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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
奖牌的背后记华县教育局局长张峰郭稳成索红芳柳向阳审计署关于内部审计工作的规定中指出:内部审计机构是在本单位主要负责人的直接领导下进行工作的。所以,内审工作能否开展起来,关键是单位的主要领导是否重视。我局内审机构组建以来,主管此项工作的局长张峰同志十分...  相似文献   

2.
全省内部审计工作会议于一九九三年十一月十日至十二日在武昌召开。参加会议的有地市州分管内审工作的局长、指导科(处)长、省直派出机构和内审机构的负责人、部分大中型企业内审负责人以及部分先进单位和先进个人代表共105人。省委常委、常务副省长李大强,省政府秘书长程运铁等领导同志出席会议、李大强同志代表省委、省政府作了重要讲话。他首先肯定了近十年来我省内部审计工作取得的成绩,并且指出:在市场经济条件下,内部审计不是可有可无的问题,而是如何加强的问题,在政  相似文献   

3.
高密市市长重视抓内审工作在高密市召开的全市内部审计工作会议上,高密市市长吴元宝就如何进一步搞好内审工作提出:一点要求。一要进一步加强对内部审计工作的领导。一把手要亲自抓,关心支持内部审计人员的工作。今后把内审工作开展如何,作为衡量部门、单位主要领导是...  相似文献   

4.
在交通事业大发展的形势下,襄阳县交通局重视支持内部审计工作。不断完善自我约束机制,在交通系统建立内部审计机构8个,配备内审人员43人,初步形成了交通系统内部审计网络。交通局内审人员抓住机遇,开拓进取,以为交通事业保驾护航为已任,当好经济卫士,受到交通系统干部职工的称赞,被誉为交通经济的"守护神"。大显身手的审计环境襄阳县内审人员十分羡慕的说:"交通局有一个抓内部审计在行的局长,交通内审人员有一个广施才华、大显身手的审计环境。"此话一点不假。张祖田局长经常说:抓好内部审计工作,是实现自我完善,自我发展的需要。当前改革越深入,经济越活跃,政策越优惠,地方越配合,越需要重视和加强内  相似文献   

5.
审计署关于内部审计工作的规定中指出:内部审计机构是在本单位主要负责人的直接领导下进行工作的。所以,内审工作能否开展起来,关键是单位的主要领导是否重视。  相似文献   

6.
七月流火,八月淌金。这无限生机的七月预示着又一个硕果累累金秋的来临。7月17日-18日,吉林省内审经济责任审计工作经验交流会议在长春义和宾馆召开。这次会议,是自省内审协会成立以来,规模最大、质量最高、收效最佳的一次关于内审经济责任审计工作交流的大会。 参加这次会议的有省审计厅副厅长刘庆恒同志,吉林森工集团总公司监事会主席杜崇军同志,四平联合化工股份有限公司董事长总经理何志福同志,白河林业局总会计师罗工柱同志,各市州审计局主管内审的领导及内审协会负责人和部分中、省直单位内审机构负责人共98人。会议由省内审协会秘书长冷信同志主持。会议期间还聘请了省审计厅经济责任审计处两位处长进行了经济责任审计理论与实务讲座。这次会议的召开是对我省前一时期内部审计机构在经济责任审计工作取得的经验和成果进行阶段性的总结与交流,并对近阶段经济责任审计工作进行研究和探讨。  相似文献   

7.
在近期召开的宣武区内部审计工作会议上,区审计局局长梁就内审工作面临的形势和存在的问题提出2000年内部审计工作指导意见。1、建立和完善内部审计制度,确保内部审计工作顺利开展和不断创新。各行政机关、企事业单位要认真贯彻落实区政府《北京市宣武区关于加强内部审计工作的规定》的通告,在经济体制改革不断发展的新形势下,根据单位内部管理的需要,建立相应的内部审计机构,配备相对稳定的内部审计人员,建立健全各项内部审计制度。2、确定审计重点,多层次发挥内部审计作用。各行政机关,企事业单位要结合本单位改革和管理的实际,…  相似文献   

