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相似文献
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1.
在全球经济的发展下,我国市场经济的发展也发生了重大的变化,经济结构也发生了改变。 我国现有的企业在发展的过程中需要重视内部控制工作的开展,若内部控制工作中存有薄弱点,企业将无法适应市场结构的变化,导致企业发展会受到一定的限制,严重会被市场所淘汰。 我国企业的整体发展受到影响,会影响到我国社会经济以及国民经济的发展,市场繁荣态势也会受之影响。 基于此,文章对企业内部控制体系建设的必要性进行了分析,对企业内部控制现状进行了阐述,提出了几点优化企业内部控制工作的对策以供参考,促进企业实现可持续发展。  相似文献   

2.
商业银行属于金融机构,具有一定的经营风险,其风险管控水平直接关乎着银行的健康、持续发展,也对整个国家的金融安全产生着重要影响。随着经济全球化的进一步发展,经济和金融环境更加复杂多变,商业银行面临的安全风险也逐渐增大。在新的经济环境下,加强商业银行的内部控制是相当重要的。  相似文献   

3.
《商》2015,(47)
随着市场竞争的愈加激烈,企业在寻求发展的过程中越来越重视内部控制审计工作,以期通过有效的内部控制审计实现组织结构的优化,提升内部控制的力度,但现阶段我国企业内部控制审计仍存在一些问题,如果得不到有效的解决或避免,将成为阻碍企业的持续稳定发展的重要因素,所以本文在对目前企业内部控制审计问题进行分析的基础上,结合个人经验提出针对性加强的建议,为推动企业持续稳定发展作出努力。  相似文献   

4.
吴文静  康辉 《市场论坛》2005,(12):97-97,89
本文根据我国企业实际论述了企业建立内部控制体系的政策性建议。  相似文献   

5.
内部控制制度是现代管理理论的重要组成部分,它是一种强调以预防为主的制度,目的在于通过建立完善的制度和程序防止错误和舞弊的发生,来提高管理的效果及效率。加强和规范企业内部控制,对提高企业经营管理水平和风险防范能力、促进企业可持续发展、维护社会主义市场经济秋序和社会公众利益具有重大意义。  相似文献   

6.
行政事业单位内部控制制度的建设是当前我国内部控制建设领域的热点问题。现实中,行政事业单位预算执行过程中内部控制存在的问题十分突出,已经引起政府审计部门的高度关注,而且屡审屡犯。因此,加强行政事业单位的内部控制建设非常有现实性和必要性。  相似文献   

7.
本文作者根据监狱目前财务内部控制方面存在的问题进行剖析,分析其原因,并针对问题和原因,提出若干加强监狱财务内部控制管理的几点建议,以供探讨。  相似文献   

8.
本文作者根据监狱目前财务内部控制方面存在的问题进行剖析,分析其原因,并针对问题和原因,提出若干加强监狱财务内部控制管理的几点建议,以供探讨。  相似文献   

9.
李克强总理明确指出全面提高政府效能。优化政府机构设置和职能配置,深化机构改革,形成职责明确、依法行政的政府治理体系,增强政府公信力和执行力。要完善激励约束、容错纠错机制,旗帜鲜明给积极干事者撑腰鼓劲,对庸政懒政者严肃问责。决不能表态多调门高、行动少落实差,绝不允许占着位置不干事,这为事业单位加强内部控制建设与实施指明了方向。事业单位作为国家机构的重要组成部分,行使政府部分职能,其经营管理目标的实现离不开科学合理的内部控制。有效的内部控制不仅是事业单位业务活动有序开展的保障,也是确保组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段。2019年是《政府会计制度》正式实施的第一年,本文试对事业单位内部控制的现状进行分析,指出存在的主要问题,提出事业单位内部控制建设的几点建议。  相似文献   

10.
柳春皓 《商》2013,(23):203-203
随着全球经济一体化的快速度发展,金融在经济发展中的作用也日趋显著。近年来,复杂的金融环境以及层出不穷金融风险对金融体系结构的稳定性产生了影响。而银行作为金融体系的重要组成,其内部控制存的问题成为银行危机的重要条件,对此必须采取合理的措施加以控制。  相似文献   

