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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 529 毫秒
1.
目前,我国企业的公司制改革尚未到位,企业经营中还存在着种种问题,市场等外部监督体系也尚不完善.因此,加强对企业内部控制的理论研究,建立一套科学、适用的内部控制示范体系已成为迫切需要解决的问题.本文针对我国企业内部控制的现状及存在问题原因进行了分析,并指出实施内部控制关键在于执行力,并针对问题提出了加强企业内部控制的几点对策.  相似文献   

2.
论企业内部控制与会计信息质量控制   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着我国资本市场的发展,会计信息越来越重要,内部控制作为一种制度和手段,对企业会计信息质量具有重要影响,有效率的内部控制可以提高会计信息质量,而缺乏效率的内部控制制度.则对会计信息质量构成负面的影响,造成会计信息失真.因此,完善企业内部控制,是当前国内企业急需解决的问题.基于此,本文利用经济学理论与管理学理论对企业内部控制与会计信息质量控制进行探讨和分析.本文的研究主要包括了有关内部控制的理论分析,以及目前我国企业内部控制的现状、同时本文重点针对内部控制与会计信息质量的关系,以及如何加强内部控制提高会计信息质量进行详尽分析和研究.  相似文献   

3.
公司内部控制信息披露质量会很大程度的影响利益相关者做出正确的决策,因此,近年来会计领域的内部控制缺陷频现问题受到了普遍的关注,特别是证券交易所和相关部门针对频发的舞弊案件反映出的内部控制信息披露缺乏真实性等一系列问题更是引起各方高度重视.因此,针对内部控制问题进行研究具有重要意义.本文对我国内部控制现状及存在的问题进行了分析,并在此基础上提出完善我国上市公司内部控制信息披露的对策和建议,以期对我国上市公司内部控制制度建设起到一定的作用.  相似文献   

4.
内部控制问题在全球金触危机的影响下而备受关注,由于对内部控制的定义缺乏清晰和统一的表述,使得人们对内部控制的认识产生了误区和工作偏差.本文对企业内部控制的内涵进行剖析,并在此基础上对我国内部控制的现状和存在的问题进行分析,从完善企业内控环境、整合内外部监督资源等五个方面对我国内部控制的完善对策提出建议.  相似文献   

5.
强化企业内部控制促进企业健康发展   总被引:3,自引:0,他引:3  
在本次全球金融危机的背景下,企业内部控制问题备受关注,而我国许多企业简单地将内部控制等同于规章制度、日常管理,这是非常粗浅的认识,与对企业内部控制内涵的认识偏差有关.企业内部控制是一种动态的积极行为过程,是一项系统工程,涉及到企业决策层、执行层和全体员工,任何层级和任何个人都不能超脱于内部控制之外.改进我国企业内部控制的不足,必须以科学发展观为指导,将企业内部环境和外部环境统一起来考虑,并学习和借鉴国际先进经验,同时,在这一过程中必须发挥总会计师的作用.  相似文献   

6.
科技场馆内部控制制度的问题及建议   总被引:3,自引:0,他引:3  
科技馆作为使用财政性资金的事业单位,现有内部控制存在诸多问题.为提高财政资金的使用效率,需要建立完善的内部控制制度.两点建议:一是要建立良好的内部控制环境,二是科技馆内部控制要点和方法.  相似文献   

7.
浅议中小企业内部控制存在的问题及改进   总被引:3,自引:0,他引:3  
内部控制是现代企业在对经济活动进行管理时所普遍采用的一种控制机制.然而,从当前实际看,许多中小企业的内部控制问题非常突出,进而影响了中小企业的经济效益,阻碍了中小企业的发展,完善和加强中小企业的内部控制制度具有重要的意义.  相似文献   

8.
基于内部审计视角下的内部控制研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
徐祖耀 《财经界(学术)》2010,(10):214-214,216
企业的内部审计制度是企业的自律机制,内部审计不但能够防范企业的经营风险、提高经济效益,更是为企业的内部控制服务的,是内部控制的一项重要内容.企业通过内部审计工作可以发现内部控制管理存在的问题,通过解决内部控制问题提高企业的风险御控能力,最终为企业的利益最大化服务.本文将站在内部审计视角下探讨内部控制问题.  相似文献   

9.
医院财务内部控制是医院财务管理的重要组成部分,旨在保证单住经济活动合法合规,单位资产安全,财务报告及相关信息真实完整.为了有效发挥财务内部控制的作用,医院应建立相应的财务内部控制体系,设计财务内部控制制度,应用一系列方法,将财务内部控制的制度和措施贯彻到实际经济业务中.在此,笔者将对现行医院财务内部控制管理存在的部分问题进行剖析,并探讨医院财务内部控制工作中的一种方法--流程图法的应用.  相似文献   

