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相似文献
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1.
内部审计在企业内部控制的作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
《企业内部控制基本规范》和三项《企业内部控制配套指引》,均对企业的内部控制提出了新的要求,也对内部审计在企业内部控制中应该起到的作用进行了要求和明确,本文就以上作用进行了理解和分析。  相似文献   

2.
马俊婷 《中国经贸》2011,(16):197-197
《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》共同构建了中国企业内部控制规范体系,自2011年1月1日起首先在境内外上市的公司施行.自2012年扩大到上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行;本文结合国家法律规范和个人在国企中的管理经验,就国企加强内部控制的实际实施过程进行了探讨。  相似文献   

3.
随着市场经济的发展,建立健全内部控制制度对我国企业的有效运行有着十分重要的意义。我国相关部门已出台了一系列相关政策,2008年我国财政部等五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》,2010年五部委又联合发布了《企业内部控制配套指引》,这一系列政策的相继出台标志着适应我国企业实际情况、融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系基本建成,意味着我国企业内部控制体系建设进入了一个重要阶段。  相似文献   

4.
陈洁 《中国经贸》2010,(22):203-203
2008年5月和2010年4月,财政部会同证监会、审计署、银监会和保监会发布了《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》该配套指引包括18项《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》,并规定自2011年1月1日起在境内外同时上市的公司执行,2012年1月1日起在上交所、深交所主板上市公司执行。这标志着适合我国企业内部控制规范体系已基本建成。其中内部控制审计制度的确立,提升注册会计师执业质量,维护社会公众利益,都具有重大的现实意义和深远的历史意义。  相似文献   

5.
张铁芙 《中国经贸》2014,(22):142-143
伴随2008年、2010年财政部等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制规范》,上市公司已经率先实施和完成内部控制体系建设,其他企业也积极参照并执行。内部控制工作得以全面启动并推广,有效的内部控制与可靠的财务报告之间的相互影响关系得到广泛认可。经过多年政策指引和基本规范的完善,财务报告内部控制作为内部控制体系中重要项目,其作用也日趋重大。本文通过对财务报告内部控制的阐述,及内部控制五个主要构成因素的探讨,将其对于财务报告可靠性的重要意义进行说明,并结合日常操作的经验,针对企业财务报告内部控制工作提出建议。  相似文献   

6.
《会计法》、《企业内部控制基本规范》等法规都对公司提出了严格的监管要求,要求企业建立完善的内部控制制度。应当看到,这是一个复杂的过程,需要解决的问题很多.本文针对企业内部控制环境建设问题进行了探讨。  相似文献   

7.
文章结合当前国内企业,特别是国内上市公司内部控制现状、存在问题以及国际企业内部控制标准发展历程及趋势等对五部委最近出台的《企业内部控制基本规范》进行了较详细的解读,指出《基本规范》的出台是一项在会计审计领域与国际标准接轨的重大改革,将有利于提高国内上市公司经营管理水平和风险防范能力,有利于资本市场的持续健康发展。  相似文献   

8.
随着市场经济的发展,建立健全内部控制制度对我国企业的有效运行有着十分重要的意义。我国相关部门已出台了一系列相关政策,2008年我国财政部等五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》,2010年五部委又联合发布了《企业内部控制配套指引》,这一系列政策的相继出台标志着适应我国企业实际情况、融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系基本建成,意味着我国企业内部控制体系建设进入了一个重要阶段。  相似文献   

9.
周斌 《中国经贸》2009,(18):29-30
内部控制和风险管理是加强企业内部经营管理、促进企业价值最大化的两个重要领域。近年来,财政部、证监会等国家监管部门陆续联合发布了《企业内部控制基本规范》,《内部会计控制规范》等许多相关法规,对于加强我国企业内部控制和风险管理起到了规范和指导作用。本文阐述了内部控制基本理论的基础上,侧重分析企业内部控制和风险管理的关系以及如何加强两者的联系以更好的推进企业经营管理的改进,引进美国纽约银行的成功案例,希望对我国企业加强内部控制和风险管理有所裨益。  相似文献   

10.
2008年6月28日,财政部、国资委、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布《企业内部控制基本规范》和17项具体控制规范,同时发布了《企业内部控制鉴证指引》,被人们称为是“中国版萨班斯法案”的出台,意味着我国旨在有效保护投资者利益的企业内控标准体系的建立。《企业内部控制鉴证指引》取代了2002年颁布的《内部控制审核指导意见》,成为指导我国内部控制鉴证业务的规范,表明我国上市公司施行内部控制鉴证也将成为一种必然趋势。  相似文献   

