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内部控制制度是加强现代企业管理的重要手段,要实现企业内部的有效控制,首先要提高对内部控制的认识,完善控制环境,解决好内部控制活动中的重点和难点问题,建立现代企业制度,健全内部会计控制体系,引进先进的管理手段,持续不断和创新的思想不断地推进企业内部控制体系建设,充分发挥内部控制在实现持续健康发展中的作用. 相似文献
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高校内部控制规范存在着滞后性问题,应从内部环境、风险评估、控制活动及内部监督等方面加以完善,防范职务犯罪等行为的发生,促进高校稳定发展。 相似文献
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内部控制是公司经营管理过程中的重要组成部分,对于规避风险、稳定安全运行等方面具有重要的作用。近年来,伴随着经济社会的快速发展,公司之间的竞争也越来越激烈,这就对公司的经营管理能力提出了更高的要求,特别是要做好公司的内部控制工作,并及时应对公司运营过程中出现的风险,以此来确保公司更好地应对各种各样的挑战。本文以内控管理理论为切入点,探讨了公司的内控管理存在的问题,并提出了一些具体的改进措施,希望能够为我国企业内部控制的顺利开展提供有益的参考和借鉴。 相似文献
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2008年6月我国《企业内部控制基本规范》正式发布,给我国上市公司和其他企业在加强内部控制建设方面提供了权威性的指引,但仍在理念和实务方面同国际先进水平相比仍存在差距.笔者重点谈谈我国企业内部控制的不足及其改进建议. 相似文献
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一、我国商业银行内部控制制度存在的问题(一)内控制度不健全商业银行的稽审部门为层层派驻制 ,业务归上一级行组织领导 ,而稽审人员的劳动人事、工资福利关系在本级行 ,稽审部门的独立性、超脱性和权威性无法体现。(二)内控制度严重滞后随着商业银行的快速发展和一些新的金融业务的产生 ,相应的内控制度和管理办法在不同程度上难以适应新的形势下金融业务发展的需要。另外 ,有些制度中没有体现内部控制的原则 ,如在组织规则上 ,没有把所有不相容的职务都完全分离 ,没有对员工甚至敏感岗位员工进行经常性的轮调轮训 ,电子数据处理系统的… 相似文献
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中小企业是促进就业、改善民生、稳定社会、发展经济、推动创新的基础力量,是构成市场经济主体中数量最大、最具活力的企业群体.中小企业已经成为支撑国民经济增长,解决就业人口,维护社会稳定的重要力量.然而,受客观环境的影响,许多中小企业度过了艰难的初创期,但在成长期遇到瓶颈,甚至倒闭,薄弱的内部控制制度与之有着密切关系.我国内... 相似文献
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随着国家医疗卫生改革的深化,以及社会对医疗服务水平提升的关注,基层医疗卫生机构需要逐步提高内部管理水平以服务于单位整体不断发展的需要。同时,基层医疗卫生机构的其内部控制体系也在逐步完善当中。本文通过对基层医疗卫生机构内部控制的现状及存在问题进行分析,并提出改进措施。 相似文献
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中小企业内部控制存在着许多问题,有许多中小企业的管理者没有意识到内部控制的重要性,对内部控制也有很多误解,再加上中小企业在组织结构上的不合理和人员素质普遍较低等方面的因素,使企业内部控制较为薄弱。本文结合中小企业内部控制的特征,分析中小企业内部存在的问题,提出相应的对策建议,优化企业内部控制,促进中小企业健康发展。 相似文献
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健全民营企业内部控制制度措施浅析 总被引:1,自引:0,他引:1
内部控制是衡量现代企业管理的重要标志,新颁布的会计法明确要求各单位应建立健全本单位内部会计监督制度,这是保证会计有效发挥其应有作用的重要举措,而作为会计监督重要基础的内部控制,特别是与会计监督直接相关的内部会计控制,又是会计控制得以最终实现的前提。 相似文献
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王琦 《中国乡镇企业会计》2023,(2):142-144