10.
从内部控制的演变历程和核心价值取向可以知道,内部控制是为了实现战略而进行的一系列控制活动,是一种战略管理.那么,究竟内部控制这样一种趋于战略的管理控制活动的分析基础是什么?这不仅是完善内部控制框架体系的需要,而且也是有效执行内部控制、发挥内部控制应有作用的重要问题.本文在对内部控制进行战略定位的基础上,从制度观的视角剖析内部控制的制度属性与制度价值,并且进一步从交易成本观与资源基础观两种不同的视角分析内部控制的战略管理要求,提出基于交易成本观与资源基础观融合互补的内部控制建设与发展思路.  相似文献   

11.
企业的核心目标是实现价值增值,而内部控制得到有效实施是实现这一目标的前提.近些年来,国内外各大公司在内部控制方面频频暴露出的问题,反映出在目前企业的传统运作环境下,内部控制在运行和设计上还存在很多缺陷.本文结合现阶段内部控制存在的问题,以价值链为主线和载体,以提高企业EVA为目标,分析价值链、内部控制的共同点和联系,并探讨如何将内部控制贯穿到价值链中,并在价值链环节中加大内部控制的力度、范围,从价值角度完善内部控制.  相似文献   

12.
"对诚信和道德价值观念的沟通与落实"是内控环境中第一位的要素,强调治理层和管理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施是影响内部控制设计和执行的关键因素.我国企业内部控制薄弱问题由来已久,其主要根源就在于内控环境存在问题.要建立和完善内部控制,必须先治理内控环境.  相似文献   

13.
会计内部控制是医院管理体系的重要组成部分,如何进行医院会计内部控制是当前医院会计内部控制关注的焦点.因此,研究医院会计内部控制存在的问题及其对策具有十分重要的现实意义.鉴于此,笔者对医院会计内部控制存在的问题及其对策进行了初步探讨.本文以医院会计内部控制为切入点,在分析医院会计内部控制的基础上,探讨了解决医院会计内部控制问题的对策,旨在说明医院会计内部控制的重要性,以期指导实践.  相似文献   

14.
随着通信行业的不断发展以及自身的实际情况,建立了一套内部控制制度体系.内部控制制度是起着自我调节及自我约束的作用,对通信行业管理系统有着重要意义,影响着通信行业的生产经营.建立规范的内部控制制度,完善内部控制制度建设,是通信行业不断发展的先决条件.对通信行业内部控制制 度的建设研究,为存在的问题找到相应的解决对策,有利于通信行业的经济发展.  相似文献   

15.
我国的科研机构目前还没有一套有效的内部控制规范予以指导.本文从科学事业单位的内部控制制度建设现状出发,对其中存在的问题进行了分析,并从内部控制的环境、控制系统、控制措施几个角度提出了加强科研机构内部控制的几点建议.  相似文献   

16.
内部控制的有效性是衡量现代企业管理水平的重要标志,建立一套科学有效的内部控制体系对企业发展具有十分重要的意义.本文主题是基于公司治理的角度对企业内部控制进行优化,通过文献研究,主要运用定性分析方法阐述了公司治理与内部控制的关系,从公司治理视角分析了我国企业内部控制存在的问题及原因,并最终总结出“优化内部控制环境、加强控制活动和健全评价监督机制”等是有效地优化措施.  相似文献   

17.
内部控制是我国企业普遍使用的一种管理方式,而科学合理的评价体系是内部控制发挥其效果的良好保证.企业内部控制评价体系的建立可以对企业管理进行有效分析,为企业发展提供合理策略,积极促进企业健康发展.但从目前我国企业内部控制评价体系本身的发展情况来看,仍存在诸多的不足之处,难以发挥其功能作用.通过对企业内部控制评价体系建设中存在的一些问题进行分析,结合相关理论知识和实践经验,对企业内部控制评价体系的构建进行探究,并给出了几点对策建议.  相似文献   

18.
内部控制是为确保实现企业目标而实施的程序和政策.但是在设计内部控制时,可能由于各方面的原因,内部控制在实际的运行过程中不能很好地发挥其应有的作用.所以需要对内部控制运行情况进行必要的监督检查,发现其不足和问题以及缺点,从而完善内部控制,提高内部控制的有效性.因此,内部监督是保证内部控制体系有效运行和逐步完善的重要措施.  相似文献   

19.
2004年"中航油事件"后,内部控制问题引发了政府,企业和理论界对内控执行和完善的思考,内控的有效性再度引起了大家的关注.本文分析了事业单位内部控制存在的问题.并提出了加强事业单位内部控制的相关措施.  相似文献   

20.
内部控制是现代企业内部管理的一个重要组成部分,建立健全企业内部控制制度,切实加强企业内部控制,逐步完善公司法人治理结构,是保证企业可持续发展的一个重要方面.目前我国企业内部控制体系中还存在许多不利于企业发展和经营活动运行的问题,本文对企业内部控制存在的问题进行了分析,提出了相应地解决措施.  相似文献   

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