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相似文献
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1.
日前,白山市审计局对白山市辖区内的6个省直森工企业进行了授权审计。共查出违纪金额17331.3万元,上缴财政金额149.4万元,归还原渠道资金14 826.3万元。审计发现,各单位均不同程度地存在违反财经法规问题。一是账外资金问题。被审计的6个企业都存在账外资金问题,累计查出账外资金  相似文献   

2.
去年以来,我局根据中办、国办《关于县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》和县委、县政府《关于加强领导干部监督管理实行任职审计的试行意见》要求,对全县25个乡镇党政主要负责人任期经济责任进行了审计,查出违纪违规金额3978.3万元,提出审计建议75条。对查出的问题及时依法进行了处理,并写出了综合分析报告,为县委、县政府及组织、纪检监察等部门管理和使用干部提供了依据。 一、加强领导,提高认识,做好审前准备及试审工作。全县干部经济责任审计工作会议结束后,局领导班子及时召开会议,对贯彻会议精神和…  相似文献   

3.
1992年,彬县审计局对企业厂长、经理实行了离任审计,在此基础上,又于1994年对行政领导干部开展了离任审计,几年来,共开展行政企事业单位领导干部离任审计105个,其中:行政事业单位75个,企业单位30个,审计总金融4.2亿元,查出违纪资金725万元,追还挤占挪用专项资金425.3万元,先后向司法机关移送案件5例,向被审单位提出改进意见和建议40多条。  相似文献   

4.
2009年,黑龙江省审计机关共对1509名厅级以下党政主要领导干部和国有企业法定代表人进行了经济责任审计,查出违规金额31.3亿元,管理不规范金额19.4亿元,损失浪费金额605万元。七名被审计领导干部及六名其他人员涉嫌违法违规违纪被移送司法和纪检监察机关查处。  相似文献   

5.
我国建立内审制度近十年来,取得了有目共睹的成绩。如武汉市武昌区内审工作在省市区审计机关的指导、监督和区委、区政府,各部门、单位领导的重视下,全区内审人员敬业爱岗、辛勤努力,累计完成经济责任、经济效益、财务收支、厂长(经理)离任,资产负债损益、罚没收支等审计项目4276个;查出损失浪费金额2000万元;纠正违纪金额1657万元;促进增收节支1128万元;被采纳的内审建议有1096条;通过内审受到党政纪律处分的有17人,移送司法机关处理9人。较好地发挥了内部审计在加强和改善内部经营管理、监督、促进遵守国家财经法纪、廉政建设,维护部门单位合法权益,提高经济效益等方面的积极作用。因而全区内部审计多次受到湖北省审计厅、武汉市人民政府及武汉市审计局、武昌区人民政府的表彰和奖励。  相似文献   

6.
建办以来,我办围绕一个中心、突出两项内容、狠抓三个环节、运用四种方法开展账外资产审计,成绩显著:1989年至1998年8月,共发现45个被审计单位存在账外资产,占被审计单位314个的1433%,查出账外资产2456366万元,其中205827万元...  相似文献   

7.
白山市八道江区审计局根据区委、区政府《关于清理党政机关和行业部门及其工作人员利用职权无偿占用企业钱物的实施方案》对八道江区27个单位进行了专项审计调查,共查出拖欠、占用企业资金1032303元,其中16个行政事业单位长期拖欠企业资金,占用金额达635580元;有13个单位和部门的工作人员占用企业资金396723元。  相似文献   

8.
去年,我们在对某镇财政决算的审计过程中,围绕一张“周转金清理核对表”,通过询问、分析性复核,发现该镇财政所有关人员在1996年至2000年间,截留改制收入,套取集体资金10万元(另外个人集资12.5万元),在账外进行非法融资活动,所收利息6.2万元,全部私分的违纪事实。发现疑点在对周转金的审计过程中,审计人员审核了周转金放款总账和明细账,账账相符。在对周转金放款清理情况进行了解时,被审单位提供了周转金放款清理核对表及有关资料。细心的审计人员将明细账和清理表进行了逐一核对后发现,清理表上记载的是165个单位(个人),放款金额为131.65万…  相似文献   

9.
全南县于去年初实行党政领导干部离任审计制度以来,对47名离任的科级领导干部全部进行了离任审计,共查出违纪违规金额86万元,上交财政52万元,罚款1.1万元。通过审计,发现被审的领导干部中有2人存在严重违纪问题,县纪检监察机关根据审计报告,已进行立案查处。通过对该县离任审计工作的调查,笔者从中得出三点启示。一、离任审计是加强对“一把手”监督的有效措施当前,对“一把手”的监督普遍显得乏力,特别是在经济方面,单位财务收支由“一把手”一支笔审批,虽然各单位都建立了监督制约机制,但对于规范“一把手”的权力…  相似文献   

10.
去年宝鸡市审计局共对33个单位开展领导干部经济责任审计,查出违规资金1.2亿元,管理不规范资金3.8亿元,收缴违纪资金71.6万元,向纪检监察部门移交案件线索1起,纪检、组织部门对10多名干部进行了诫勉谈话,收到较好效果.……  相似文献   

