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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
适应两个转变加快内审发展步伐—杨万书厅长在内审联系点单位会议上作重要讲话本刊讯1996年11月21日至22日,我省第五次内部审计联系点单位会议在江苏省连云港市召开,参加会议的有29家国家和省属大中型企事业单位内审机构的代表,省厅杨万书厅长出席会议并作...  相似文献   

2.
内审评价是人民银行内审工作的职能作用之一,每个专项审计、全面审计、离任审计项目结束后,内审部门都要依据<中国人民银行内审操作规程>对被审计单位、部门或专业的工作情况进行综合审计评价,审计评价是否客观、准确,直接影响审计工作质量.目前,基层行内审工作中的内审评价是一个薄弱环节,内审评价的质量亟待提高.一是内审评价深度、广度不够,过于简单.有些项目结束后,内审评价只限于泛泛而谈,不能全面作出评价.二是内审评价的准确性有待提高.……  相似文献   

3.
刘瑾 《会计师》2013,(16):41-43
全覆盖的经济责任审计监督体系已在法律层面上得到了确认,参照《规定》是内审机构开展经济责任审计工作的基础;结合实际制定与本部门、本单位工作目标相适应的规范、制度或办法,是内审机构开展经济责任审计工作的行动指南;接受委托,寓服务于监督之中,是内审机构开展经济责任审计的基本工作任务;合理定位、拓展审计领域、不局限于财务收支、实施审计调查、绩效审计等开放式审计,是内审机构开展经济责任审计可以考虑的思路。  相似文献   

4.
内审工作要“两手硬”阎广义省烟草单位内审成立十多年来,积极围绕国家烟草局和省烟草局的中心任务开展工作,相继开展了财务收支审计、基本建设审计、经理(厂长)离任审计、经济效益审计、多种经营审计等项工作,为振兴河南烟草做出了突出贡献。内审机构也已初具规模。...  相似文献   

5.
张敏 《青海金融》2022,(1):53-56
基层央行开展绿色金融政策落实情况的内部审计是提高政治站位、服从国家大局和服务人民银行核心任务的使命担当,也是内审转型的实际需要,应重点围绕绿色金融体系建设、业绩评价、政策支持、资金真实性和安全性等方面开展专项审计;要坚持管理审计的理念,全面提升内审人员业务能力,通过信息技术的应用全面提升绿色金融政策审计质效.  相似文献   

6.
今年以来,湖北省咸丰县审计局注重发挥内审作用,主动转变观念,与内审单位联合作战,打了一场又一场漂亮的"联合仗",既拉近了与内审单位的联系,又按期完成了审计任务,节约了审计成本,实现了"双赢"。据统计,该局2011年在政府性债务审计、全省基层卫生院债务清理、助学金专  相似文献   

7.
内审工作要搞好,狠抓制度是关键。方城县审计局在实践中总结出了以下6项制度,在指导内审工作中取得了较好的效果。其主要内容是: 一、计划管理制度。这项制度是年度内审项目完成的基础,也是指导内审工作的关键。即切实结合各单位实际情况,年初提出内审工作指导性计划,要求各内审单位据以编制年度审计计划。计划应包括三项内容:①审计覆盖面;②审计项目内容;③时间的恰当安排。实行计划管理制度能有效地解决有些内审机构工作无目的,只等领导安排,没有主动性,以及年终突击任务等现象,促使内审工作有条不紊地进行。 二、例会制度。定期召集内审工作人员参加内审例会,传达上级关于内审工作的文件精神,交流内审工作做  相似文献   

8.
加大指导力度促进内审发展杨英培1990年以来,临颖县审计局领导班子审时度势,调整思路,始终把监督和指导内审工作作为审计机关的一项重要任务来抓,内部审计工作不断获得长足发展。全县22个内部审计机构,在部门、单位的支持下,共审计957个项目和单位,纠正违...  相似文献   

9.
赵小雅  马远行 《理财》2022,(1):80-82
随着国家对技能人才的需求增加,经费倾斜投入,高职院校的经费来源也多元化.资金来源多元化,在一定程度分担了国家财政支出的压力,但同时也会滋生腐败,这就对高职院校的财务管理水平提出严格要求,对单位的内部审计更提出了新的挑战,对单位领导对内审的重视程度、单位内审机构的工作职责分工及内审人员素质都是一种考验.  相似文献   

10.
一分耕耘一分收获李厚朝商丘市审计局在坚持搞好国家审计的同时、推导企事业单位建立内审机构,完善自我约束机制,为经济建设起到了保驾护航作用。几年来,全市巳有23家企事业单位设立了内审科(室),内审人员发展到56个人.截至今年3月底,内审机构共审计146个...  相似文献   

11.
黄志辉 《财会学习》2022,(25):123-125
随着公路事业的蓬勃发展,公路事业投资规模不断扩大,公路事业单位经济活动日趋复杂。为提高公路养护与建设经费的使用效益,规范单位内部财务行为,公路事业单位应根据国家政策要求采取内审措施,监督、检查、评价单位各项经济活动,加强单位内部的党风廉政建设。调查研究发现,目前基层公路事业单位大多缺少独立内审机构,内审监督方式过于单一,收支审计、经济责任审计等方面都存在不足,难以客观揭示单位内部的经济问题。公路事业单位要想及时发现内部经济问题,助推公路事业的健康发展就必须重视内部审计,公路事业单位应主动完善单位内部审计体系,进一步提升单位内审的质量。  相似文献   

