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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
动态     
嘉兴市召开民营企业内部审计工作推进会前不久,浙江省嘉兴市审计局、市工商联召开全市民营企业内部审计工作推进会,传达《嘉兴市审计局、嘉兴市工商联合会关于合作推进民营企业内部审计工作商谈纪要》和《嘉兴市审计局、嘉  相似文献   

2.
近日,湖北省荆门市审计局召开市直部门内部审计工作推进会议,传达荆门市政府办转发的市审计局和市监察局《关于进一步加强内部审计工作的意见》(以下简称意见),交流开展内部审计工作的有关情况,观摩内部  相似文献   

3.
河南烟草行业出台内审工作规定为贯彻执行《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,省烟草专卖局出台了《河南省烟草系统内部审计工作规定》。这是贯彻落实《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》要求的具体措施。该规定强化了内审的地位和作用,可操作性强...  相似文献   

4.
内部审计是党政机关事业单位内部治理的重要组成部分,也是国家治理大系统中的一个重要环节。深刻领会、认真贯彻《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》和《国务院关于加强审计工作的意见》精神,加强内部审计工作,多措并举提升行政事业单位内部审计服务能力,对规范财经秩序、维护经济安全、推进依法行政、促进组织有效运作,促进廉政建设具有十分重要的意义。  相似文献   

5.
洛玻加快内部审计制度建设中国洛阳浮法玻璃集团公司审计部根据《审计署关于内部审计工作的规定》和(95)全国建材审计工作会议精神,结合公司的具体情况,制定了《洛玻集团公司内部审计条例》,并认真研究了审计工作的侧重点,采取有力措施,加大管理审计的力度,逐步...  相似文献   

6.
郑州市司法局重视内审工作建立内审机构郑州市司法局党委非常重视审计工作,深入贯彻落实《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,为把内部审计工作落到实处,多次向市政府领导汇报设立审计处的必要性,赢得了领导的理解和支持。郑州市人民政府于1996年底正式...  相似文献   

7.
《审计署关于内部审计工作规定》(以下简称《规定》)的颁布实施,为评价、判断审计行为提供了依据,为防范内部审计风险提供了有利条件,为此,内部审计机构必须切实贯彻《规定》要求,采取各种有效措施.不断增强风险防范能力,才能提高内部审计工作质量和审计水平。  相似文献   

8.
作者以浙江省农村信用合作社联合社下发的《内审报告和审计工作底稿》为样本,分析了农村信用社内部审计工作中存在的问题,并时规范农信社内部审计工作底稿、提升内部审计质量提出了对策建议。  相似文献   

9.
《会计师》2018,(3)
本文通过研读《卫生计生系统内部审计工作规定》和《审计署关于内部审计工作的规定》,总结了现行医院内部审计工作中存在的问题,对新形势下做好医院内部审计工作进行了思考,并有针对性的提出了相应的完善策略。  相似文献   

10.
动态     
《中国内部审计》2012,(9):92-95
青田县建立内部审计指导中心为强化国家审计对内部审计工作的业务指导和监督职能,更好地贯彻落实《浙江省内部审计工作规定》和《丽水市人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》,进一步加强全县内部审计工作,扩大内审监督覆盖面,近日,浙江省丽水市青田县编委发文设立青田县内部审计指导中心。内部审计管理机  相似文献   

11.
内部审计准则的国际比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
《审计署关于内部审计工作的规定》已于2003年3月4日发布,自2003年5月1日起施行。根据《规定》,中国内部审计协会制定了《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和10个具体准则,它们共同构成了的我国内部审计的职业规范体系。这一内部审计工作的权威性标准,将成为衡量和提高我国内部审计业务质量的重要尺度。本文通过我国内部审计准则与国际审计准则的比较,寻找二者之间的差异,剖析原因,为完善我国的内部审计准则提出一些建议。  相似文献   

12.
学习中认识实践中提高──学习《审计署关于内部审计工作的规定》的体会赵勤兴伴随着《中华人民共和国审计法》的颁布和实施,《审计署关于内部审计工作的规定》(以下简称《规定》)以新的面容与广大内审工作者见面了。如果说《审计法》的颁布和实施是审计监督工作的法律...  相似文献   

13.
《审计署关于内部审计工作的规定》的新特点梁士念审计署《关于内部审计工作的规定》(以下简称新规定)已经审计署1995年1号令发布施行。该项法规对于促进内部审计工作的进一步发展、迈上一个新台阶具有重要意义。笔者认为,新规定与1989年12月发布的《审计署...  相似文献   

14.
张淑芳 《新疆金融》2007,(12):43-44
一、人民银行信息技术审计工作现状(一)IT审计工作概述。人民银行信息技术审计工作始于2000年,先后制定了《中国人民银行计算机信息系统监督检查工作暂行规定》、《中国人民银行关于加强计算机信息系统内部审计工作的指导意见》和《中国人民银行计算机信息系统内部审计规程》等制度,  相似文献   

15.
日前,为进一步加强内部审计工作,及时交流总结内部审计工作经验,福建省晋江市审计局召开了全市内部审计工作会议。各单位内部审计负责人、各镇(街道)财政所长参加了会议,泉州市审计局领导到会指导。会议主要内容:一是组织学习《审计署关于内部审计工作的规定》和《福建省人民政府办公厅关于转发<福建省审计厅关于进一步加强内部审计工作的意见>的通知》;二是作了《内部审计基本准则》的专题讲座;三是各单位内部审计部  相似文献   

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王道通 《理财》2004,(7):6-7
《审计署2003至2007年审计丁作发展规划》中明确规定了下一步财政审计工作的两个转变,一是由收支审计并重向以支出审计为主转变,二是由主要审计中央本级支出向中央本级与补助地方支出审计并重转变。这两个转变虽然含义不同,但却隐含着一个共同的指向,那就是加强对财政专项资金的审计监督。而且,《规划》还进一步明确了以下两点新的要求:第一,“强化中央补助地方支出审计,  相似文献   

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正为了进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制制度,加强廉政风险防控机制建设,财政部于2015年12月21日印发了《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会[2015]24号)。为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分  相似文献   

18.
姚科汀 《理财》2021,(3):8-9
近年来,洛阳市审计局贯彻落实习近平总书记对内部审计工作的指示精神,结合洛阳实际,采取有力措施,稳妥有序推进,全面加强对全市内部审计工作的指导和监督,充分调动内部审计力量,增强审计监督合力,促进强化内部风险防控,取得了明显成效。一、健全组织机构,配齐配强内审机构人员结合机构调整改革,洛阳市审计局成立了内部审计指导监督科,按照《洛阳市内部审计工作实施办法》规定要求,指导监督全市内部审计工作,积极推动全市各部门、各县(市、区)成立内审机构、配备内审人员。  相似文献   

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抓好五个转变促进内审发展□马辉涛刘鑫文近年来,桐柏县审计局努力适应社会主义市场经济体制对内审的需要,不断改进指导方法,加大监督力度,促进了内部审计工作的稳定发展,受到了县政府的重视与支持。县政府根据《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,制发了...  相似文献   

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动态     
山东省各市多措并举贯彻落实《山东省内部审计工作规定》【本刊讯】自《山东省内部审计工作规定》2010年4月1日施行以来,山东省各地多措并举贯彻落实,取得了实效。滨州市审计局成立内部审计指导中心。滨州市审计局为贯彻落实《山东省内部审计工作规定》,结合内部审计工作的需要,经滨州市人民政府编委批准成立内部审计指导中心。主要职  相似文献   

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