共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
中国机械工业集团公司(以简称:国机集团)成立于1997年,是国资委管理的国有大型企业,有53家子公司,其中全资子公司45家,控股子公司8家,主要从事国际工程承包、国内外贸易和高科技产品研发与生产,资产总额418亿元,净资产52亿元,主营业务收入465亿元,从业人员4.2万人。国机集团设立独立的审计稽查部,下设两个处。集团领导一贯重视和支持审计工作,在机构设置、人员配备、经费预算、办公条件、员工培训等诸多方面都给予充分保障,使审计工作为集团快速健康发展发挥了显著的作用。 相似文献
3.
1月20日下午,江苏省连云港市内部审计协会在灌云县召开县区办事处主任会议。会议回顾总结了2010年全市内部审计工作情况,对2011年全市内部审计工作进行了部署安排。会议要求,2011年内部审计工作要解放思想,开拓创新,改进方法,努力提高内 相似文献
4.
5.
为推行中国网通内部审计人员持证上岗工作,加强审计业务知识学习,提高审计队伍整体素质,中国网通集团审计部于2006年2月10日成功举办了“中国网通内部审计业务知识培训”。这次培训为期一天,以电视电话会议的形式对中国网通全体审计人员就集团内部审计工作进行了一次较为 相似文献
6.
7.
8.
保证质量落实方案努力完成金融审计任务本刊讯为认真贯彻审计署、省厅关于金融审计的指示精神,省厅金融审计处于2月9日至12日在郑州召开了全省金融审计工作会议。与会人员认真学习了全国、省两级审计工作会议和金融审计工作会议文件,并结合署金融司举办的北京培训会... 相似文献
9.
10.
2011年,福建省宁德市公安局认真贯彻全国、省公安审计工作会议精神,采取八条强有力措施推动审计整改年活动。一是设置审计机构和加强队伍建设。2011年1月14日,宁德市公安局党委召开内部审计工作专题会议,统一局党委领导班子的思想认识,决定设置内部审计机构,配足配强内部审计人员,在现有1名专职内部审计人员的基础上,新增2人充实内部审计队伍。二是 相似文献
11.
<正>2022年初召开的全国审计工作会议指出,深入开展研究型审计是实现新时代审计事业高质量发展的必由之路。A集团内部审计部门认真落实会议要求,以探索开展研究型审计为抓手,推动内部审计高质量发展。在2022年3月开展的A集团下属产业投资公司经营管理审计中,有效运用研究型审计的理念、思路和方法,不仅顺利完成审计任务,而且取得了良好的审计效果。 相似文献
12.
最近,浙江省松阳县召开全县内部审计工作会议,来自县机关事业单位、国有企业等内部审计单位的56人参加了会议,县委常委、常务副县长叶郑献就加强内部审计工作提出四点要求。一要切实加强对内部审计工作的领导。内部审计工作要实行单位主要领导负责制,同时应赋予相应的权限,积极支持内部审计人员依法履行职责。要定期研究、部署和检查内部审计工作,听取内部审计 相似文献
13.
14.
近日,山东省龙口市内部审计协会组成内部审计工作情况考核组,对全市38个会员单位2010年度内部审计工作开展情况进行调研和考核。考核组依据《龙口市内部审计工作年度考核办法》,对内部审计机构设置、人员配置和审计项目案 相似文献
15.
洛玻加快内部审计制度建设中国洛阳浮法玻璃集团公司审计部根据《审计署关于内部审计工作的规定》和(95)全国建材审计工作会议精神,结合公司的具体情况,制定了《洛玻集团公司内部审计条例》,并认真研究了审计工作的侧重点,采取有力措施,加大管理审计的力度,逐步... 相似文献
16.
17.
18.
现代,国外很多大型企业内部审计已经慢慢从传统的财务审计向风险管理、公司治理审计转型。2010年8月,国资委中央企业内部审计工作会议明确提出了内审工作的五大转型,其中要求内部审计工作从传统财务收支审计拓展到企业重大决策、业务流程与授权责任、主要风险点及其控制、大额资金的安全性、项目实施过程及效果、内控体系有效性等方面。审计的转型需要审计方法的更新。 相似文献
19.
近日,吉林省延边州审计局和延边州内部审计协会召开内部审计工作会议。各内部审计机构负责人和县(市)审计局负责内部审计工作人员近50人参加会议。会上,吉林省延边州内部审计协会秘书长盛振峰传达了《审计署关于做好全国内部审计先进单位和先进工作者评选表彰工作的通知》精神,落实了《中国内部审计》等报刊的发行征订工作,通报 相似文献
20.
国家审计在转型时期何去何从,是一项迫切需要解决的问题。审计署领导在全国审计工作会议上关于强力推进绩效审计的讲话,无疑为今后的审计工作指明了方向。由于部分审计人员对绩效审计的认识存在一些偏差且缺乏相应技能,导致绩效审计不能大规模地开展,需要审计部门在实践中积极探索。 相似文献