11.
1983年9月,国家审计署成立,省、市、县三级政府成立相应的审计机关。 1983年至1999年6月,全国审计机关共审计260多万个单位,查出因违反国家财经法规而上缴财政的金额891亿元;通过审计减少财政拨款和补贴120亿元,追还被侵占挪用资金643亿元,罚款金额46亿元:查处损失浪费金额121亿元,促进提高经济效益4 2 0亿元。上述“审”出的资金总额达2241亿元。另外,审计系统还查出万元以上贪污案件近2000件,6241人因违法乱纪而受到党政纪律处分,移送司法机关案件8343件。全国内部审计机…  相似文献   

12.
2007年大庆市计划开展经济责任审计工作228项,其中:国有及国有控股企业12项;行政事业单位171项;乡(镇)党政领导干部45项。截至10月末,完成审计项目204项。其余24个审计项目预计12月中旬能全部结束。审计查出违规行为资金41663万元,其中:行政事业单位34576万元,国有及国有控股企业1554万元,乡(镇)党政领导干部5533万元。  相似文献   

13.
市委、市政府为贯彻落实党的十六大提出的“要进一步加强审计部门在于部监督和廉政建设的作用”的精神。决定实行了各县(市)区党政主要领导干部经济责任审计。通过对6名县长(书记)的任期经济责任审计,共查出各项违纪违规金额10691万元,揭露查处了截留、挤占挪用专项资金,隐瞒收入,账外设账等违纪违规问题,还移送1宗严重的违法违纪案件,取得明显的效果。  相似文献   

14.
随着中共中央办公厅、国务院办公厅中办发【1999】20号文件《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》和《国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行规定》的印发,标志着领导干部任期经济责任审计已经正式纳入了国家审计范围,任期经济责任审计工作的法治化、规范化、制度化又有新的发展。近几年来,我县积极开展了领导干部任期经济责任审计,在学习别人经验的同时进行了一些有益的探索,至2004年止,全县共审计经济责任审计项目78个,查出违规金额9756万元,管理不规范金额4678万元,查出“小金库”5个,其中百万元“小金库”1个…  相似文献   

15.
近日,荆沙市纺织工业局评出七个《优秀审计项目》,为促进‘内审’工作取得了显著成果。全系统完成审计项目267个,查出损失浪费2770万元,纠正违纪金额5126万元,提出合理化建议114条,促进提高经济效益715.4万元,审减基建工程款279.1万元。图为高级  相似文献   

16.
近三年来,通城县审计局坚守“公开、高效、共享、创新”四个原则,不断加大领导干部任期经济责任审计监督力度,先后完成经济责任审计项目59个,查出违纪资金总额869万元,为被审计单位避免、挽回经济损失677万元,促进增收节支1680万元。同时,县委、县政府参考经济责任审计情况,对87名政绩突出的领导干部予以提拔重用,对13名因经济责任存在问题的干部予以免职或降职使用。不仅为党委、政府加强干部监督提供了第一手资料,而且对地方和部门经济健康发展产生了良好的推动作用。  相似文献   

17.
原州区属于国家级贫困地区。审计机关自1999年开展领导干部任期经济责任审计以来.截止2003年底共对99个单位的102名科级领导干部进行了审计.查出各类违规资金6371万元.应上缴财政资金33万元.其中审计罚款33万元.移送纪检监察机关2起5人。就审计查出的违纪违规问题进行比较分析不难看出.贫困地区领导干部任期内经济违规问题既有普遍性.又具特殊性。  相似文献   

18.
1994年我区的内审工作,在促进部门、单位改善经营管理,提高经济效益,增收节支等方面取得新成绩。主要表现在以下几个方面: 一、内部审计围绕提高经济效益开展工作。全区内审部门全年共完成1,911个审计项目(比上年增加650个项目),纠正违纪金额9,704万元,查出损失浪费金额1,405万元,促进提高经济效益1,395万元。如区农垦局审计室坚持开展经济效益审计,全年审计项目299项,审计总金额18,268万元;提出并得到被单位采纳的审计建议48条,避免损失,促进增收节支,增加经济效益356.9万元。全区各内审单位根据群众信访和财务收支审计中发现的问题,开展法纪审计和专项审计,促进单位的廉政建设。1994年全区共查出贪污贿赂案8件,移送监察部门处理2人,移送司法机关处理的5人。  相似文献   

19.
2007年。广安市广安区进一步加强经济责任审计工作.并改革审计方法,拓展审计内涵。规范审计制度,已取得显著成效。截至2007年11月底.共完成经济责任审计项目单位19个(任中经济责任审计4个),涉及科级领导干部26人。审计资金总额14545万元,查出违纪违规金额435万元。管理不规范金额1507万元。决定调账1164万元,归还被侵占挪用资金45万元,提出合理化审计建议33条.为财政堵住跑、冒、滴、漏资金32万元。  相似文献   

20.
起好步 开好头 公司成立以来,1997年和1998年先后召开了两次审计工作会议,为做好审计工作奠定了重要基础.几年来,系统各级审计部门紧紧围绕本单位的中心任务和经营目标,开展了任期经济责任、资产经营责任、预算执行、资产重组、内控制度、经济合同及基建工程和城乡电网建设改造项目等各类审计事项.有的单位实行了签订合同必审、竣工决算必审、干部离任必审.通过审计,增强了领导干部依法治企、依法经营的意识;促进了企业管理加强和经济效益提高;促进了领导干部的廉洁自律.据统计,全系统共完成审计项目8万多项,查出违纪违规金额95.7亿元;查出损失浪费4.9亿元;促进增收节支59.8亿元,其中通过工程审计核减工程投资36.9亿元.  相似文献   

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