8.
为了加强部门审计工作,推动全省内部审计工作,1998年3月25日,省审计厅在省交通厅召开了省直部门审计工作会议。这次会议的主要内容是通报对省直18家派驻机构1996-1997年度工作质量考核的情况,对省交通厅等5个单位颁发审计质量检查考核优胜奖;听取省交通厅审计工作经验介绍,组织现场观摩、交流;总结我省上年的内审工作情况,安排省直部门内审今年工作。参加这次会议的有省直派驻机构、省直部门部分内审机构的负责人。省审计厅副厅长彭世泽同志,省交通厅副厅长蔡潮、任必年同志出席会议并讲了话。与会代表一致认为省交通厅审计工作经验可  相似文献   

9.
应城市各级内部审计机构认真贯彻执行《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,坚持"巩固、发展、提高"的方针,全体内部审计人员真抓实干,奋力拚博,开拓进取,尽职尽责,全市内部审计工作再创佳绩,又上台阶。一、加强内审组织和内审制度建设。1996年,各级领导进一步重视与支持内市工作,4月上旬,市政府召开各主管部门、金融保险机构分管审计工作的领导和审计股长及有关单位审计人员80人参加的全市内审工作会议,表彰先进、部署工作,增强了内审人员做好内  相似文献   

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英山县审计局适应新形势发展要求,不断改进对内审工作的指导方法,该局采取的"五抓五促"指导方法,有力地促进了该县内审工作再上新台阶。一、抓好一个会议,促思想认识水平提高。该局每年召开一次内审单位主要负责人和审计人员参加的工作会议,会上请县政府主要领导到会讲话,传达省市审计工作会议精神,明确内审工作的指导思想和工作任务。通过会议的学习讨论,促进了各单位领导对内部审计工作的思想认识,引起了领导的重视,很多单位领导把审计放在心上,抓在手上、用在刀刃上,认为凡是单位的重大经济决策离不开审计的参谋,干部任免人事调整离不开审计的结果,经济指标的测算、制定、检查、考核、结帐兑现离不开审计。县信用联社主任对审计的每一个项目,都亲自听汇报,支持审计人员依规依章处理,县卫生局高度重视离任  相似文献   

11.
《审计署关于内部审计工作的规定》要求“内部审计机构在本单位主要负责人直接领导下,依照国家法律、法规和政策以及本部门、本单位规章制度,对本单位及所属单位的财政、财务收支及其经济效益进行内部审计监督,独立行使内部审计监督权,对本单位领导负责并报告工作。”但事业单位的内审工作有其独有的特点,执行上有一定的难度,因此,对事业单位的内审工作,我们要进一步提高认识和统一思想。现结合我区事业单位的具体情况,谈一谈自己的几点认识。一、基本现状(一)机构状况1、有的事业单位虽单独设立了内审机构,但由单位行政一把手…  相似文献   

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为进一步促进内部审计工作为企业经济效益服务的作用,天津市审计局于日前相继召开了电线总厂的“物流跟踪”审计和大沽化工厂的“物资采购”审计经验现场交流会。市审计局设立的“内部审计经常联系单位”和部分主管部门的内审机构负责人参加了会议,天津市审计局王志铭局长、李延敬副局长以及机电工业总公司和渤海化工集团的有关领导出席会议并讲话。 现场会上,电线总厂和大沽化工厂分别介绍了他们开展“物流跟踪”审计和“物资采购”审计的思路、作法、程序及效果,展示了相关的制度、工作底稿、档案以及审计后建立起的各项规章,两单位…  相似文献   

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金分水 《浙江审计》2001,(11):44-44
为适应社会主义市场经济的发展,几年来,我市审计机关认真履行对内部审计工作的指导和监督,局党组把这项工作列入了议事日程,摆到重要的位置。局长亲自抓、分管领导和局办公室具体抓,同时还定期分析内部审计工作的发展趋势和制约内审发展主要因素,积极采取有效措施,加大指导内审力度,有计划,有部署推进内部审计工作。如召开全市内部审计工作座谈会议,起草今后内部审计工作思路,撰写了《社会主义市场经济条件下,强化内部审计工作,努力为经济建设服务》,同时认真组织好横店集团、广厦集团、市供销合作总社、市农业局、市二轻局等5个内审先进交流材料按照上级审计机关和内部审计协会的部署,积极主动地组织内部审计开展理论研究活动;有计划安排内审人员参加培训;开展内部审计工作先进单位和先进工作者的评选。通过加强对内审工作的领导,认真履行内审职能,使内部审计工作健康快速地发展。  相似文献   