11.
按照《企业内部控制基本规范》要求,国有企业应建立与实施内部控制,这是我国企业参与国际竞争、自觉遵循市场经济规则的要求,也是企业提高管理水平的内在要求;而内部控制审计是评价企业内部控制实施情况及效果的手段。为此,本文对实施国有企业内部控制审计进行初步探讨,以推动国有企业内部控制建设,增强国有企业竞争力。  相似文献   

12.
杨莹 《上海国资》2008,(8):44-45
《企业内部控制基本规范》的发布备受企业关注,国有大中型企业也将根据新规进行对照梳理,进一步加强内部控制,防范经营风险。本期德勤视点的主题即为内部控制规范,德勤专家为我们分析了一项调查中反映出的企业内控中存在的问题与不足,同时对企业执行内部控制规范提出建议。  相似文献   

13.
李晓飞 《中国经贸》2012,(14):41-42
《企业内部控制配套指引》连同此前发布的基本规范,标志着适应我国企业实际情况、融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系基本建成。  相似文献   

14.
近年来,在"大众创业,万众创新"的时代背景下,一大批中小企业如雨后春笋般发展起来,而互联网行业的发展速度远远超过了传统行业。搭乘"互联网+"的顺风车,互联网行业由于内部控制相对缺乏,盲目扩张,面临许多发展风险和不确定性因素。近年来,我国颁布了一系列关于会计内部控制系统的文件,2008年财政部等五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》,2010年,五部委又联合发布了《企业内部控制配套指引》(包括应用指引、评价指引和审计指引),2010年7月财政部会计司发布了《企业内部控制规范讲解》;2017年根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国公司法》等法律法规及《企业内部控制基本规范》,财政部制定了《小企业内部控制规范(试行)》这意味着,无论是国家层面还是企业自身发展,内部控制占据着越来越重要的地位,文章通过SWOT分析法,研究互联网企业在内部控制方面的优势和劣势,对互联网行业财务内控问题进行分析,并寻求解决对策。  相似文献   

15.
2008年5月,财政部、审计署等部委联合发布了《企业内部控制基本规范》(以下简称《基本规范》),于2009年7月1日起在上市公司范围内实行,并鼓励非上市的大中型企业实行。  相似文献   

16.
<正>《企业内部控制基本规范》(以下简称《基本规范》),要求自2009年7月1日起在上市公司范围内施行,并鼓励非上市的大中型企业执行。本文试图根据中国石油化工股份有限公司内部控制建设的实践,就新形势下持续有效地把内部控制建设作点探讨。  相似文献   

17.
董中超 《特区经济》2012,(1):115-117
《企业内部控制基本规范》发布之后,要求从2009年1月1日从上市公司和中央企业中率先开始执行。本文以中化集团控股的12家上市公司为研究对象,对其2009年度的内部控制审核报告进行调查分析,总结了其中存在的问题,并提出了相应的建议,以期为《内部控制基本规范》的普遍实施总结经验,进一步的改进。  相似文献   

18.
近年我国先后颁布《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,强制要求国内上市公司对外披露内部控制自我评价报告和内部控制鉴证报告。实行强制披露政策能否提高财务报告质量,此举能否满足投资者对财务信息的需求?文章将采用实证的方法研究此问题。  相似文献   

19.
2008年5月22日,财政部又会同证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了财会[2008]7号文件《财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发〈企业内部控制基本规范〉的通知》(以下简称《基本规范》),是我国第一部全面规范企业内部控制的规章制度;是我国企业建立和实施内部控制的基础框架;是统领应用指引、评价指引与鉴证指引的标准;开创了中国企业内部控制体系的新局面;是指导我国企业如何加强内部控制的最基本也是最主要的法规文本。  相似文献   

20.
2008年5月22日,财政部又会同证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了财会[2008]7号文件《财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发〈企业内部控制基本规范〉的通知》(以下简称《基本规范》),是我国第一部全面规范企业内部控制的规章制度:是我国企业建立和实施内部控制的基础框架;是统领应用指引、评价指引与鉴证指引的标准;开创了中国企业内部控制体系的新局面;是指导我国企业如何加强内部控制的最基本也是最主要的法规文本。  相似文献   

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