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相似文献
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1.
青州市商业系统加强内部审计工作青州市商业集团总公司在机构调整总人数不动的情况下,撤并了有关科室,单设审计科,设专职审计人员3人。市物资公司实行财审分离,审计科配备了4人,其下属的两个企业也都成立了审计科,配备了专职审计人员。市粮食总公司对下属企业的审...  相似文献   

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一、内部审计机构设置 1、国资委设立内部审计机构,配备专职内部审计人员,负责对企事业单位的内部审计工作.2、各企事业单位应当按照国家有关规定并根据工作需要设立相对独立的内部审计机构、配备满足工作需要的专业化专职内部审计人员;建立健全内部审计工作规章制度并有效开展内部审计工作.  相似文献   

3.
何光平同志可称得上是投资审计岗位上的一名"老兵",他1986年调入审计局工作,1987年调整到综合审计科承担投资审计任务。1991年组建基建审计科时他第一个报名到该科工作。在投资审计工作岗位上,一干就是十年。十年来,他热爱本职工作,乐于奉献,勤政廉洁,敢于碰硬;对待工作兢兢业业,求实创新,为黄冈投资审计工作的建立和发展作出了无私的奉献。一、求真务实为投资审计辟新路投资审计开展初期,一切工作都要从零开始。为此,他针对我市当时实际情况,及时向局领导建议;边组建边审计,审中学、学着审的工作思路,得到了局领导的充分肯定和大力支持。在组建投资审计机构和配备人员初期,少数审计局由于认识上的差距,配置的人员不尽理想,他就深入有关县市审计局,认真地宣传投资审计的意义。县市局及时按照要求配  相似文献   

4.
综合信息     
荆州市成立经济责任审计局 为深入贯彻中办、国办两个《暂行规定》,荆州市从机构设置和力量配备上加强本市的经济责任审计工作。年前,荆州市委、市政府行文正式批准成立“荆州市经济责任审计局”,该局下设行政事业审计科、企业审计科和综合科,定编15人,其职责是接受市审计局委托,对党政群机关、事业单位  相似文献   

5.
潜江市公路局审计科是全市交通行业成立较早的一个内审机构,自1988年成立以来,在各级主管部门和局领导的关心支持下,全局内审工作始终走在全市交通系统内审工作行列的前头。在审计朝着“法制化、制度化、规范化”方向发展的进程中,全局的内审工作一步一个脚印,以一年上一新台阶为目标,“九五”以来,我局的内审机构配备了一支力量强、作风硬的审计队伍,有两名从事财审工作多年的专职审计员,全局先后共设有17名兼职审计员,由主管局长亲自抓审计工作。特别是《审计法》颁布实施后,局内审人员认真贯彻党的路线、方针和政策,以“审计为公路经济和内部管理服务”为指导思想,坚持依法审计,实事求是,客观公正的原则,不仅完成了省局计划审计项目,还完成了领导交办的多项审计任务,审计资金4.7亿元。其中纠正违纪金额98.4万元,促进增收节支264.5万元,为维护我局财经纪律,加强管理,提高经济效益发挥了应有的作用,在工作中,我们始终坚持做到:  相似文献   

6.
医院基建工程预 (结 )算审计是审计工作必不可少的内容。客观、公正的基建工程预 (结 )算审计,可以监督施工单位、建设单位的违规行为,为医院挽回经济损失,提高工程投资效益。内审人员在进行工程建设的事前事中监督时,必须找准参与工程造价监督的切入点,才能防止事后审计方面的不足。下面是几年来我院开展基建审计的做法。   一、领导重视,加强内审工作   领导重视是抓好基建审计的前提。审计科成立后,配备专业内审人员,并提供较好的工作环境及氛围,凡是医院的基建工程不论投资资金金额多少,一律经过审计才能实施结算,否则不…  相似文献   