12.
贺朝晖  蔡红彬 《征信》2016,(8):76-80
对内部审计服务开展审计,有利于改正内审不足,促进内审价值的实现.选取中国人民银行某分行和美国犹他州审计长办公室两个样本,以审计报告为对象,比较内审评价内容、方法、结果、报告四个方面差异,总结分析准则、比较、发现、建议和回应五个方面内在原因,提出瞄准审计环境、审计发现和审计报告,完善内部审计评价的有效途径.  相似文献   

13.
审计的主要功能是履行监督职责,主要任务还是审查财务收支的真实、合法,因此审计重点仍是财务审计。目前在人民银行各级分支机构设置的内审部门,其任务就是负责审计检查、监督和评价本单位会计财务活动是否真实、合法。新形势下人民银行财会审计监督的重点:  相似文献   

14.
连云港市内审协会于近日召开了一届六次常务理事会议和一届四次理事会议。会议分别审议并通过了2005年上半年协会工作总结和人事变动情况说明。市审计局党组书记、局长刘岱南就内审工作作了讲话。新当选的协会会长、市审计局党组成员、副局长杨成功发表了讲话。44名理事参加了会议。上半年,市内审协会主要开展了6项工作:对全市内审工作组织检查考核;组织召开了全市内审工作会议;筹备召开了4次协会会议;被省内协评为先进集体,在全省内审工作会议上交流工作经验;积极走访内审单位,主动搞好上门服务;积极配合编发《连云港审计》,不断扩大内审影响。刘岱南局长对市内审协会和内审工作给予充分肯定,并对如何做好协会工作提出3点意见:应努力提高内审工作水平。各内审机构要把审计监督更多体现在帮助本单位发现、纠正存在的一些突出问题方面。同时,要改进审计技术方法,加快审计手段的现代化建设,强化审计项目的质量控制,使内部审计不断向规范化方向发展。  相似文献   

15.
刘燕 《甘肃金融》2004,(8):58-59
一、内审工作现状   (一)定位不准,对内审职能的认识模糊.20世纪80年代中期,在政府的直接推动下,我国内部审计逐步发展起来.起初,内部审计作为国家的代言人,以监督企业经营管理行为,维护财经法纪为目的.而当前受这种观点影响,内部审计地位与政府审计地位之间、内部审计职能与国家派驻企业监事职能之间的界定就有所模糊,致使许多人认为内部审计与企业内部管理机制无关,把企业灵活经营与内部审计对立起来.这种认识,一方面使企业领导对内审工作不重视,削弱或淡化内审机构;一方面使内部审计人员有“双向服务“思想,工作目标上可操作性不强,影响内审职能的有效发挥.   ……  相似文献   

16.
审计署内部组织机构的改革,其中有一个部门叫审计体系指导司。设立这个司的目的,在于改进国家审计领导体制,管理社会审计组织,进一步加强内审工作的指导。上海市审计局相应地设立审计业务管理处,以加强审计工作的管理和指导。五年来的审计实践,在审计机关和内审机构的关系,尚需进一步理顺,以适应深化改革新形势需要。  相似文献   

17.
吴冠华 《上海会计》1996,(12):39-40
配合国家审计,做好内部审计工作吴冠华国家审计和内部审计是我国审计体系中的两大部分。相对于内部审计来说,国家审计可称为外审。虽然外审和内审都是依法履行审计监督职能,但侧重点不同,审计监督的职权也不一样。国家审计要对政府部门、国有企事业单位的财政、财务收...  相似文献   

18.
2009年末,郭庆平行长助理在听取内审司工作汇报后对下一步内审工作提出了五点要求,其二是要内审部门积极探索资产负债表审计。本文从人民银行资产负债表的基本框架,审计目的和审计的主要内容三个方面对人民银行内审部门开展资产负债表审计进行了初步探索。  相似文献   

19.
陈俊安 《理财》2002,(12):16-16
公路建设的高速发展,对各级公路部门的内审工作提出了新的挑战和更高的要求,为适应新形势发展需要,应加强合同前审计,减少潜在风险。 一、设计资料审计 对设计严加审计,是提高公路工程建设投资效益的的有力保障。首先要对设计单位资格进行审计。在设计招标优选设计单位过程中,应重点审查国家和地方建设主管部门颁发的资格等级证书,不允许低资质设计单位承接高级工程的设计任务。应审查证书批准的允许承接工程范围是  相似文献   

20.
卢氏县内审工作突出五个特点卢氏县内审工作突出五个特点:一是领导重视。各单位领导树立了经济越发展,越要加强审计监督的观念,重视支持内审工作,对内审工作有部署、有检查,促进了内审工作的顺利开展。二是内审机构得到进一步加强,内。审队伍稳定发展。全县29个部...  相似文献   

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