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相似文献
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1.
内部审计是企业实施内部控制的重要措施,随着民营企业经济的发展,市场的复杂多变,竞争的日益加剧,企业的经营风险越来越大。从公司治理结构看,构建、完善内部审计是民营企业的内在需要。本文在分析民营企业内部审计存在的问题的基础上.提出了相应的完善内部审计的政策建议。  相似文献   

2.
刘天俊 《北方经济》2006,(16):50-51
内部审计是企业实施内部控制的重要措施,随着民营企业经济的发展,市场的复杂多变,竞争的日益加剧,企业的经营风险越来越大.从公司治理结构看,构建、完善内部审计是民营企业的内在需要.本文在分析民营企业内部审计存在的问题的基础上,提出了相应的完善内部审计的政策建议.  相似文献   

3.
文章从内部审计的概念内涵及特征入手,分析了我国内部审计存在的问题,并在此基础上提出了相应的对策,力求为我国内部审计职能的发挥提供参考。  相似文献   

4.
内部审计是企业财务管理中的重要组成部分.它对企业内部财务管理起着重要的作用.长久以来,企业内部审计制度存在着许多问题,在审计过程中出现漏洞,使审计得出的结果不真实.本文通过对企业内部审计存在的问题进行分析,得出相应的对策及建议.  相似文献   

5.
当前,我国事业单位在内部审计方面制定了相对完整的制度。随着客观形势的不断变化,以及事业单位自身在制度执行等方面存在的不足,使得事业单位内部审计活动也出现了一些问题,这些问题的存在给事业单位的财务安全和内部管理预留的风险空间不容小觑。事业单位应充分认识内部审计和当前形势要求之间的差距和矛盾,进一步加强对有关问题的分析和研判,同时采取相应措施进行积极防范。文章主要对事业单位内部审计的重要性和存在的常见问题等进行分析探讨,提出相应的对策建议,以促进事业单位内部审计工作规范、科学、有效。  相似文献   

6.
王进 《中国经贸》2009,(20):188-189
本文分析了我国企业内部审计存在的问题、矛盾与难点,并从内部审计的体系保障及操作策略方面提出了企业内部审计建设的建议。  相似文献   

7.
中石油内部审计目前还不能实现有效支持企业内部管理、适应现代企业内部控制制度管理目标的需要,这就需要企业通过规范、加强企业内部审计、转化经营机制、建立现代企业制度等方式适应社会主义市场经济的发展要求。本文通过对中石油企业集团内部审计存在的问题进行分析探讨,提出了相应的对策及解决方案。  相似文献   

8.
随着社会保险事业的发展,与社会保险相关的问题和矛盾也不断出现,社会保险内审的工作受到越来越多的重视。文章从内部审计的概念、内容着手,分析目前社会保险内部审计存在的问题,并提出相应的策略。  相似文献   

9.
从当前我国内部审计的现状出发,对我国企业在开展企业内部审计过程中所面临的问题进行梳理,并在立足我国基本国情的基础上,提出企业内部审计的合理性建议。  相似文献   

10.
医院财务内部审计工作,能够帮助医院管理人员及时地了解医院运行过程中的风险,对于确保医院的健康发展具有积极的意义。但是在医院财务内部审计的过程中还存在着不少的问题,没有有效地发挥医院财务内部审计工作应有的监督功能,导致内部审计工作流于形式。在新时期下,应当加强对应用财务内部审计工作的研究,进一步提高医院内部审计的工作质量,发挥内部审计工作的监督作用,促进医院的发展。  相似文献   

11.
内部控制在组织内部实现目标的经营活动中有着不可忽视的作用.文章阐述了中国财务报告内部审计的发展现状,并指出了所存在的问题,钟对相关问题,结合中国的实际情况提出了几点能促进内部审计工作更好地开展的建议.  相似文献   

12.
内部审计是企业日常经济管理中的重要内容,为加快国民经济的快速发展做出了重要贡献。随着改革开放的深入和经济建设的发展,我国的内部审计逐步发展,所暴露出来的问题也越来越明显,一定程度上也突显了企业管理中的一些问题。本文分析了当前我国内部审计的特点和存在的问题,并在此基础上提出了相应的解决对策,以期在一定程度上解决企业管理中的问题,实现社会经济的可持续发展。  相似文献   

13.
审计成果的转化利用是内审工作的关键所在,是内部审计发挥免疫系统功能的重要体现,也是内审工作发挥作用有效程度的体现,关系到内部审计工作能否长期有效地开展。笔者结合工作实际,在内部审计成果的转化利用方面,谈谈个人的一些看法。  相似文献   

14.
李凤云 《魅力中国》2013,(5):300-300
本文从医院内部审计的现状出发,寻求医院内部审计的发展方略。合理设置医院内部审计的组织系统,明确医院内部审计的性质地位.转变现有的医院内部审计模式加强医院内部审计的行业性管理及医院内部审计法律法规制度建设等,将有助于医院内部审计的发展,从而为深化医院治理和卫生改革保驾护航。  相似文献   

15.
事业单位内部审计存在的问题与对策   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文在分析事业单位内部审计工作存在问题分析的基础上,提出了相应的对策。转变事业单位内部审计工作重点,确立为提高单位效益服务的观念;正确处理好事业单位内部审计监督与服务的关系;科学设置内部审计机构,加强独立性;加强理论研究,明确内部审计工作的思路;改进审计方式方法,构建审计内容和重点的立体框架;加强审计队伍建设,不断提高内部审计人员的综合素质。  相似文献   

16.
蒋维维 《中国经贸》2014,(5):158-158
民营企业作为我国市场经济的重要组成部分,与国有企业一起决定了我国经济可持续发展的质量。在大的改革背景下,多年的发展为我国民营企业的发展和壮大创造了得天独厚的机遇,但是也存在一些隐忧,特别是关于民营企业的内部审计。本文深刻分析了民营企业内部审计存在的问题,并从制度完善、观念重视、职能完善等角度提出解决问题的措施。  相似文献   

17.
本文针对目前内部审计的认定较为模糊、缺乏独立性、公司治理结构尚不够完善,审计人员素质偏低的现状,提出了在明确内部审计的性质与定位的情况下,建立相对独立的内部审计体系,以此充分发挥内部审计在公司治理中的作用,提高审计人员素质的对策。  相似文献   

18.
石勇  陈向娜 《中国经贸》2012,(12):282-283
我国企业内部审计在增加企业价值和维护国家财经法规等方面起了一定的积极作用,承担着监督和服务职能。但我国内部审计起步较晚,存在着一些问题。文章针对内部审计存在的问题提出了需要改进的一些对策和建议。  相似文献   

19.
党的十八大以来,在以习近平为总书记的党中央的带领下,我国进入了全面实现中华民族伟大复兴的新时代。各级公立医院在积极推进医改政策,促进医改新目标的实现过程中内部审计越发重要,加强内部审计成为了各级公立医院的必然趋势。文章结合医院内部审计存在问题提出了建议及对策分析。  相似文献   

20.
现代市场经济条件下,内部审计的职能越来越重要.文章介绍了企业内部审计的职能,并就现阶段我国企业内部审计中存在的问题与对策进行了探讨.  相似文献   

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