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为了进一步提高审计工作效率,近年来北京市丰台区审计局下力量抓了计算机开发利用工作。目前,各科室的计算机除打字功能外,已配备自行设计软件7个,各业务科全部建立了被审计单位基本情况台帐和财政财务报表分析数据库。联系审计实践,自编程序软件和建立审计台帐,对审前准备、审中对照参考、审后评价和促进办公现代化、提高工作效率、减少审计风险,起到了重要作用。如:工商企业审计科设计的会计报表分析系统,可以对反映被审户经营状况的资产负债率等八大指标进行动态分析,从而为科学地确定审计对象和重点,提高审计评价的准确度创…  相似文献   

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我局审计科1986年成立以来,十分注意发挥对公路部门审计的组织指导作用,重点抓以下几方面的工作: 一、抓公路系统内审机构的组建和制度建设 从局审计科成立以来,我们通过各种途径向各级领导宣传内审的重要性,督促地市局尽快组建内审机构。随后几年,八个地市公路局(总段)、三个工程处相继成立了审计科,配备了专职审计员。几年来机构改革,单位精减缩编,但审计机构和人员均保持稳定发展。到目前为止,全区公路系统11个地市公路局(工程处已分出成立路桥总公司)已有9个地市局有审计科。另两个公路局配备了审计人员,现共配备了专职审计人员35人,兼职审计员43人,为开展内审工作打下了良好基础。  相似文献   

9.
一、建立和健全内部管理制度。我局从上到下,都按局、科室建立了内部控制制度,分工清楚,职责明确。审计科执行区公路局《公路养路费的使用审计规范的实施办法》,该办法内容包括:1.审计对象;2.审计工作程序;3.审计组织形式与审计方式;4.审计的依据和方法;5.审计内容;6.审计证据;7.审计作业的规范化。从养路费使用范围可以看出,开支范围广,审计业务复杂,审计对象多,根据公路部门的特点,立足于养路费财务收支审计为基础,并开展对公路专项工程审计,已形成我局审计工作制度化、规范化。  相似文献   

10.
医院开展和搞好内审工作,是深化改革的要求。为了充分发挥内审的作用,内审人员必须正确处理好以下几个关系: 一、审计人员与院领导的关系 医院的审计科(股)是医院内部执行再监督职能的一个科室,是医院经营管理机构的一个有机组成部分。因此,正确处理好审计人员和医院领导的关系,争取医院领导的重视和支持,对于内部审计工作的顺利开展,是十分重要的。有领导的重视和支持,审计人员在行使审计监督职权时所受的阻力就少,审计的  相似文献   

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新闻博览     
《宁夏审计》2008,(1):44-47
银川市审计局学习贯彻全区审计局长工作会议精神;吴忠市认真贯彻落实全国、全区审计局长工作会议精神;中卫市认真学习贯彻全国、全区审计会议精神;彭阳县审计局全面落实全区审计局长工作会议精神;自治区审计厅领导分别慰问离退休干部;徐力群市长支持审计工作中卫市把审计决定落实率列为部门考核指标;自治区审计厅2007年度先进典型受表彰。  相似文献   

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图片新闻     
枝江市委、市政府领导重视支持审计工作,经常听取审计情况汇报。图为市人大领导听取市审计局局长周代荣同志的审计情况汇报。  相似文献   

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在近期召开的宣武区内部审计工作会议上,区审计局局长梁就内审工作面临的形势和存在的问题提出2000年内部审计工作指导意见。1、建立和完善内部审计制度,确保内部审计工作顺利开展和不断创新。各行政机关、企事业单位要认真贯彻落实区政府《北京市宣武区关于加强内部审计工作的规定》的通告,在经济体制改革不断发展的新形势下,根据单位内部管理的需要,建立相应的内部审计机构,配备相对稳定的内部审计人员,建立健全各项内部审计制度。2、确定审计重点,多层次发挥内部审计作用。各行政机关,企事业单位要结合本单位改革和管理的实际,…  相似文献   

