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本文在强调企业财务部门对经济合同实施监管的重要性与必要性基础上,从合同管理实务出发,探讨了财务如何实施环节控制,并结合其他控制体系共同完成对经济合同的监管,进而得出“财务控制是企业内部管理的一个重要环节,强调财务控制的同时.还必须做好其他配套控制体系的建设”的结论。 相似文献
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随着医院的发展以及对外经济事项与技术合作日益频繁,经济合同及其管理的重要性日益彰显。但目前医院经济合同管理普遍存在经济合同管理制度不健全、合同管理不规范、部门职责不清晰、财务及审计部门参与经济合同管理不到位、缺乏专业管理人员和系统的管理手段等问题。中日友好医院通过采取六项措施使其合同管理制度化、规范化,有效提高了财务监管水平。 相似文献
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财务共享可以实现过程监管、降低成本,利于组织目标的高效统一.构建财务共享平台下的内部控制体系可实现医疗集团内部控制常态化管理,形成以内部控制制度为基本框架的运营管理体系.文章通过文献研究和实地调研的方法,分析了县乡医疗集团在一体化改革后内控建设的现状和通过财务共享方式构建内控体系的必要性,结合县乡医疗集团特点,设计实施财务共享的框架体系以及基于财务共享角度下医疗集团内部控制的实施路径. 相似文献
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财务共享可以实现过程监管、降低成本,利于组织目标的高效统一.构建财务共享平台下的内部控制体系可实现医疗集团内部控制常态化管理,形成以内部控制制度为基本框架的运营管理体系.文章通过文献研究和实地调研的方法,分析了县乡医疗集团在一体化改革后内控建设的现状和通过财务共享方式构建内控体系的必要性,结合县乡医疗集团特点,设计实施财务共享的框架体系以及基于财务共享角度下医疗集团内部控制的实施路径. 相似文献
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试论财务集中管控模式下会计机构及职能设置(系列七) 总被引:1,自引:0,他引:1
随着社会经济的发展,电力企业的组织形式日趋集团化,企业走上集团化发展道路之后,由于集团式管理客观上要求必须加强对整个公司的监管,特别是要加强对企业的财务监管,而建立财务的集中管控体系是加强财务监管,控制财务风险、促进公司稳步健康有序发展的有力手段.文章论述了财务集中统一管理实施下会计机构及职能设置,探索适合广东电网公司的财务集中管理模式,明确财务管理集中管理框架,为公司的长期发展奠定坚实的基础. 相似文献
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建立完善的企业内部控制标准体系是市场化的迫切要求,但制定统一标准体系并非我们的最终目标,内部控制标准的有效实施才是内控标准建立与完善的目标所在。本文从政府监管理论入手,强调政府强制在内部控制标准实施中的规模经济优势,最后提出加强我国政府监管的对策。 相似文献
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《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(以下简称《纲要》)强调了政府对教育经费的监管。文章阐述了政府对教育经费监管的现实意义,论证了政府对教育经费监管的理论依据,研究了《纲要》发布后政府对教育经费监管的新举措,如设立教育部经费监管事务中心;《事业单位财务规则》中增设了"财务监督"一章;即将出台《行政事业单位内部控制规范》等。 相似文献
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内部控制是衡量企业管理的重要标志。内部控制作为企业生产经营活动的自我调节和自我约束机制在企业管理系统中具有举足轻重的作用。近日,财政部"企业内部控制规范体系实施与监管"课题组通过问卷调查的方式,对我国企业内控规范体系实施现状进行了调查研究。通过问卷调查,对我国企业内控规范体系建设的现状、存在的问题有了比较充分的了解,为下一步推动内控规范体系在我国的全面实施奠定了坚实的基础。现代信息技术的应用已经渗入到企业管理和运营的方方面面,尤其是财务和会计对于信息化的依 相似文献
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建立完善的企业内部控制标准体系是市场化的迫切要求,但制定统一标准体系并非我们的最终目标,内部控制标准的有效实施才是内控标准建立与完善的目标所在。本文从政府监管理论入手,强调政府强制在内部控制标准实施中的规模经济优势,最后提出加强我国政府监管的对策。 相似文献
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随着修订后的《企业财务通则》的实施,原有的企业财务制度体系将被逐步更新,以新《企业财务通则》为财务行为规范,以防范财务风险为管理重点,以积极的财政监管为配套的新型的企业财务控制制度体系将逐步完善 相似文献
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在现代企业经营中,合同的管理是企业能否正常经营的关键,保障了企业在市场竞争中的利益。合同管理有助于企业在激烈的市场竞争中运用经济法则维护自身的利益,但是在实际的经营中,仅仅运用合同的管理还不能顺利解决合同在签订、履行和结算中出现的问题,企业的自身职能受到市场的限制,需要与其他的部门共同进行管理。现在,企业在进行合同管理时,很多财务部门在签订和执行经济合同时都存在监管缺失的现状,财务人员在事后接受业务部门传来的结算单据,根据自己对结算单据的理解进行核算,在核算的过程中甚至没有对经济合同进行备案,导致了各种信息的准确度降低。本文对电力企业的经济合同管理中的财务监管进行分析,促进电力企业降低成本,提高经济效益。 相似文献
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经济合同作为对外经济活动开展的基础,合同管理是医院内部控制体系的重要组成部分。医院必须加强合同管理,实施有效的防控措施,减少合同纠纷。本文以经济合同审签作为切入点,分析了医院经济合同的特点,以及合同审签中常见的内部管理问题及合同风险,并提出了对策建议。 相似文献
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企业内部控制监管的有效性很大程度上取决于监管制度的合理性与可行性。回顾美国企业内部控制监管制度的变迁,俨然呈现出一部"监管"与"反监管"的斗争史,政府管制的"有形之手"与市场机制的"无形之手"之间的最佳边界,成为各利益集团的争论焦点。我国对企业内部控制实施监管已近十年,但正式监管体系的形成才短短数年,因此通过全面梳理中美两国内部控制监管制度发展历程,将有助于加深对制度规范的制定和预期效果的理解,并为改善内部控制监管有效性提供政策依据。 相似文献
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文章主要针对事业单位财务内部控制体系的构建展开了研究,先阐述了其重要性,然后提出了几点切实可行的构建措施.主要包括:提高财务内部控制意识,加强财务内部控制体系的构建,注重强化预算管理工作,加大财务内部监管力度,加强财务风险的防范与控制,加强考评机制和激励措施的制定,等等.旨在不断完善财务内部控制体系,不断提高事业单位经... 相似文献
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构建高校财务监管体系的探讨 总被引:3,自引:0,他引:3
随着高等教育的发展,全国各地出现了一系列高校腐败案件,这给高校财务监管提出了新的课题。本文从健全高校财务内部控制制度、加强对领导的监督、坚持校务公开、提高财务人员素质等几方面着手对建立健全高校财务监管体系进行了探讨。 相似文献
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本文主要围绕医院财务内部控制体系展开研究,通过分析医院财务管理工作开展过程中建设内部控制体系的作用,结合内部控制体系建设出现的问题,从意识宣传、财务内控体系信息化建设和人员素质提升及监管制度建设等角度出发,不断丰富医院财务内部控制体系内涵,为医院发展提供充足的资金,提高医院发展活力。 相似文献