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随着公司的不断发展,以及外部环境的激烈变化,对如何有效利用内部审计资源提出了更高的要求.本文从内部审计资源管理的必要性分析入手,着重阐述了公司进行内部审计资源的管理与使用的有效途径. 相似文献
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本文对我国内部审计的发展新趋势展开讨论,阐述我国内部审计与公司治理结构的互动关系,并对内部审计的职能和作用重新思考定位,以更好地完善我国公司治理结构。 相似文献
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加强内部审计完善公司治理机制研究 总被引:1,自引:0,他引:1
公司治理机制由决策、激励、监督约束"三大机制"构成,而内部审计对于确保董事会对经理层的有效监督、完善公司治理结构有着十分重要的作用。结合工作实践,就如何加强公司内部审计,完善公司治理的具体途径进行探讨。 相似文献
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内部审计是企业内部控制的一个重要组成部分,在公司治理结构中具有较高的权威性和独立性。要明确内部审计机构在公司治理中的重要作用,充分发挥以审计委员会为核心的内审监督体系的作用。内部审计应积极参与公司的风险管理,以内部控制制度为着力点,加强公司治理的有效性。 相似文献
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众所周知内部审计与董事会、公司的高级管理层、注册会计师审计共同构成公司治理的四大主体,内部审计是公司治理机制中的重要一环,健全的内部审计体制有助于正确对公司的治理机制进行的评价、分析、监督、控制。同时,完善的公司治理对内部审计机制的运作起到保障的作用。本文在研究内部审计与公司治理两者的基础上,结合我国内部审计的现状和分析影响内部审计因素的基础上,对我国现阶段内部审计提出优化的路径。 相似文献
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完善的公司治理离不开内部审计.合理有效的内部审计是良好公司治理结构的内在要求,但是目前我国内部审计未受到足够的重视.本文从论述内部审计在公司治理中的作用入手,分析了内部审计的现状,提出发挥内部审计作用的保障措施. 相似文献
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公司治理中的内部审计研究 总被引:2,自引:0,他引:2
完善的公司治理离不开内部审计。合理有效的内部审计是良好公司治理结构的内在要求,但是目前我国内部审计未受到足够的重视。本文从论述内部审计在公司治理中的作用入手,分析了内部审计的现状,提出发挥内部审计作用的保障措施。 相似文献
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内部控制审计制度在企业内部营运管理监控系统中具有重要作用。建立、健全、并不断完善有效的企业内部审计控制,有利于加强企业组织效率,有利于加强企业结构治理,有利于防范和规避市场风险;有利于惩治和预防企业腐败,有利于确保企业各类契约关系的交易进行,有利于确保企业契约利益主体的价值实现。现代企业制度中的内部控制审计制度,作为保障企业日常运作、保障产权利益归属、保障会计制度实施的规则体系,对于任何企业而言,是必不可少和举足轻重的。 相似文献
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内部审计是公司治理的重要组成部分,科学有效的内部审计是实现良好公司治理的重要手段和途径,进一步强化内部审计在公司治理中的监督管理职能,及时发现内部审计存在的问题和不足,提高内部审计的管理效率和效益对于提高公司治理效率具有重要的现实意义。本文围绕公司治理中的内部审计,分析了其重要性,并重点就如何强化公司治理内部审计提出了建议措施。 相似文献
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内部审计在公司治理中的作用是至关重要的,但在目前如此激烈的市场竞争环境中,我国的内部审计却来受到足够多的重视。本文从内部审计的发展、不足、重要性和作用作为切入点,说明内部审计在公司治理中的不足并强调其重要性,为公司治理的完善和巩固提出可靠性、有效性建议。 相似文献
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近年来,我国内部审计在理论的研究、组织的建设、机构的设置、人员的配备等方面得到了良好的发展,内部审计在公司运营管理中发挥的积极作用得到了社会各界的认同,但是我国公司内部审计工作的现状与目前公司发展所需要的客观要求还是存在一定的差距,在发展的进程中仍然存在着一些问题。文章从内部审计在公司治理中的作用,以及目前我国公司内部审计发展的现状进行分析,提出我国公司在内部审计中真实存在的问题,思考其原因并提出相应的解决方法。 相似文献
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内部审计和公司治理建立在共同的理论基础上,是实务中两大热点问题,两者相辅相成。从不同角度分析了内部审计和公司治理的紧密联系,以及内部审计如何改善和提高公司治理的有效性,并对加强内审提出了建议。 相似文献
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内部审计是企业内部控制机制的重要组成部分,它既是完善公司治理的必要环节,又是评价、指导、监督和促进公司发展的主要手段与措施.本文从现代企业内部审计在公司治理中的地位及作用出发,剖析了我国上市公司内部审计中存在的问题,并就如何加强内部审计的治理功能提出了相应对策建议. 相似文献