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相似文献
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我国内部审计工作多年来,发挥了“监督、鉴证、评价”的职能作用,得到全社会的好评,但是,我们也要清醒地看到,工作中的不足之处仍然存在,如内审各项工作结合少,法制建设不够深入等。针对这些问题,笔者提出以下几点看法:一、“三审”结合“三审”即全面审计、局部审计和专项审计,“结合”就是把“三审”有机地结合起来,克服畸轻畸重的做法。由于这三种审计工作的工作量和目的不同,在工作中往往会避重就轻或避实就虚,注重这一项而忽视另一项,这项搞得好,另一项搞得差,得不到三者并重,平衡发展,致使审了不少,漏落很多,问题没有查出。如一些单位…  相似文献   

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陈海峰 《会计之友》2007,(8Z):44-44
本文从如何适应新形势,不断促进内部审计工作发展这个角度出发,提出了内部审计应强化的五项工作,以求抛砖引玉。  相似文献   

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马永盛 《四川会计》1996,(12):35-36
重视内审工作 发挥内审作用达川地区粮食局马永盛渠县是农业大县,也是"'八五"期间全国商品粮生产基地县。县粮食局系统肩负着全县粮油购销、储运、加工.稳定粮油市场,发展粮食经济的重任。该局于1985年成立了审计室,配有专(兼)职审计人员4人.下属站厂配有...  相似文献   

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我院的内审工作起于 96年,由院长直接领导,配有三名专职审计人员,在此我们开展了有针对性的内审工作,本着以最少的投入获得最大的经济效益,探索了卫生内审工作的一些路子。   一、领导重视,建立健全独立的审计机构   领导重视是做好审计工作的关键, 96年是我科开展内审工作的头一年,这是一项新的工作,又没有现成的模式照搬。应该怎样开展 ?又从何着手 ?带着这个问题,我们认真作了分析和思考,并到兄弟医院进行参观学习,积极向上一级的审计机构咨询、请教,并配合学习《审计法》《审计署关于内部审计工作规定》《卫生系统内部…  相似文献   

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随着社会主义市场经济体制的逐步建立和完善,企业内部审计环境发生了较大的变化,新情况、新问题不断出现。特别是我国加入WTO和全球经济一体化的迅猛发展,市场竞争日趋激烈,企业将面临更加严峻的内外挑战。企业为了生存和发展,就必须以提高效益为中心,扩展经营规模,努力开拓市场,不断创新经营策略和营销手段。内部审计如何适应新的形势,更新观念,与时俱进,求真务实,是需要思考的一个问题,笔就新时期如何做好内部审计工作谈一些看法。  相似文献   

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近几年来,国家审计对各高校进行了有针对性的审计,体现了国家对教育投资的重视和大力支持。体现了国家对教育投资的重视和大力支持。对加强教育经遇的管理和使用、提高办学效益、加速人才的培养起到了积极的作用。但从存在问题来看,有些问题损害了国家的利益,有些总理牵涉到了职工的安定团结,有些问题甚至威胁到学校办学的前途和方向。如若不重视研究这些问题,国家经费对教育的大量投入将会付之东流,那么振兴教育之大业在我们这一代将会留下历史的遗憾。下面就近几年国家审计有关高校及笔参与审计的实践谈点意见。  相似文献   

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根据国际内部审计师协会(IIA)对内部审计的定义,“内部审计是用来增加组织价值和改善组织运营的独立的、客观的保证和咨询活动,它以系统的、专业的方法对风险管理、控制及治理过程的有效性进行评价和改善,帮助组织实现其目标。”此定义给内部审计工作提出了很高的要求,同时也是对内部审计人员的素质标准进行了界定。国际内部审计的发展趋势对内部审计的定义也进行了演绎,我们从其发展趋势来探讨,具备什么样素质的审计人员才能应对内部审计的发展要求。  相似文献   

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为适应市场经济的发展,国有中国型企业正逐步建立现代企业制度,企业内审部门如何适应这一形势的需要,进一步做好审计监督工作,是需要审计人员认真思考的问题。  相似文献   

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2000年,自治区各内审机构,紧密围绕各部门、各单位的中心工作,坚持“全面审计,突出重点”的工作方针,积极开展各项审计工作。截止2000年底,全区内审机构共完成审计项目2373个,其中:财务收支审计项目466个;经济效益审计项目289个;经济责任审计项目687个;基本建设审计项目359个;其他审计项目572相。促进增收节支29317万元,提出合理化建议1778条。为促进单位加强管理,提高经济效益,加强廉政建设,维护财经法纪发挥了积极作用。  相似文献   

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国有企业内审工作的有效性是指内审机构履行职能作用的程度、引起企业领导重视的程度,以及取得的监督效果。当前在国有企业改制、改组过程中,有的内审机构被精减、有的被削弱或淡化,就其原因是多方面的。本文结合内审工作的实践与体会,就当前影响内审工作有效性的几个问题  相似文献   

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国有企业在国民经济中的特殊地位决定了其内部审计中要建立适应其管理需要的“免疫系统”,建立完善多层次的内部审计管理机制,借助有效的内部管理机制充分发挥“免疫系统”的免疫防御功能、免疫自稳功能和免疫监视功能,促进内审免疫系统功能发挥合力效应,同时,进一步促进内部审计与行政监察高效协同,提升内审免疫系统防卫效能。  相似文献   

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浅谈商业银行内审工作   总被引:2,自引:0,他引:2  
商业银行内审工作是对其所从事的业务活动及相关的财务活动进行检查监督,以促进金融业健康发展的一种监督形式。随着金融体制改革的逐步深入,以及国有商业银行商业化的逐步形成,金融业之间的竞争必然激烈,金融监管对金融业合规经营的作用日益加强,内部稽核工作日显重要。作为地方商业银行,接轨并实现管理的现代化是稽核工作者的历史重任,是值得探讨研究的论题。  相似文献   

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正当人类迈向21世纪的时候,一个全新的概念叩响了世纪之门,这就是“知识经济”。随着对知识经济的进一步了解,我们已感受到其正在引发和牵动我国经济发生着巨变。党中央、国务院同意在中国科学院开展知识创新工程试点工作,这无疑给中国科学院的发展提供了一个绝好的机契。面对新的形势,如何做好中国科学院的内审工作,更好地为知识创新工程服务,的确值得深思和研究。笔者愿结合多年从事内部审计工作的实践,谈点粗浅看法,供同行们参考。 一、抓重点.重实效,有针对性地开展内审工作 随着市场经济的发展和科学院知识创新工程的启动…  相似文献   

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