11.
“十四五”规划开局之年,为加快建设交通强国,铁路企业的稳健发展备受关注,而内部控制则是检验铁路企业治理效能的重要保证,如何建立合理有效的内部控制体系是铁路企业实现现代化管理的坚实基础。 文章通过对铁路企业内部控制的深入研究,提出优化内部环境、完善内部控制体系、建设现代化信息共享系统、健全内部监督机制等问题,并在文中给出相应建议及措施,为铁路企业的行稳致远提供些许方向。  相似文献   

12.
企业内部控制审计是企业可持续发展的重要保障。内部控制审计在一定程度上可以优化组织结构,加强企业对内部控制力度。内部控制审计工作的已成为企业日常工作中不可或缺的一部分。当前,我国企业内部控制审计存在着诸多的问题,如各企业对内部控制审议缺乏重视,行业内没有建立完善的内部控制审计制度等。本文将对我国企业内部控制审计的现状进行归纳分析,并提出相关的策略与建议。  相似文献   

13.
随着我国经济的不断发展,国民生活需求水平不断地提升,使我国的铁路运输企业得到了很大的发展。但是由于目前社会中的竞争日益激烈,铁路运输企业要想在未来获取更好的发展,就必须加强对其内部进行控制。本文主要通过对铁路运输企业中内部控制存在的问题进行相关的分析,探讨了关于如何加强铁路运输企业的内部控制。  相似文献   

14.
企业内部控制审计是企业可持续发展的重要保障。内部控制审计在一定程度上可以优化组织结构,加强企业对内部控制力度。内部控制审计工作的已成为企业日常工作中不可或缺的一部分。当前,我国企业内部控制审计存在着诸多的问题,如各企业对内部控制审议缺乏重视,行业内没有建立完善的内部控制审计制度等。本文将对我国企业内部控制审计的现状进行归纳分析,并提出相关的策略与建议。  相似文献   

15.
内部控制制度是现代管理的一个重要组成部分,是国家机关、企业、事业单位内部各种形式控制的总称。从内部控制和内部控制制度的基本含义入手,论文分析了我国上市公司内部控制制度建设中存在的问题及成因,阐述了加强上市公司内部控制制度建设的必要性。并从营造良好的公司控制环境、形成宽领域全方位的控制观念、构建风险管理机制、建立健全公司内部管理制度五个方面对上市公司内部控制制度建设提出操作性建议。  相似文献   

16.
国内企业诸多现实问题的存在,其与企业的内控体系相对滞后和薄弱关系密切。加强企业内部控制应完善企业的内部控制环境及健全法人治理制度;完善企业内部控制组织制度建设;加强企业的风险防范机制等。  相似文献   

17.
事业单位的财务系统关系到国有资产能否得到有效地利用,而财务系统能否严谨运行,与财务管理和内部控制有关。因此事业单位财务管理的内部控制,与社会经济的发展有着密切联系。目前来说,随着社会经济的不断发展,事业单位也在不断进行着变革,其财务管理和内部控制也随之向公开化、透明化发展。然而,就财务管理与内部控制作为事业单位的核心工作来说,还略显薄弱,一些经济犯罪的负面案例,仍然屡见不鲜。所以,事业单位的财务管理与内部控制还有待提高。本文将从加强事业单位财务管理内部控制的重要意义出发,对其提出几点建议,为事业单位财务工作的未来发展贡献一份力量。  相似文献   

18.
随着我国改革开放的不断推进,我国的市场经济的发展需要以公路运输作为一定的物质基础,因此,我国社会对于公路运输行业提出了更多的要求。鉴于我国目前公路管理水平还不是很高,作者将会在本文就这一问题进行简单的分析和提出相关的建议。  相似文献   

19.
随着我国改革开放的不断推进,我国的市场经济的发展需要以公路运输作为一定的物质基础,因此,我国社会对于公路运输行业提出了更多的要求。鉴于我国目前公路管理水平还不是很高,作者将会在本文就这一问题进行简单的分析和提出相关的建议。  相似文献   

20.
张廷春 《现代商业》2012,(29):170-171
建立健全内部控制体系是事业单位面对体制改革不断深化的必然选择,也是积极参与市场竞争、强化运营管理的科学化、规范化的必经之路。当前事业单位内部控制建设良莠不齐,整体水平不高,呈观出普遍存在的问题,影响了内部管理的进步与发展。本文简要对内部控制的重要性进行了介绍,然后着重分析了事业单位内控存在的问题,进而提出相关的建议。  相似文献   

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