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相似文献
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1.
农业科研单位财务内部控制制度探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
财务内部控制制度是衡量经济管理的重要标志,直接关系到财务管理内部控制活动的执行和贯彻。经济业务随意性大,缺乏有效的监督机制在很大程度上都与财务内部控制的缺失或失效有关。要构建一个有效的内部会计控制制度,必须从构建的目的、构建者的观念、素质入手,按内部会计控制《基本规范》、《具体规范》的要求,建立一套评价体系,才能保证该项制度的执行。  相似文献   

2.
我国的高等学校几十年来一直是政府机关的附属机构,仅仅依靠政府拨款维持教学与科研工作.  相似文献   

3.
目前,机关单位的财务管理工作中显露出一些弊端,存在着制度落后、内控管理不足等问题,使得机关单位财务内部控制水平较低。本文对机关单位财务内部控制中存在的问题进行分析,并针对提出调整对策,以此推动机关单位财务内部控制制度的建设。  相似文献   

4.
建立健全行政单位内部控制制度,是落实依法治国、推动法治政府建设、落实各项财经纪律的重要手段。随着财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会[2015]24号)的印发,各行政单位也更加深刻地意识到加强单位内部控制建设、规范内部权力运行、推进廉政建设的重要性。文章通过对A单位财务内部控制建设的现状进行研究,分析存在的问题及原因,提出相应的解决对策,旨在为行政单位完善财务内部控制提供一定的参考。  相似文献   

5.
规范内部控制是农业类科研事业单位进行科学管理的重要部分之一。合法且有效的内部控制规范是确保单位遵守国家内部控制相关法律法规的重要基础,也是保证有效执行单位内部制定的内控规章制度的基石。唯有夯实单位内部控制规范,才能更好地保护国有资产的安全性和完整性。与此同时,事业单位具有两个显著的特点:非营利性和经营性,因此需要结合这两个特点来考虑农业科研事业单位内部控制的规范问题。文章结合广西水产研究事业单位的实际情况就如何完善农业科研事业单位内部控制进行了深入的探讨。文章首先对科研事业单位内部控制规范现状进行描述,其次对其原因进行分析,最后重点从强化内控意识、构建完善内控体系、考察内控工作人员专业素质和职业道德、加强内部审计工作、加强往来账款管理等五个方面提出了解决对策和建议,以期对规范农业科研事业单位的内部控制起到一定的规范作用。  相似文献   

6.
内部财务控制是为了进一步提高内部财务管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制,防止错误和舞弊的发生。但是,现阶段多数事业单位的主要领导对内部财务控制意识淡泊,控制的力度不够,财务环节基础管理比较薄弱,资产管理不严,缺乏内部审计和监督,内部财务控制存在很多漏洞。这需要我们建立一套系统的、完整的、科学的、规范的且可操作的内部财务控制制度,以促进事业单位得到更好的发展。  相似文献   

7.
内部财务控制是为了进一步提高内部财务管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制,防止错误和舞弊的发生。但是,现阶段多数事业单位的主要领导对内部财务控制意识淡泊,控制的力度不够,财务环节基础管理比较薄弱,资产管理不严,缺乏内部审计和监督,内部财务控制存在很多漏洞。这需要我们建立一套系统的、完整的、科学的、规范的且可操作的内部财务控制制度,以促进事业单位得到更好的发展。  相似文献   

8.
《商》2015,(32)
行政单位担负着社会公共服务职能,其自身管理水平直接影响着单位的发展趋势,更与我国经济建设及社会建设有着密切的关系,所以,重视行政单位内部管理工作的开展,不仅是单位建设的需求,也是国家全面发展的需求。财务管理作为单位管理的重要组成部分,发挥着十分重要的作用,必须予以高度重视。本文主要对行政单位财务内部控制实务予以分析,为相关工作的开展提供参考。  相似文献   

9.
马妍 《财经界(学术)》2013,(21):163+165
自我国改革开放以来,国内高等教育事业获得了空前发展的良好机遇,并且在短短几十年的时间内,取得了不俗的成果,为我国社会主义建设事业培养出了大批优秀的人才。目前,伴随着我国教育体制改革的深度实施,高等院校经济活动内容与环境较之前都有了不同程度的转变,毋庸置疑高校财务内部控制环境也需要做出相应的优化与调整,才能更适合高校财务管理的需求。本文正是在这种大环境下,通过参阅大量相关的研究文献,并结合自身的一些浅薄见解,从高校财务内部控制建设存在问题以及相对应的措施与建议来展开综合性的探讨。  相似文献   

