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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
2008年6月我国《企业内部控制基本规范》正式发布,给我国上市公司和其他企业在加强内部控制建设方面提供了权威性的指引,但仍在理念和实务方面同国际先进水平相比仍存在差距.笔者重点谈谈我国企业内部控制的不足及其改进建议.  相似文献   

2.
浅谈企业内部控制的问题与建议   总被引:1,自引:0,他引:1  
内部控制是管理者当局为实现管理目标而建立的一系列规则、政策和组织的实施程序,通过分析企业会计内部控制中意识的薄弱,内部控制中会计制度的不规范以及会计控制方法体系的不完善等存在的问题,从而提出解决这些问题的建议.  相似文献   

3.
内部控制制度是加强现代企业管理的重要手段,要实现企业内部的有效控制,首先要提高对内部控制的认识,完善控制环境,解决好内部控制活动中的重点和难点问题,建立现代企业制度,健全内部会计控制体系,引进先进的管理手段,持续不断和创新的思想不断地推进企业内部控制体系建设,充分发挥内部控制在实现持续健康发展中的作用.  相似文献   

4.
随着经济的发展,我国企业得到了蓬勃发展的机会,然而企业中存在着不少问题,制约着企业的发展。内部控制是企业经营管理体系中一个非常重要的环节,通过内部控制企业可以明确企业内部各个部门的权利,使各个部门承担自己相应的责任,协调和控制好企业中各个部门的关系。但就目前来讲我国企业内部控制还存在着相当多的问题,内部控制的作用还没有充分发挥出来。基于此,本文通过探讨内部控制的重要性,分析企业内部控制存在的问题,从而提出加强企业内部控制建设的建议。  相似文献   

5.
中小企业内部控制存在着许多问题,有许多中小企业的管理者没有意识到内部控制的重要性,对内部控制也有很多误解,再加上中小企业在组织结构上的不合理和人员素质普遍较低等方面的因素,使企业内部控制较为薄弱。本文结合中小企业内部控制的特征,分析中小企业内部存在的问题,提出相应的对策建议,优化企业内部控制,促进中小企业健康发展。  相似文献   

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7.
本文针对行政事业单位内部控制方面存在的问题提出具体建议,希望对我国行政事业单位内部控制的建设有所帮助。  相似文献   

8.
内部控制是现代企业获得竞争优势,实现可持续发展的重要管理手段,对于民营医院来说,强化内部控制同样是其提升市场竞争能力,实现稳定发展的必要手段。目前,民营医院在内部控制中还存在思想认知、制度建设、内控执行、人员素质等方面的问题,制约其内控水平的有效提升。因此,需要从问题入手,加强民营医院内部控制的思想认识,完善制度建设,强化执行监督,提升人员素质,为促进民营医院落实内部控制,实现稳定发展提供有效建议。  相似文献   

9.
中小企业是促进就业、改善民生、稳定社会、发展经济、推动创新的基础力量,是构成市场经济主体中数量最大、最具活力的企业群体.中小企业已经成为支撑国民经济增长,解决就业人口,维护社会稳定的重要力量.然而,受客观环境的影响,许多中小企业度过了艰难的初创期,但在成长期遇到瓶颈,甚至倒闭,薄弱的内部控制制度与之有着密切关系.我国内...  相似文献   

10.
内部控制对公司及其利益相关方规避风险、应对挑战和走向成功具有关键意义,近年备受国内学术界关注。良好的内部控制体系及有效的执行力将能够从信息源头上确保企业会计信息的真实可靠,提高企业经营管理水平,帮助企业实现经营管理的目标。本文将通过对中国特色的内部控制内部评价体系进行调研和探讨,形成系列研究成果,为内部控制体系构建提出政策建议。  相似文献   

11.
王金丽 《会计之友》2008,(19):67-68
受我国现实国情约束.国有企业在组织结构、管理模式和日常经营等方面存在一些自身的特点,导致在内部控制的实施过程中,较为普遍地产生了诸多有别于一般企业的特殊问题.本文在深入分析了所有者缺位导致的常见问题的基础上.从法人治理结构、组织关系、人员管理和内部监督等方面提出了建立健全国有企业内部控制的相关建议.  相似文献   

12.
国有企业内部控制的特殊问题与相关建议   总被引:1,自引:0,他引:1  
受我国现实国情约束,国有企业在组织结构、管理模式和日常经营等方面存在一些自身的特点,导致在内部控制的实施过程中,较为普遍地产生了诸多有别于一般企业的特殊问题。本文在深入分析了所有者缺位导致的常见问题的基础上,从法人治理结构、组织关系、人员管理和内部监督等方面提出了建立健全国有企业内部控制的相关建议。  相似文献   

13.
文章在回顾国内外关于内部控制实证研究文献的基础上,通过分析中国上海证券交易所上市公司内部控制制度建设披露的现状,探讨内部控制实证研究存在的问题和原因,并提出了改善建议.  相似文献   

14.
随着全球经济一体化的不断推进,以及我国经济的快速发展,世界各国之间的经济联系越来越紧密,贸易往来逐渐增多.因为我国具有巨大的市场份额,加上我国在引进外资方面有极大的政策优势,因此在改革开放之后,大量的外资涌入我国,极大地促进了我国经济和市场的繁荣,对推动整个社会经济的快速发展起到了积极作用.但是随着我国经济的高速发展,...  相似文献   

15.
内部控制缺陷的披露是内部控制评价报告中的核心问题,目前我国上市公司内部控制缺陷的披露存在认定标准、等级界限模糊不清等问题.本文从理论和实践两方面分析内部控制缺陷披露存在问题的原因,提出了完善内部控制缺陷披露的建议.  相似文献   

16.
张常俊 《企业导报》2014,(21):21+9-21
本文从我国企业内部控制存在的问题为出发点,并根据我国实际情况提出相应的对策,以期为我国企业的健康发展做出一定贡献。  相似文献   

17.
企业内部控制是现代企业管理中的重中之重,对企业管理的影响比较大,在这几年的快速发展中,众多企业不断在加强自身的核心竞争力,而企业要加强自身竞争力的关键之一在于强化企业内部控制,本文主要分析了我国企业内部控制存在的问题,提出完善对策,希望可以解决好我国企业内部问题。  相似文献   

18.
随着我国经济的快速发展,农民工已成为我国现代化产业工人的主体。虽然我国目前农民工参加城镇职工社会养老保险的政策体系初步形成,但是农民工总体参保率仍然不高。本文从当前农民工养老保险的状况、养老保险制度存在的问题切入,找出原因,提出了改革和完善农民工养老保险制度的建议。  相似文献   

19.
本文对企业内部控制的基本要素进行了简单说明,并分析了现阶段建筑企业内部控制的现存问题,在此基础上提出了强化建筑企业内部控制的对策建议,包括建立健全独立的内控风险管理机构及管理体系、加速推进企业内控风险管理信息化建设进程、构建全面风险预警机制、着力开展相关工作人员的专业培训、持续完善预算管理与内部控制体系,从而促进建筑企业内部控制风险防范与管控工作成效的提高。  相似文献   

20.
我国房地产行业经历了40年的发展,从市场功能不健全、体制不完善逐渐发展为国民经济的重要支柱产业.与此同时,随着市场竞争的日益激烈,房地产企业已经进入了白银时代,如何在后土地开发中有立足之地,很多房企的管理理念转向了企业内部控制,依靠企业的内部控制提升企业价值.为此,本文首先阐述了内部控制的基本理论,然后结合实际情况,分...  相似文献   

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