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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
榆林地区运输公司内审工作成绩显著一木榆林地区汽车运输公司内市部门五年来,对所属125个单位及项目进行了审计.查出违纪资金184.82万元,收缴处理资金99.14万元。查出贪污案件7起、查出贪污金额11300元,促进企业提高经济效益额达35.72万元。...  相似文献   

2.
1994年我区的内审工作,在促进部门、单位改善经营管理,提高经济效益,增收节支等方面取得新成绩。主要表现在以下几个方面: 一、内部审计围绕提高经济效益开展工作。全区内审部门全年共完成1,911个审计项目(比上年增加650个项目),纠正违纪金额9,704万元,查出损失浪费金额1,405万元,促进提高经济效益1,395万元。如区农垦局审计室坚持开展经济效益审计,全年审计项目299项,审计总金额18,268万元;提出并得到被单位采纳的审计建议48条,避免损失,促进增收节支,增加经济效益356.9万元。全区各内审单位根据群众信访和财务收支审计中发现的问题,开展法纪审计和专项审计,促进单位的廉政建设。1994年全区共查出贪污贿赂案8件,移送监察部门处理2人,移送司法机关处理的5人。  相似文献   

3.
近年来,广西水利厅审计室在上级审计部门和厅党组的正确领导下,围绕广西水利“万千百十”中心任务,改进审计思路和方式方法,内审工作卓有成效,既促进了单位加强经济管理又促进本部门经济目标的实现。近两年来,共完成审计项目100个,审计金额17亿元,查出违规金额5408万元,查出损失浪费金额2761万元,查出小金库金额2205万元,查出有隐患的经济合同21份,纠正违规金额4033万元,促进增收节支金额1943万元;提出审计建议186条,被采纳的达半数以上;向纪检等部门移送违纪经济案件7宗;向厅领导和有关部门提交审计报告、审计调查等100多篇。2001年荣获自…  相似文献   

4.
一、围绕中心求是开拓成绩斐然近两年来,我市内审机构紧紧围绕党的经济工作中心和提高经济效益开展审计工作,不断拓宽审计领域,改进审计方法,提高审计质量,取得了丰硕成果。机构人员稳中有升。我市现有专、兼职内审机构270个,其中专职机构65个;有专、兼职内审人员324人,其中专职人员113人。如95年,仅我市煤化系统就增设内审机构6个,增加内审人员6名;教委系统增设内审机构4个,增加内审人员10名。审计成果喜人。各内审单位以经济效益审计和资产负债损益审计为重点,同时开展了经济责任审计、厂长(经理)离任审计,基建预决算审计、财务收支审计、专项审计及审计调查等项目,共依法审计850个单位(项目),查出各类损失浪费金额8548万元,促进提高经济效益1548万元,已纠正违纪金额3754万元,查处各类经济案件28起,为促进地方经  相似文献   

5.
近几年,我省冶金系统各级内审机构坚持认真学习贯彻党的方针政策和有关会议精神,在本单位党政的直接领导下,紧紧围绕本单位中心工作,开展内部审计监督,为企业扭亏增盈服务,充分发挥了内审监督与服务的职能,取得了可喜的成绩。仅 1999年,全公司内审机构就完成审计项目 1 034个,共查出损失浪费金额 480万元,核减工程预决算金额 229万元,查出“小金库”金额 178万元。促进提高经济效益 1 236万元,提出审计建议 370条,被单位采纳的有 256条。移送司法机关案件 12起。许多单位内审机构还就单位领导和群众关注的热点、难点问题开展了…  相似文献   

6.
内审快讯     
长航局内审工作十年成绩斐然。全局系统十年来共完成各类审计项目2653项,查出违纪金额4963万元,上交财政132万元,减少损失浪费201万元,促进增收节支896万元。武汉市内审工作发展态势喜人。据今年一季度统计,全市共有内审机构664个,其中专职机构408个。分别比94年底增加62个和97个,分别增长了8%和31%;内审人员达到2268人,增加318人.增长了16%。荆沙市审计局抓住荆州、沙市合并机遇,加强内部审计制度建设,下文明确应建内审机构的单位,确定审计机关对内审进行业务指导和监督。  相似文献   

