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内部控制对于任何一个单位来说都是一种比较重要的管理手段,在管理活动中占有极其重要的地位,对于医院来说同样如此。本文主要是对医院内部控制的现实意义进行了简要的介绍,分析了当前医院内部控制的主要内容与开展现状,着重阐述了加强医院内部控制的一些有效的方法策略。 相似文献
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谈医院现金管理内部控制制度 总被引:1,自引:0,他引:1
医院现金流失现象相当严重.因此必须具备一整套应对现金流失的内部控制制度。但是,医院现金管理内部控制制度的建立涉及到方方面面的内容。是一件相当复杂的事情。文中通过对内部控制制度的概念,通过对医院现金管理内部控制制度的建设,分析了当下医院现金管理内部控制制度的一系列问题。 相似文献
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加强医院内部控制是医疗改革的重要内容之一。本文提出了医院内部控制的涵义,分析了目前公立医院内部控制存在的主要问题,详细论述了公立医院为顺应改革需要而应采取的内控对策。 相似文献
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随着新经济时代的到来.要求医院加快信息化、市场化建设和管理理念创新、完善和建立现代医院制度下的内部控制制度,医院内部控制管理体系的建立对医院实现可持续性发展的意义极其重大。本文首先阐述了医院内部控制管理的基本原则,其次,要不断提高推进医院内控体系建设重要性的认识;加强医院收入控制;加强支出控制;以人为本.提高内部控制人... 相似文献
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本文在介绍医院进行预算编制的四个要点的基础上,提出了合理编制预算的基本原则,通过借鉴现代企业内部控制,阐述了如何对医院运行成本的内部控制。 相似文献
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医院财务管理工作是医院经营管理的重要组成部分,内部控制则是医院财务管理的重要内容,在管理和监督医院的财务信息方面发挥着重要作用。就目前的医院来说,在财务管理和内部控制上都存在着诸多的问题,这严重制约了医院的快速发展与成长。本文就当前医院财务管理中存在的问题进行阐述,分析了医院内部控制理论在对医院自身的财务管理中的重要性,以及医院内部控制在财务管理中的内容,并提出了当前医院内部控铺存在的主要问题,再此基础上,对医院加强内部控制提出了建议和策略。 相似文献
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随着社会的进步,医院财务电算化已经在行业财务处理上得到非常广泛的应用,环境污染加剧,人们的医疗保障和安全健康也越来越重要,医院关系人民生命健康,一定要紧跟时代发展的步伐,本文从医院财务电算化内部控制的内容出发,根椐医院财务电算化内部控制的相关特点,找出医院财务电算化内部控制所存在的不足之处,提出改善医院财务电算化内部控制相关对策。 相似文献
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鉴于我国目前医院财务内部控制普遍存在的不完善情况,本文就如何加强医院内部财务控制为主题进行探讨,主要从对医院内部财务控制的概念及内容入手,发现其中存在的部分隐患,并对此提出相关性的改善参考意见。 相似文献
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内部控制对于任何一个单位来说都是一种比较重要的管理手段,在管理活动中占有极其重要的地位,对于医院来说同样如此。本文主要是对医院内部控制的现实意义进行了简要的介绍,分析了当前医院内部控制的主要内容与开展现状,着重阐述了加强医院内部控制的一些有效的方法策略。 相似文献
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医院货币资金是指医院所拥有或控制的现金、银行存款和其他货币资金。货币资金是医院流动性最强风险最高的资产之一,是医院进行医疗服务活动不可缺少的物质条件,货币资金的内部控制是医院内部控制系统的一个重要组成部分,是保证医院持续稳定发展的重要手段。本文阐述了医院货币资金控制的重要性及内容,分析了医院货币资金内部控制的现状,并就此提出了相应的完善对策。 相似文献
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对完善医院内部控制制度的探讨 总被引:4,自引:0,他引:4
本文首先简要价绍了医院内部控制制度的主要内容以及内部控制对医院的作用,然后讨论了医院内部控制制度存在的缺陷和不足,最后尝试为完善我国医院内部控制制度提出合理化的建议. 相似文献
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医院内部控制的重要内容就是内部会计控制。先结算,我国医院内部会计控制存在诸多问题,如观念落后、制度不健全和会计人员综合素质低等问题,都是阻碍医院经营活动的进行。因此,针对医院内部会计控制存在的问题提出相应的解决措施。 相似文献
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在医疗改革深入推进背景下,医院正确认识到加强内部控制在采购行为全过程中起到的作用,深入分析以加强采购合同管理为抓手,采取有效手段完善内部控制,保证采购合同形式的合法合规,内容的真实有效,执行的有理有据,从而实现医院的各项采购、经济业务合法、有序开展。基于此,本文将以医院为背景,围绕采购合同管理与内部控制展开研究,重点阐述了内部控制与采购合同管理的相关概述,深入分析医院采购合同管理中的现存问题,最后从内部控制的视角提出几点完善采购合同管理的建议,供医疗行业的财务同行参考。 相似文献
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加强内部控制管理是规范公立医院经济和业务活动,有效防范医院内部运营风险的重要途径。N医院2021年制定了《N医院内部控制管理实施工作方案》,方案中详细阐述了N医院的内部控制管理实施工作的指导思想、组织保障、管理职责和工作措施等内容。当前N医院仍存在财务部门责任过重、内部控制信息化建设薄弱等问题,可从汇编内部控制管理制度体系、明确财务部门与业务部门职责、加强协同机制、强化内部控制信息化建设等措施优化内部控制管理。 相似文献
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内部控制评价是对内部控制是否完成目标而进行的检查和评审,进而发表结论,并出具意见。它涉及到评价主体、评价内容、评价范围、评价标准和评价方法等基本内容。对这些有关评价的基础问题的探讨有助于建立和健全内部控制体系,为企业的合规和高效运营提供合理保障。本文即是对国内有关内部控制评价问题的研究所做的基本综述和归纳总结。 相似文献
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文章分析了当前医院内部控制存在的问题,在此基础上,借鉴新的企业内部控制基本规范,就如何构建适合医院的内部控制规范体系作了初步探讨。 相似文献