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相似文献
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1.
2003年6月25日,国家审计署审计长李金华在向全国人大所作的《2002年中央预算执行情况》等审计情况中说,12户中央管理的重要骨干企业做假账情况普遍。  相似文献   

2.
2009年度审计报告一改过去的"犹抱琵琶半掩面",来了个"和盘托出",这在制度上是一次重大变革,也添加许多看点。6月23日在北京召开的十一届全国人大常委会第十五次会议上,审计署审计长刘家义向大会报告了2009年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况。今年的审计工作报告,内容更加丰富,不仅附有详细的审计结果公告,还首次就大案要案的特点进行了分析,在形式上也有很大变化,审计力度和深度进一步加大,审计质量也有提高。  相似文献   

3.
6月23日,国家审计署李金华审计长在全国人大常委会第十次会议上所作的审计报告备受瞩目。在大家关注这份审计清单,感受此次“审计风暴”呼啸之势的时候,思考一下这份审计清单背后的内容和我国政府审计尤其是基层政府审计中存在的一些问题,也许对我们更好地发挥审计的监督作用以促进法制政府的建设更有帮助。  相似文献   

4.
《中国经济快讯》2007,(25):11-11
审计署审计长李金华6月27日报告2006年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况时说,审计表明中央部门及其所属单位的预算管理仍然存在一些问题,其中发现部门本级存在的问题金额348,53亿元;部门所属单位存在的问题金额120,27亿元。  相似文献   

5.
杨涛 《科学决策》2006,(8):60-60
审计署审计长李金华,6月27日向十届全国人大常委会第二十二次会议,作关于2005年度中央预算执行的审计工作报告。值得一提的是,在以前的审计报告中,一批中央部委的违法违规问题被曝光。国家职能部门的违规行为被公开点名,引起了社会强烈反响,被称为“审计风暴”。但是,在此次的审计报告中,虽然单独提到了财政部和发改委,但是通篇看来,“不点名”是今年审计报告的一个改变。在今年的审计报告中,难以看到具体部委的名字,取而代之的是宏观的共性的表述。  相似文献   

6.
徐琳 《昆明财经》2004,(2):21-21
一、部门预算在改革推进过程中存在的问题 具体为:[2003年6月25日电]国家审计署审计长李金华向全国人大常委会报告2002年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况时,汇报了国务院部门预算执行中存在的主要问题。李金华说:“审计国务院60多个部门单位预算执行和贯彻“收支两条线”政策情况,结果表明,  相似文献   

7.
每到年中,审计署就会密集发布审计公告,交上一份中国财政经济的全面体检报告,政府部门、大型国企、重大专项,都是体检对象。用审计署工作人员的话来说,这是“一年来审计工作成果的一个集中反映”。今年6月16日至25日10天内,审计署共发布了18份审计公告。6月24日,审计署审计长刘家义在第十二届全国人大常委会第九次会议上作了《关于2013年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。  相似文献   

8.
6月24日,在第十一届全国人大常委会第九次会议上,国家审计署审计长刘家义作了《关于2008年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》(下称“审计报告”),引起各方广泛关注。《中国经济周刊》记者采访了有关审计专家,他们对今年审计报告的新变化、新特点等给予了解读和分析。今年审计报告的三个“首次”,引起了业内人士的高度关注。  相似文献   

9.
6月24日,在第十一届全国人大常委会第九次会议上,国家审计署审计长刘家义作了《关于2008年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》(下称“审计报告”),引起各方广泛关注。《中国经济周刊》记者采访了有关审计专家,他们对今年审计报告的新变化、新特点等给予了解读和分析。今年审计报告的三个“首次”,引起了业内人士的高度关注。  相似文献   

10.
国家审计署近期密集公布了一批中央部门单位预算执行及央企财务收支审计报告,列出的问题包括预算项目执行不及时,挤占、挪用、截留财政专项资金,投资项目论证不充分、程序不合规,等等。  相似文献   

11.
9月28日,国家审计署发布了今年第3号审计结果公告,公布了32个部门单位2004年度预算执行情况。这次审计发现的主要问题有:转移挪用或挤占财政资金,虚报多领预算资金,私设“小金库”和乱收费等。  相似文献   

12.
晏青 《产权导刊》2006,(11):14-14
国家审计署9月份发布的2005年度预算执行审计结果显示,42个部门的问题资金高达7300亿元。但是,却没有像前两年那样掀起“审计风暴”。有人说是因为此次审计公告呈现出“三多三少”的新特点——谈中央预算执行情况多了,谈经济责任少了:谈取得的成效多了,谈存在的问题少了:谈共性问题多了,点单位名字少了。简言之:谈面上情况多了,追究责任少了:表扬多了,批评少了:泛泛而谈多了,指名道姓少了。审计署对此的解释是开始用“一分为二”、“发展眼光”看待被点名单位。  相似文献   

13.
国家审计署今天公布了2007年度审计工作的重点。今年审计的重点是:中央部门和部分境外机构的预算执行情况以及南水北调、铁路重点建设项目和奥运场馆等重大投资项目。今年国家审计署还将对全国市(县)企业职工的5项社会保障资金和企业年金、部分省(区、市)救灾资金以及民政事业单位、部分省(区)中央支农转移支付资金、西部地区部分县农村义务教育经费保障情况以及土地出让金和土地开发整理资金进行专项审计和审计调查。以促进提高外国政府贷款项目效益、提高项目单位还贷能力为目标,对部分外国政府贷款项目效益情况、世界银行贷款西南扶贫和秦巴扶贫项目进行审计和审计调查。[第一段]  相似文献   

14.
《中国招标》2013,(26):8-9
6月24日,审计署公布的58个中央部门单位2012年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果显示,几乎所有部门都存在会议超标准列支、因公出国(境)团组超标准列支以及因公出国(境)团组未纳入年初计划等问题。学者认为,加强对会议、出国费等方面的审计,与今年以来强调严控三公消费的大背景有关,同  相似文献   

15.
《国务院关于2013年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中指出审计抽查11户中央企业的791项重大决策事项中,有230项(占29%)决策不规范,造成损失或潜在损失134.68亿元。决策不按规范出牌、浓厚的行政化决策色彩等国企顽疾所造成的后果触目惊心,发人深省。  相似文献   

16.
《上海国资》2005,(4):6-6
4月6日,在香港举行的网通2004年业绩说明会上,中国网通以提升田溯宁为公司副董事长的形式回应了近日关于网通将有高层离职的传闻。田溯宁今年41岁,自2000年起开始担任中国网通的董事,而自今年4月起,还开始担任电讯盈科的董事会副主席及非执行董事。  相似文献   

17.
3月26日,广州市人大代表对《广州市2004年预算执行情况和2005年预算草案的报告》部门预算部分的可疑之处向市财政局局长郭锡龄质疑:“办公厅编制人员177个,车却有172辆!”“政府采购一台电脑竟要两万五,这样的预算你们怎么也会批?”  相似文献   

18.
企业内部控制制度,是为适应生产经营管理的需要而产生的,是现代企业内部管理制度的一个重要组成部分。只要存在企业经济活动,就需要有相应的内部控制制度。内部控制测评是指审计人员采用一定的技术和方法,对被审计单位内部控制的设置和执行情况进行调查了解和测试,  相似文献   

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