7.
我国建立内审制度近十年来,取得了有目共睹的成绩。如武汉市武昌区内审工作在省市区审计机关的指导、监督和区委、区政府,各部门、单位领导的重视下,全区内审人员敬业爱岗、辛勤努力,累计完成经济责任、经济效益、财务收支、厂长(经理)离任,资产负债损益、罚没收支等审计项目4276个;查出损失浪费金额2000万元;纠正违纪金额1657万元;促进增收节支1128万元;被采纳的内审建议有1096条;通过内审受到党政纪律处分的有17人,移送司法机关处理9人。较好地发挥了内部审计在加强和改善内部经营管理、监督、促进遵守国家财经法纪、廉政建设,维护部门单位合法权益,提高经济效益等方面的积极作用。因而全区内部审计多次受到湖北省审计厅、武汉市人民政府及武汉市审计局、武昌区人民政府的表彰和奖励。  相似文献   

8.
广州市现已建立起一个由主管部门、公司、企业三级组成的内部审计网络,机构遍及全市各个经济领域。据统计,我市现有内审机构636个,配备内审人员2327人。从1984年到现在,共审计14881个(次)单位,已纠正违纪违规金额62627万元,查出损失浪费金额  相似文献   

9.
当阳市审计局注重内审机构网络建设,充分发挥内部审计熟悉情况,通晓业务的优势,在促进单位改善经营管理,提高经济效益,强化内部监控,加强廉政建设等方面发挥了重要作用。1995年,全市内审机构已发展到83个,配备内审人员323人。全年对555个单位财务收支、经济效益、基本建设、承包经营责任、厂长(经理)离任等1024个项目进行了审计,查出违纪违规资金2083万元。提出审计建议434条,被采纳370条,减少损失浪费金额40万元,促进增收节支128.93万元。查出各类经济案件27起,金额23.5万元,涉及23人,其中万元以上大案6起,已移送监察机关处理14人,司法机关处理4人。如市燃化公司审计科通过核对所属液化气公司的银行存款,发现出纳员贪污挪用公款21万元的大案,案犯被司法机关判处19年有期徒刑。市  相似文献   

10.
一九九五年度,荆门市内部审计机构紧紧围绕党的经济工作中心,提高经济效益开展工作,不断拓宽审计领域,改进审计方法,提高审计质量,取得了丰硕成果。一是审计成果喜人,各内审单位依法开展了经济效益审计、资产负债损益审计、经济责任审计、厂长(经理)离任审计、基建审计、财务收支审计、专项审计及审计调查等项目,共依法审计628个单位,查出各类损失浪费金额637万元,促进提高经济效益686万元,已纠正违纪金额945万元,查处各类经济案件21起。  相似文献   

11.
2008年,全区内审机构和广大内审人员在各部门、单位的重视下,在自治区审计厅和内审协会的指导下,认真贯彻党的十七届三中和全区审计局长工作会议精神,深入学习实践科学发展观,依法履行内部审计职责,进一步拓宽服务领域,提高内审工作水平,在加强内部管理、提高经济效益、维护经济秩序等方面做出了新的贡献。据统计,2008年全区内部审计机构共审计1396个单位,查出损失浪费金额1.7亿元,促进增收节支、增加效益8020万元,  相似文献   

12.
2001年 2月 5日上午,北海市审计局召开全市内部审计工作会议,市审计局、海城区政府、市人大的有关领导及各内审机构负责人共 40多人参加了会议。   会上,首先由总审计师总结去年内审工作的开展情况。 2000年,内审机构共审计 102个项目,已纠正违规行为金额 596万元,促进增收节支 221万元,提出建议意见被采纳 180条。有效地促进了经济发展和单位的廉政建设。   海城区李副局长、市公安局内审科金科长及海城区靖海镇内审负责人在会上介绍了开展内审工作的经验、畅谈了内审工作的体会及今年的打算。   最后,市审计局党组书记、局…  相似文献   

13.
及时发现、揭露和预防腐败,强化对权力的制约是审计部门的职能优势。近年来,遂川县在反腐倡廉工作中充分发挥审计部门的优势,创新工作思路,强化审计工作。2004年,全县共审计76个单位,审计34名科级领导干部,查出违纪违规金额679.4万元,收缴违纪金额147万元,归还原资金渠道、调账处理金额291.4万元,查出“小金库”6个,向纪检监察和司法机关移送案件4起4人,立案处理4人,有力地推动了全县党风廉政建设和反腐败工作。一、强化机制制度创新,形成审计工作合力一是建立审计工作领导机制,成立了以县委副书记、县长为组长,纪检、监察、组织、人事、检…  相似文献   