内部控制是现代企业获得竞争优势,实现可持续发展的重要管理手段,对于民营医院来说,强化内部控制同样是其提升市场竞争能力,实现稳定发展的必要手段。目前,民营医院在内部控制中还存在思想认知、制度建设、内控执行、人员素质等方面的问题,制约其内控水平的有效提升。因此,需要从问题入手,加强民营医院内部控制的思想认识,完善制度建设,强化执行监督,提升人员素质,为促进民营医院落实内部控制,实现稳定发展提供有效建议。 相似文献
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本文针对行政事业单位内部控制方面存在的问题提出具体建议,希望对我国行政事业单位内部控制的建设有所帮助。 相似文献
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近些年来,在经济全球化和信息全球化的社会大背景下,我国经济得到了快速地发展,大型企业的数量显著增加,企业的经营模式和管理模式也在发生着深刻的变革。众所周知,完善的企业内部控制制度对于促进企业可持续性快速发展十分必要。通过有效的内部控制制度对企业组织体系进行系统化管理,可以显著降低企业经营管理过程中的投入成本和承担风险,从而获得可观的经济效益。 相似文献
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狄文法 《中国乡镇企业会计》2017,(2):154-155
伴随着我国民营企业飞速发展,逐渐占据国民经济发展的重要地位,但很多民营企业内部控制体系还不完善。本文主要浅析当前民营企业内部控制存在的问题,并提出了科学的对策,最终促进民营企业的良好发展。 相似文献
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浅谈企业内部控制存在的问题及治理措施 总被引:1,自引:0,他引:1
李雅洁 《山东工商行政管理》2003,(6):49-49
企业内部控制制度是指单位为了保证业务活动的有序进行,确保资产的安全完整,防止欺诈和舞弊行为,实现经营管理目标等而制定和实施的一系列具有控制职能的方法、措施和程序。内部控制是一个单位内部的管理控制系统,它涵盖单位内各项经济业务、各个部门和各个岗位,并针对业务处理过程的关键控制点,将内部控制工作落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 相似文献
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国家审计“免疫系统论”,要求审计工作具有预防性和建设性作用,该作用的发挥,基于对被审计对象行政、经济运作的控制程序和各环节通畅程度的评价,核心是充分关注内部控制建设,揭示薄弱环节。本文通过内部控制测试的实践,思考专项资金审计应予关注和改进的方面,试图提出可供参考的现实建议。 相似文献
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随着社会主义市场经济体制的不断完善与现代企业制度的逐步建立,我国企业的内部控制规范建设日益引起理论界和实务界的广泛关注。文章以深圳证券交易所中小企业板上市公司为例,从内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面分析了其内部控制规范的实施现状。针对上述问题,提出了加强内部控制的执行力、实行全面风险管理战略、完善内部监督机制等建议,为企业内部控制规范体系的建设奠定基础。 相似文献
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我国企业内部控制存在的问题及完善措施 总被引:1,自引:0,他引:1
近年来,我国企业内部控制工作在理论和实践中都取得了一定的成绩。但是,我们在肯定成绩的同时,更要清楚地看到建立健全企业内部控制体系任重而道远,要善于总结经验教训,不断完善企业内部控制制度,让我国企业内部控制工作沿着正确的道路前进。文章阐述了目前内部控制存在的主要问题,提出了完善企业内部控制的措施。 相似文献
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钟志芳 《中国乡镇企业会计》2020,(4):196-197
近期随着改革开放的深入,民营企业在国民经济中的地位越来越重要,所发挥的作用也越来越大,不仅在国家税收、社会就业方面有很大贡献,更是富民的主要形式。而在社会经济环境越来越复杂的情况下,民营企业面临的竞争压力日益增加,部分民营企业内部控制管理缺失或执行力度不够,加大了企业的经营风险,削弱了民营企业的市场竞争能力。本文针对目前民营企业经营过程中的内部控制现状,提出几点合理化的建议,以求推动民营企业的发展,提高民营企业内部控制管理水平。 相似文献