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相似文献
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1.
《审计月刊》2005,(2):63-63
2004年,该局突出基建工程项目审计重点,全年共开展了36项固定资产投资预决算审计,已完成32项,报审造价3145万元,审计后造价2115万元,审减金额1030万元,平均审减率为32.74%。其中:工程预算报审造价1980万元,审计后预算造价1338万元,审减金额642万元,平均审减率为32.42%;工程决算报审造价1165万元,  相似文献   

2.
一、基本建设投资项目管理中存在的问题 近年来.我们成都市成华区在推进政府性投资项目审计方面取得了显著成绩。据统计.2004年至2005年全区共计审计项目110项.送审金额6.3亿元,审减金额1亿元.审减率15.90%.2006年1至5月已审减金额1.011万元。从审计情况看.其政府性基建投资管理中存在的问题不少。  相似文献   

3.
肖强 《现代审计》2007,(3):66-66
近年来.雅安市审计局不断加大政府投资审计力度.结合当地实际,切实为国家建设项目“瘦身”.取得显著成效。2002年至2005年雅安市投资审计的项目125个.审计总金额177296.64万元.审减投资额8875万元.审计中查出问题资金18946.89万元。特别是2005年该局完成投资审计项目29个,审计投资总金额44563万元.审减投资额3798万元.审减率8.5%.审计职工人均为国家节约建设资金近100万元,查出违纪金额7531万元。[第一段]  相似文献   

4.
近年来,新津县审计局以先进性教育为契机,以投资基建审计作为突破口,采用重点跟踪服务、同步审计监督和上门指导等形式,着力将审计监督和服务关口前移至“项目年”建设一线,收到了较好的效果。今年1-4月,共完成各类政府投资基建审计项目23项,审减金额达438.55万元(审减率为11.59%)。  相似文献   

5.
淄博市审计局认真贯彻执行《审计法》,积极探索审计方法,不断深化本级预算执行审计,五年来,市区两级审计机关共审计预算单位700个,延伸审计单位739.个,查处违规行为金额104119万元,增加财政收入 11708万元,追还被侵占挪用资金12191万元,促进增收节支11845万元。他们的主要做法是: 本级预算执行审计,是审计机关的一项系统工程,需要各专业审计协调配合,共同完成。该局围绕预算执行,逐步形成了以财政同级审为龙头,“统一审计计划,统一审计方案,统一组织协调,分项实施审计”的“二统一分”一体化…  相似文献   

6.
近几年来,江西省南昌县审计局坚持以科学发展观为指导,狠抓“四项工程”,大力推进质量立审、人才兴审、科技强审、廉洁从审,切实履行审计监督职责,发挥审计“免疫系统”功能,奏响了一曲审计科学发展的新乐章。2006年以来,共完成审计项目249个,查出违规问题金额17455万元,  相似文献   

7.
近年来,我局立足区域实际.坚持以提高政府投资项目绩效为目标.以工程预算审计为突破口,积极探索政府投资审计全程监督的审计体系,促进提高了政府投资效益和审计效能。2007年至2008年11月,我局开展本级工程预算审计29项.审计投资总额85451.88万元,审减12454.51万元,审减率达到14.57%;开展竣工决算审计22项,审计投资总额37619.58万元.审减1736.86万元,为政府节省投资14191.37万元。  相似文献   

8.
《山东审计》2003,(5):14-14
近年来,广饶县审计局积极履行审计监督职责,不断创新工作机制,全面提高审计质量,加大严重违法违纪问题和经济案件查处力度,为维护经济秩序,推进依法治县,促进廉政建设,保障经济发展和社会稳定发挥了突出作用。几年来,依法审计项目352个,查出违纪金额29918.48万元,应上缴财政金额4935.84万元,已上交财政金额4935.84万元,入库率100%,为国家增收节支6606.80万元。查处大案要案7起。先后被省人事厅、审计厅联合授予“全省审计系统先进集体”,被省档案局授予“全省档案管理一级单位”;被东营市委、市政府授予“市级文明单位”,被东营市人事局、审…  相似文献   

9.
今年以来.成都市青羊区审计局进一步强化审计工作取得显著成效。仅上半年已完成审计项目45个,查处违纪违规金额10333万元,管瑰不规范金额7540万元,送审金额6532万元,审减金额1104万元,审减率16.63%,移送案件线索1起,被移送人员受到党政处分3人,追究刑事责任3人。  相似文献   

10.
烟台市审计局围绕“依法审计、围绕中心、服务大局、抓住重点、求真务实”的方针,以突出审计重点,深化审计内容为思路,有 效地拓展了今年的本级审工作。全市本级审中共查出违规行为金额89338万元,应上缴财政金额7208万元,撤销不合规账户30个,提出审计建议494条,向司法机  相似文献   