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一、内部审计中人际关系工作的内容内部审计中的人际关系既包括与组织内部主要负责人、被审计单位、其他相关职能部门人员之间产生的人际关系,也包括与组织外部审计机关、社会审计机构、税务机关、法律顾问、专家等之间产生的人际关系。良好的人际关系,是做好内审工作的前提条件,根据不同的交往对象,内审的人际关系包括下列内容:1.建立与组织负责人的良好人际关系。内部审计人员接受组织负责人的委托进行内部审计工作,因此,内部审计工作的顺利开展首先要取得组织负责人的授权和支持,为此必须与组织负责人保持良好的人际关系。内部审计人员定期或不定期向组织负责人递交审计工作计划提案、各种审计报告、管理建议书等,并就工作  相似文献   

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襄阳县交通局局长张祖田同志,重视健全内部审计制度,不断完善审计监督网络,有效地开展内部审计监督,在当地传佳话。一、"建立内审制度"经96年6月1日,是交通局新任领导到任的第二天,张祖田局长等领导首先到局审计股,听取全县交通系统内审工作情况汇报。在调查摸底,掌握情况的基础上,张局长对过去内审工作成绩给予了肯定,对面临的问题和现状进行了研究分析。在此基础上,明确提出了"在全县交通系统建立内部审计制度"的要求。  相似文献   

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天津市建委重视内审工作对专职内审人员给予审计补贴天津市建委几年来重视内部审计工作,所属单位内部审计机构健全,内审人员配备符合业务工作需要,并在国家审计机关的指导下,开展了各项审计工作,取得显著成效,促进和推动了全市城建系统经济管理工作。近日,天津市建...  相似文献   

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山东省审计厅与八大企业集团建立内部审计试点单位协作活动制度[本刊讯]3月25日,省审计厅在济南召开省政府重点培植的八大企业集团内审机构负责人座谈会,张玉忠副厅长及审计管理处有关同志参加了会议。会议传达了全国、全省审计工作会议对内部审计工作的部署和省审...  相似文献   

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泸州市审计局、内部审计协会为进一步贯彻中国内部审计准则,继续推进我市内部审计工作法制化、规范化,落实内部审计工作考核、评价和争先创优机制,提高内部审计质量,规避审计风险.于3月15日,召开内部审计质量研讨会.市审计局和内审协会有关负责人,市公安局、市地税局、泸州医学院、烟草和电信公司等5个内部审计项目送检单位的内审机构负责人.以及市教育局和泸天化公司等内审机构负责人到会。研讨会通过对内审机构报送的5个审计项目.检查审计质量并结合中国内部审计准则、《四川省优秀内部审计项目评选计分标准》进行分析和讨论。  相似文献   

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有总结才有提高,有推陈才能出新.江西省审计厅为总结去年审计工作,部署今年的审计任务于2006年3月28日至29日,在南昌召开了全省审计工作会议暨全省审计机关先进集体和先进工作者的表彰会议.来自全省各级审计机关的局长、全省审计机关先进集体、先进工作者和审计能手代表、省厅各单位负责人、省直各内审机构负责人等共300余人参加了会议.  相似文献   

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3月22日上午,顺德市政府召开了全市审计工作会议。各镇(区)政府主管审计工作的领导、财政管理办公室主任及审计助理、市属各有关局、部、办及下属单位主管审计工作的领导和财务或审计负责人,各内审机构负责人以及2000年度审计对象单位主管财务工作的领导及财务负责人、市人大负责财经工作的领导共130多人参加了会议。会议传达了朱镕基总理对审计工作的重要指示和全省审计工作会议精神,总结了我市去年的审计工作,布置了今年的审计任务,并对我市的内部审计工作提出了要求。会议强调了今年的审计工作重点:加强对“公、检、法…  相似文献   

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