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为贯彻中办、国办关于经济责任审计两个暂行规定精神,把领导干部任期经济责任审计工作做好,我们镇赉县审计局积极探索,大胆实践,目前这项工作已经全面铺开,且进展顺利,并取得一定成效。认真总结前段工作,我们有以下几点做法和体会: 一、领导重视,健全制度,是顺利开展经济责任审计工作的前提条件 为了把中办、国办关于经济责任审计暂行规定精神落到实处,搞好经济责任审计工作,首先必须加强领导、配备足够的力量,制定适用性强、便于操作的规章制度。为此,我局多次向县委、县政府主要领导汇报两个《暂行规定》精神和省、市审计机…  相似文献   

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枣阳市工商局审计科充分发挥审计工作在财务管理中的监督与服务作用,使全局的财务管理步入了规范化的轨道,工作取得了一定的成绩,九四年先后被襄樊市政府和枣阳市政府授予"内部审计信得过单位"光荣称号。一、建章立制,开创审计工作新局面几年来,该局根据审计法规的有关规定和局财务工作的实际,先后制定了《审计人员工作守则》、《审计工作纪律》以及《关于加强票据管理的有关规定》等制度。通过对制度的建立,从而有力地加强和促进了内审工作的开展;四年来,共审计内部  相似文献   

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本人以前一直从事工商企业的审计工作,今年由于工作需要,局里把我调到行政事业审计科,从事行政事业审计工作。通过近一年来工作的体会,觉得工商企业审计虽然工作量很大,但干起来头绪清晰,查出的问题既易落实,又易处理,一般不会遇到什么阻力。而今年所经历的几个行政事业单位均遇到了“审计易,处理难”的问题。由于局领导和审计组处理  相似文献   

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1985年,我们对泉州市所有国营企业、事业、行政单位1984年的财务决算,进行了年度例行财务审计的试审工作。试审是以专业审计干部为骨干,聘请社会财会力量进行的。实践证明,在审计机关的组织、领导和管理下,运用社会财会力量,全面开展审计,是迅速扩大审计覆盖面,树立审计的权威,奠定审计工作基础,实现审计工作规范化、制度化、正常化的一条路子。试审中,我们采取了以下做法:(1)积极争取各级党政领导的重视和支持,向省政府提交了选择泉州市作为审计试点的请示报告。(2)认真做好审计力量的组织落实和思想发动工作。全市聘请各部门、各单位在职…  相似文献   

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高校审计工作是一项艰巨而复杂的工作,做好审计工作有利于高校的建设与发展,学校领导也越来越重视审计工作的开展。目前,审计部门开展的基建工程审计主要是对工程预算与决算、工程标底或投标报价等的审核。本文根据高校审计部门基建审计工作中存在的不足提出合理的意见与建议。  相似文献   

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一、完善内部审计制度。初步实现审计工作的法制化、制度化、规范化 建立健全内部审计制度是开展审计工作的基础,只有在制度健全的基础上,才能有效地开展审计工作。为了规范内审工作,使内审工作逐步走向法制化、制度化、规范化。几年来,我们根据市、区内审工作规程,制定了《西城区普敬系统内审工作规程》,使内审工作逐步趋于规范;制定了《审计科公开办事制度》,明确了审计科的工作职责、内审工作程序、内审人员工作守则及审计人员的法律责任;制定了《审计资料按校管理办法》,将历年审计资料按单位归集、整理,给每个单位建立一份审计档案,使审计资料和审计结果得到充分利用。为了开展校长经济责任审计,根据原国家教委《中小学校长经济责任审计实施办法》,并结合本区普教系统的实际,制定了《西城区普教系统中小学校  相似文献   

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1986年2月梧州市邮电局正式建立审计机构。黎志光被任命为首任审计科科长。至此,他已在审计事业上耕耘了11个春秋。 (一) 作为审计科科长的黎志光是如何当好这一带头人的?他手下只配备两名审计入员,却要肩负着8个县邮电局的审计任务。每年在各县巡回审计时间达七、八个月。他们以高度的责任感和事业心全身心投入审计工作。黎志光经常对身边的同事讲,要使审计有所作为,我们就得有股甘愿吃苦耐劳的精神。  相似文献   

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