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内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营.有效的内部审计,有助于业务发展和效益提高,有助于促进各级行依法合规经营.近年来,农发行贵州省分行积极适应总行对审计工作"垂直管理为主、分级为辅"的要求,适时上收二级分行审计职能,建立严格的审计人员资格认定和准入退出制度,加强对审计人员的考核与管理,有效发挥了内部审计的职能作用,为全行业务发展起到了保驾护航作用.截至2012年6月末,全行贷款余额414.48亿元,比"十一五"期初增长 了 6倍,不良贷款率从12.88%下降到0.19%."十一五"以来,全行累计盈利34亿元,彻底扭转了2005年以前持续亏损的局面.2011年,贵州省分行荣获国家审计署"全国内部审计工作先进单位"荣誉称号. 相似文献
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(2006年2月26日)一、关于内部审计体制改革问题从去年北京特派办试点到今年六个区域实行特派制度,应该说是农发行内审体制改革的突破性进展。(一)尽快建立内审特派办公室,提升审计的频度和覆盖面。农发行30个省级分行、300多家地市分行、1600多个县支行,还有几百个客户服务组或信贷组,体系庞大、层级较多。如果要实行区域交叉、回避的原则,争取两三年内所有机构都能查一遍,完全由总行直接组织是有一定难度的。实行六个片的特派办,除了所在地分行由总行内审部每年进行一次审计外,六个特派办每年都要对所辖的四个省级分行进行一次审计,同时根… 相似文献
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《农业发展与金融》2014,(8)
<正>(2014 年7月8日)一、关于上半年内部审计工作(一)重点做好审计署审计后续工作,圆满完成工作任务。总行党委高度重视,多次部署推进审计整改,各省级分行认真抓好整改落实,内审部门积极督促整改,审计反映的问题均已进行了整改。总行先后两次向审计署、银监会报告整改情况,审计署公告农发行审计结果的当天下午,总行即向社会公布了整改情况,较好地维护了我行社会形象。(二)切实做好信贷基础管理年活动有关工作,督促整改成效明显。内审部门作为领导小组成员单位,积极参与研究活动指导意见和各阶段工作方案。对近两年内外部检查发现问题下发整改要求,加大督导整改力度,问题整改率达到96%,完成了整改率达到95%的工作目标。(三)全面开展省级分行内部控制评 相似文献
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中国农业发展银行内部审计部 《农业发展与金融》2008,(4):66-69
郑晖行长在年初全国分行行长会议上指出,推进专业文化建设,各专业条线都要初步形成具有农发行特色的专业文化.在农发行内审系统创建以"啄木鸟"精神为核心理念的内审文化,对加强新时期审计队伍思想作风建设,为内部审计人员开展工作提供精神动力和文化支撑,更好地发挥内部审计的监督保障作用有重要意义. 相似文献
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一、内部审计外部化的时代背景
1999年6月26日,在加拿大的魁北克市,由120多个国家参加的国际内部审计师协会(IIA)理事会一致同意通过了内部审计的新定义。新的内部审计定义为:内部审计是一项独立、客观的保证和咨询活动,其目的在于增加价值和改进组织的经营,它通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、控制和管理过程的效果,帮助组织实现其目标。 相似文献
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2019年7月15日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》(以下简称《规定》),提出"对事业单位的正职领导干部或者主持工作一年以上的副职领导干部进行经济责任审计。"高校内部审计机构需要将《规定》的内容对标本校内部控制、内部审计制度及组织管理,树立新时代审计观念,创新审计理论与方法,从而提升经济责任审计工作质量。 相似文献