对农村信用社内部审计的思考 总被引:1,自引:0,他引:1
农村信用社对促进我国三农的发展具有重要作用,但我国的农村信用社在内部审计等方面还存在很多问题,为此,应加强对农村信用社内部审计工作的控制和管理。 相似文献
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本文通过对农村公路建设资金效益审计现状分析及开展效益审计的意义,阐述了在交通运输行业对农村公路建设资金效益审计内容及评价体系的不同,最后总结了开展农村公路建设资金效益审计的困难及解决方法,希望对农村公路建设资金内部审计发展有所帮助。 相似文献
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随着社会主义市场经济体系的逐步完善,企业要在竞争中求发民,及必须在企业内部建立完善的激励与约束机制,内部审计作为企业的主要约束机制,在企业管理中起到巨大的无法替代的作用,本文通过对内部审计的研究,以期引起大家对内部审计的关注,进而加强和完善企业内部审计制度,使其能在改革大潮中为国有企业保驾护航,内部审计作为一处相对独立的经济监督手段,无疑可以改善和增强企业的自我约束能力,维护企业财产所有者的合法权益,保障企业合法行使经营权,防止国有资产的流失,促进企业发展,尽管我国的内审工作近几处取得一定的成就,但还有一些问题不能不引起我们的深思,一方面,相当一部分国有企业尚未建立独立的内审机构在“下岗”风沓袭来时也常常成为首先精简的对象,下面就谈谈内部审计工作存在的问题,一是内部审计的法律法规不健全,二是严重缺乏独立性,三是重审计实务,轻理论研究,四是重视监督,轻服务机制,五是领导不够重视,对内部审计的认识。 相似文献