14.
通化市乡镇审计主要由乡企、农经站系统及乡镇政府设的149个内审机构组成,担负着对全市122个乡镇、村屯及村办企业的审计监督工作。截止1995年末,乡镇审计共完成审计项目1188项。 一、乡镇审计工作收到明显成果 1.运用审计监督手段,促进被审计单位加强财务基础工作,遵守财经法规,规范财会人员行为。1995年全市乡镇审计机构共开展财务收支审计989户,通过审计查出贪污贿赂案件90件,金额41.6万元。已纠正入库金额27.4万元。并对当事人罚款2.1万元。将当事人移交司法机关处理22人,受党  相似文献   

15.
宜丰县芳溪镇审计办主任、审计师李暄同志,自1998年成立乡镇审计机构以来就一直在乡镇从事审计工作。十年来,他凭着一股满腔热情和对审计事业的执着追求,无私无畏,主审项目(单位)一百多个,查出违纪金额612万元,挽回经济损失626万元,查出贪污案件6起1...  相似文献   

16.
审计简讯     
万花丛安徽2002年审计机关共对5611个单位进行了审计,查出违规行为资金158.8亿元,应交财政2.8亿元,罚没1783万元,已交财政1.7亿元,减少财政拨款或补贴4028万元,向司法机关和纪检监察机关移送案件78件,协助有关部门查处案件379件。内蒙古2002年审计机关共审计5605个单位,查出违规行为金额39.6亿元,促进增收节支6.09亿元,上缴财政资金3.6亿元,提交审计调查报告245篇,向司法机关移送案件25起。浙江2002年审计机关共审计单位5221个,查出各类违规行为金额147.…  相似文献   

17.
一、当前内审工作的形势目前全国全省内部审计工作的形势是好的,而且种种情况说明今后一个时期将会有一个更大的发展。至去年底,我省已建内审机构9211个,其中专职机构5770个,配备内审人员21290人,其中专职人员12948人,内审机构人员都占全国的十分之一,达到历史最高水平。全省还建立乡镇审计机构2330个,配备审计人员5602人,也是历史最好水平。去年,全省各级内审机构共审计单位(项目)71338个,查出损失浪费10.3亿元,纠正违规行为金额22.6亿元,促进增收节支13.02亿元。在审计署公布的全国内部审计1…  相似文献   

18.
按照朱总理提出的"全面审计,突出重点"的方针,吉安县粮食局紧紧围绕加强经营管理、提高经济效益、建立良好的经济秩序这一目标,有计划、有步骤地落实审计工作任务,认真扎实地开展内审工作.近两年来,该局共审计70个单位(项目),平均审计覆盖率73%,其中任期经济责任审计59个,财务收支审计8个,专项审计2个,其他审计1个.审计中共发现有问题资金165.21万元,挽回经济损失19.2万元,促进增收节支28 4万元,发现小金库8个,收缴小金库资金99 203元.在以审计股为主的清收欠款欠物工作中,收回欠款612万元,占应收款的63.2%.还查出挪用犯罪嫌疑人5人,移交司法机关4人,移交纪检监察1人,有力维护了该县粮食企业的经济秩序,为全县粮仓的安全把好了门.  相似文献   

19.
1998年,湖北省内部审计紧紧围绕经济工作中心,突出部门、单位工作重点,认真履行内部审计监督职能,全年共对31851个单位(项目)进行了审计,纠正违纪金额28亿元,查出损失浪费金额3亿多元,促进增收节支金额4亿多元,增加国家收入7850万元,增加企业留利3亿多元,向司法机关移送经济案件59件,建议给予行政处分275人,移送司法机关处理65人,在严肃国家财经法纪,规范会计核算,促进加强经营管理,提高经济效益等方面发挥了重要作用,为我省改革开放和国民经济持续、快速、健康发展作出了积极贡献。  相似文献   

20.
湖北驰乐集团公司审计监察处是我市的内部审计先进单位。近几年采该处积极开展工作,履行内审监督职能,其重要性越来越受到公司领导重视。一九九八年公司老总亲自主抓内部审计工作,在公司各处室精减人员的情况下,审计处未精减一人,九八年该处审计工作再创佳绩。一是完成对集团公司20个所属二、三级独立核算单位的财务收支、经济效益的月度、季度、年终审计和10个非独立核算单位两次分配收支审计。查出违纪违规金额48.37万元,并督促落实纠正。二是对20个小型基建维修决算项目进行审计,审减节约资金7.08万元,占总  相似文献   

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