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近年来国内外出现了一系列大型集团公司经营失败与舞弊的案例,引起了专家学者们对集团公司经营与管理问题的思考。虽然问题的成因比较复杂,但经过分析,人们发现内部控制的缺陷是导致这些问题的主要原因之一。本文围绕选题,从内部控制五要素入手,结合集团公司的概况与特征,分析其内部控制存在的主要问题并提出有针对性的改善意见。 相似文献
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随着经济发展,企业之间的竞争越演越烈,当今的市场环境充满着竞争和挑战,风险无处不在、无时不有。集团企业的规模进一步扩大,跨地域管理的情况更加复杂,面临的风险也更多。企业的风险包括战略风险、经营风险和财务风险,主要围绕运用管理会计的理论和方法帮助企业防范集团公司的财务风险,提升管理控制水平。只有合理地管理和控制集团公司的财务风险,才能实现风险和收益的最有匹配。集团公司的财务活动分为筹资活动、投资活动和日常经营活动,从这三大部分出发,从五个方面即筹资风险、投资风险、经营风险、流动性风险和存货风险等来分析集团公司所面临的财务风险,根据事前防范、事中控制和事后监督的原则对财务风险进行控制,找出集团公司财务风险控制存在的不足,进而提出行之有效的建议,以期促进集团公司的持续健康发展。 相似文献
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随着社会主义市场经济的发展,我国企业的规模和数量都发生了很大的变化,特别是近些年来,集团企业发展迅猛。在集团公司的经营管理中,财务管理掌握着其经济发展的命脉,任何一个集团企业想要取得良好的经济效益并且在优胜劣汰竞争机制的市场中长期发展下去,需要做好自身内部控制建设,本文笔者就集团企业内部控制建设若干问题进行了探讨,希望集团公司重视内部控制制度的建设并落到实处。 相似文献
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随着中国国民经济的不断进步,公司集团化已成为企业做大做强的重要途径,各类集团公司层出不穷。在集团公司中,由于成员公司性质不一,再加之财会制度不一致、财会软件的不统一、人员素质高低不一,导致集团公司在财务控制上会有一定的弱化,内部控制不足。就集团公司加强内部控制的重要性进行分析,并就集团公司内部控制中存在的问题以及加强集团公司内部控制的对策进行全面阐述。 相似文献
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随着集团公司规模的不断扩大,集团公司对子公司的管控变得越来越困难。集团公司大多缺乏完善的财务控制模式和控制手段。分析了集团公司对子公司财务控制的内容和模式,并重点阐述了集团公司对子公司财务控制手段。 相似文献
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林虹 《经济技术协作信息》2011,(17):66-66
财务内部控制是企业管理中的一个重要环节。只有有效、科学的财务内控制度才可以抑制企业中的各种腐败和浪费现象,才可以最大限度的提高企业资金的利用效率和企业的经济效益,让企业在市场竞争中能够占有一定的优势。本文分析了我国财务内部控制存在的问题,并提出了强化财务内部控制的措施,以提高企业竞争力和经济效益。 相似文献
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随着我国经济和社会的发展,企业集团是现代经济中的一种常见企业组织形式,也是我国企业进行战略改组的一个重要目标。可是,我国企业集团具有复杂的结构、较大的规模、较快的增长速度,增加了财务控制的难度。基于此,主要探究了集团企业内部财务控制存在的问题以及引起问题的原因。 相似文献
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集团公司这种企业组织形式正在迅猛的发展,其对子公司的财务内部控制能力能否提高已成为制约集团公司内部管理完善的关键点.本文进行了母公司财务内部控制存在的问题及成因分析,并提出了相关的对策. 相似文献
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随着企业集团经济的迅速发展,出现了众多下属子公司,企业集团为确保母公司与子公司财务目标的协调一致,又不抑制子公司的积极性和创造性,必须妥善处理好母公司与子公司之间的财务关系,建立一种科学的财务财务控制模式,以实现集团公司战略目标和整体收益。从集团财务控制模式的基本理论出发,探讨适合我国国有企业集团的财务控制模式。 相似文献
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随着我国改革开放的不断深入,市场经济环境和事业单位工作的内外部环境都发生了明显的改变,给事业单位的财务工作带来了新的挑战.在事业单位管理工作中,财务工作内部控制是一项非常重要的内容,对维护单位经济正常运转、减少财务工作混乱、保证单位经济的稳定有着重要的作用.本文对事业单位内部控制管理工作中存在的问题进行了分析,并提出了一些加强财务工作内部控制的相关建议,希望能够更好的推动事业财务管理的开展. 相似文献
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医院财务内部控制研究 总被引:1,自引:0,他引:1
医院财务管理不仅是医院经营管理工作的一部分,而且还是专业性很强的工作,可以说是医院经济工作的核心。随着我国医疗体制改革的进行,逐渐完善医院财务内部控制制度,既可以规范医院财务管理工作,还可以提高医院经济效益。本文首先介绍了医院财务内部控制的概念,然后针对医院财务内部控制存在的问题,结合医院财务管理的重点谈谈如何进行有效的内部会计控制。 相似文献
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许爽 《经济技术协作信息》2009,(16):43-43
防范与控制企业财务风险是企业生存与发展的基础,本文在总结企业财务风险特点的基础上,分析企业财务风险与内部控制的关系,进而从通过内部制度对企业的财务风险实现有效的控制。 相似文献
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随着煤炭运销集团公司的快速发展,财务控制问题成为阻碍其进一步发展的主要因素之一。文章在分析煤炭运销集团公司财务控制中存在问题的基础上,着重探讨了财务控制模式选择的影响因素,结合煤炭运销集团公司的特点,提出当前煤炭运销集团公司应采取集权型财务控制模式。 相似文献
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随着煤炭企业的不断向前发展,其内部会计控制过程中暴露的问题越来越多,如会计造假行为严重,财务报告严重失真;对内部会计控制的意识严重不足,会计执行缺乏科学性和合理性等,这些问题的存在严重影响了煤炭企业的发展。 相似文献
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内部控制体系建设与应用,可以提升集团公司风险防范与合规经营水平.本文以内部控制理论研究为基础,找出集团公司内部控制建设和实施过程中容易出现的问题,并给出建议. 相似文献
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医院财务内部控制制度研究 总被引:3,自引:0,他引:3
医院属于事业单位,但医院有自己单独的、类似于企业的财务制度。财务内部控制制度是现代医院财务管理制度的重要组成部分。加强医院财务管理及成本控制,促进医院社会效益和经济效益最大化,保障卫生事业管理目标的顺利实现,必须有良好的财务内部控制制度作保障。但现阶段医院的财务内部控制制度存在不少问题,制度建设普遍不受重视,许多单位内部控制基础薄弱。随着我国市场经济的快速发展、医疗卫生体制改革的不断深入,如何加强医院财务内部控制制度建设已成为医院发展的重要课题之一。文章就目前医院财务内部控制制度存在的问题进行分析,并针对问题提出解决办法,重点就如何加强医院财务内部控制制度建设提出自己的看法。 相似文献