10.
近年来,国内企业的外部环境和内部环境都发生了很大变化,企业内部控制制度面临着更高的挑战和要求,由于内部控制制度不完善而带来巨大经济损失的企业不在少数,因此,企业必须要重视内部控制制度建设。内部控制关注的一项重点内容就是财务问题,同时,财务问题决定企业运营的成败。为此,本文首先分析了财务风险与内部控制的相互作用,然后重点探讨内部控制制度的建设。  相似文献   

11.
马志勇 《商》2012,(11):64-64
内部控制制度作为规范管理、提高会计信息质量的重要手段,已经越来越被学术界所重视。为了挖掘医院内部控制存在的问题,完善医院的内部控制制度,本文在分析医院内部控制的现状基础上,提出建立适应医院单位财务制度的内部控制制约机制、措施和程序。  相似文献   

12.
建立健全基层单位财务内控体系,有效防范和降低财务风险,成为基层行政单位加强内部控制建设的重中之重。本文主要从基层行政单位财务内部控制建设的现状和重要性出发,对财务内部控制建设提出几点粗浅的思考。  相似文献   

13.
在事业单位内部控制工作中,财务内控工作占据着极为重要的位置。近几年,随着事业单位多元化发展与国家事业单位改革工作的日益深入,对事业单位财务内部控制管理的要求越来越高。笔者结合自身工作实践,对事业单位财务内部控制管理进行简要分析并提出建议,以供参考。  相似文献   

14.
企业内部财务控制制度是企业财务管理及内部控制的重要组成部分,广义的内部财务控制制度包含了企业内部控制的五种要素。加强企业内部财务控制制度建设,有利于企业更好的进行财务管理,同时为企业更好的生存及发展打下了根基。本文在对企业财务内部控制制定的原则进行概括论述的基础上,提出了与企业内部财务控制制度相关的内部预算、内部审计、内部协调制度等方面的创新构想。  相似文献   

15.
消防部队在保护人民财产安全方面发挥着重大的作用,其财务内部控制制度对于保障消防部队顺利完成他们的职责同样具有重要的作用.目前,国家出台了许多内部控制的规范,这些内部控制的制度对于部队来说有非常重要的意义.本文从消防部队内部控制存在的问题,解决内部控制制度不健全的对策等方面进行了探讨.  相似文献   

16.
医院财务内部控制管理能够规范医院的经济管理,保护医院资产安全,提高医院管理效率,医院财务内部控制管理是医院财务工作的重要环节。本文从医院财务内部控制的重要性和意义出发,分析出目前存在的问题,并且为了完善医院财务内部控制工作,提出了一些改善措施。  相似文献   

17.
随着我国经济的不断发展,企业事业单位的经济也获得了很大的提升,主要表现为:其产业规模不断增大、经济总量持续升高、对外投资的范围和规模都进一步增加。但是,企业事业单位在不断发展中开始出现一系列的财务风险问题,所以,提高企业事业单位的内部财务控制十分重要。本文分析了企业事业单位在实施内部财务控制过程中面临的问题,并提出了相应的解决方案。  相似文献   

18.
随着我国医疗体制的改革和完善,传统的财务管理理念已经不能很好的适应于现代医疗机构的发展,这时就需要对已有的财务体制进行研究,分析其问题的主要原因,并采取相应的解决措施,以更好的健全我国的医疗体制。会计管理是进行医院财务内部控制的核心环节,其不仅决定了医院财务管理工作的优劣,而且决定了医院效益的高低。本文将会对医院财务的会计管理进行介绍。  相似文献   

19.
贾静 《商》2013,(7Z):14-14
独立学院子1999年产生以来,关于独立学院的财务内部控制问题一直是值得探讨的重要课题。本文在分析财务控制内涵的基础上,探讨了独立学院财务内部控制存在的问题,并进一步提出了相关的政策建议。  相似文献   

20.
随着我国医疗体制的改革和完善,传统的财务管理理念已经不能很好的适应于现代医疗机构的发展,这时就需要对已有的财务体制进行研究,分析其问题的主要原因,并采取相应的解决措施,以更好的健全我国的医疗体制.会计管理是进行医院财务内部控制的核心环节,其不仅决定了医院财务管理工作的优劣,而且决定了医院效益的高低.本文将会对医院财务的会计管理进行介绍.  相似文献   

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