11.
二00五年,成都市内部审计紧紧围绕市委、市政府中心工作,按照“加快经济发展,推进城乡一体化建设”战略部署,重点突出部门单位财政财务收支审计、基本建设投资审计、领导干部经济责任审计和专项资金使用审计。一年来。共完成各类审计项目2732项,查出损失浪费金额l30.66万元。纠正违纪违规金额3675.94万元,促进增收节支4733.75万元,提出建议意见被采纳1892条,向司法机关移送经济案件1件,移送司法机关处理1人。  相似文献   

12.
《山东审计》2000,(2):47-47
邹城市西外环路项目概算投资4495万元 ,1999年3月动工 ,10月1日竣工并投入使用。根据有关规定 ,邹城市审计局近日组织力量对工程决算进行了审计 ,共审核工程建设资料320余份 ,施工图纸50余张 ,其他各种资料近万页。运用计算机辅助审计 ,提高了审计工作质是和效率。各施工单位提报工程造价3185万元 ,经审计 ,审定为2246万元 ,净审减939万元 ,审减率29 5 % ,为政府节约了大量建设资金。一个市政工程项目审计核减造价近千万元  相似文献   

13.
截止2011年底,宜春市审计机关深入推进惩防体系建设,积极开展反腐倡廉工作。一年来完成固定资产投资审计任务60个,核减工程造价2亿元,核减预算6000万元,实现收缴违纪违规入库金额151万元;完成经济责任审计任务183个,实现收缴违纪违规入库金额140.37万元;完成财政预算、决算审计任务20个,实现收缴违纪违规入库金额2978万元;完成涉农资金审计任务43个,查出违纪金额297万元。为宜春经济  相似文献   

14.
《现代审计》2009,(2):66-66
2008年,巴中市审计局坚持以科学发展观为统领,大力弘扬伟大的抗震救灾精神,切实履行审计监督职责,服务市委“实施四大战略、推进五个突破、打好老区建设发展翻身仗”重大发展战略,取得了较好业绩。截止年底,共完成计划内审计项目33个,完成党政交办事项17件。通过审计查出违规金额6372万元,管理不规范金额22423万元,审计决定收缴财政金额78万元,应归还原渠道资金890万元,应自行纠正金额5286万元,向被审计单位提出审计建议意见被采纳102条,提交审计工作报告、  相似文献   

15.
鄂州市政府投资审计局自2008年11月正式成立以来.已完成各类政府投资项目审计36项,审计申报工程价款35680万元。审定工程价款26410万元,审减9270万元。综合审减率迭25.99%。  相似文献   

16.
湖南省永州市冷水滩区审计局实施的永州市某基础设施建设有限公司2002年4月至2005年8月资产负债损益及某道路建设工程审计项目,共查出违法违规金额6149万元,为财政增收节支1629万元,移交案件线索12条,立案查处并给予纪律处分11人,其中3人被追究刑事责任,并促成建立健全3项规章制度。由于审计成果突出,该项目荣获2006年度全国地方优秀审计项目。  相似文献   

17.
龚伟 《现代审计》2010,(6):26-27
近年来.成都市锦江区审计局在落实政府投资项目必审制度过程中.严格按照区政府“对投资金额在500万元(含)以上的政府投资项目,实施全过程跟踪审计”的要求办事,并取得显著成效。据统计.2009年7月至2010年6月.全区共审计政府投资建设项目310个.其中送审金额超500万元的项目共计39个.审计资金总额为8.74亿元.审减金额总额为1.18亿元.受到党委、政府的充分肯定。但也存在一些薄弱环节和问题。我们认为,在新形势下。  相似文献   

18.
几年来,乐陵市审计局的同级审工作,立足地方实际,在探索中完善,在完善中深化,在深化中提高,收到了比较好的效果。六年来,共审计预算单位74个次,延伸审计单位73个次,查出各类违规行为金额22753万元,累计增加财政收入1836万元,追回侵占挪用资金504万元,提出审计建议被采纳409条,促进增收节支2666万元。去年同级审中地方税务局审计项目被评为省级优秀项目。同级审已成为乐陵市政府加强宏观调控和预算管理的有力手段,成为人大监督财政收支的必经程序。他们的主要做法是:一、抓住源头,突出重点,使财政审计逐步深化(一)抓大不…  相似文献   

19.
近年来.合江县审计局紧紧围绕“工业强县、港口兴县、企业富县”主题战略,进一步创新工作思路,加大固定资产投资审计力度.并取得显著成效。2006年全局完成固定资产投资审计项目18个.审计项目总造价4258万元,审减工程造价475万元,审计结果执行率为100%,为国家节约了大量的建设资金。[第一段]  相似文献   

20.
审计监督是企业经营管理的重要组成部分,加强企业审计监督力度,制定完善的审计监督制度,发挥企业审计人员工作职责,对提高企业经济效益有举足轻重的作用。 首先,我们加强工程的审计力度,配合相关部门搞好审计监督工作,2000年我们共审计工程项目9个,审计金额414.7万元,审减额为107.7万元,通信设备订购审计金额为8944.2万元,审减额2483.5万元,两项合计审计总金额9358.9万元,审减额为  相似文献   

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