首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
拓宽领域发展内审强化监督争创效益董海潮洛阳浮法玻璃集团公司审计部1993年共审计59个单位(项目),比上年增加47.5%,查出并纠正违规违纪金额134万余元,增创效益96万余元,被审计署授予“全国内审先进单位”。我们的主要做法是:一、磨砺成锋,锻炼成...  相似文献   

2.
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司,是我国重要的浮法玻璃生产基地、国家特大型企业,是世界三大浮法技术之一“洛阳浮法玻璃工艺”的诞生地,是国家首批55家试点企业集团之一,也是国务院重点扶持的512户国有企业和120家企业集团之一,实行计划单列。1994年以主导产品浮法玻璃和加工玻璃组建了洛阳玻璃股份有限公司,并在香港、上海成功地发行H股、A股。近几年由于主导产品浮法玻璃市场急剧下滑,买方市场的出现使公司连续两年出现亏损,洛玻的生存与发展遭受到严重的威胁,同时公司在激烈的市场竞争中内部各项管理也不能适应市场经济的…  相似文献   

3.
近年来,濮阳市审计局在审计过程中发现,被审计单位违规使用现金和不合规票据现象较为普遍。据统计,2010年审计的46个项目中,涉及单位98家,违规使用现金41家,占抽查单位的42%,金额1440万元,其中,市直单位27家,金额894万元,县(区)13家,金额436万元,乡(镇)1家,金额110万元;使用不合规票据68家,占抽查单位的70%,金额3092万元,其中,市直单位61家,金额2007万元,县(区)25家,金额883万元,乡(镇)3家,金额202万元。2011年审  相似文献   

4.
《理财》2000,(9)
淅川制药(集团)有限公司系国家大二企业,省高新技术企业,2000年1~6月份,实现产值1.5亿元、销售收入3308万元、税利305万元,与去年同期相比,分别增长了68%、36%和67%。企业的发展靠科学管理。该公司紧紧抓住内部审计监督这一重要环节,充分发挥内部审计的“经济医师”和“经济民警”作用,为企业健康发展保驾护航。1999年以来,该公司监审处共完成审计项目50多个,查出违纪金额16万元,增收节支190多万元。该公司的主要做法是:一、建立健全内审制度,为企业加强管理服务1999年初,公司监察审计处成立后,就制定了监察审计处工作…  相似文献   

5.
截至目前,湖北省电信有限公司十堰市分公司固定电话交换机总容量超过57万门,固定电话突破41万,全市电话普及率达到36%,经营总收入年年递增,综合经济效益名列全省同行业前茅。近些年,该公司审计监察部认真履行经济卫士的神圣职责,为维护财经纪律,防范经营风险,提高企业投资效益和经营管理水平提供了强有力的监督与保障。2001年至2004年共完成审计项目1860个,涉及金额20744万元,审减3063万元,审计经济合同648份,审查合同金额38185万元,降低经济合同签订额8501万元。他们连续多年赢得省公司及十堰市内审工作先进集体称号,连续多年赢得系统审计目标考核优胜单位。  相似文献   

6.
林洲  江庆  晓兴 《理财》1995,(12)
强化内审 效果显著河南奔月集团公司强化内部审计,几年来共完成平计项目108个,审计总金额5.8亿元,查处违纪金额110万元,减少损失浪费90余万元,促进增收节支112万元,提出合理化建议86条,大大提高了企业管理水平,多次被评为省、市内审先进单位。—...  相似文献   

7.
洛玻加快内部审计制度建设中国洛阳浮法玻璃集团公司审计部根据《审计署关于内部审计工作的规定》和(95)全国建材审计工作会议精神,结合公司的具体情况,制定了《洛玻集团公司内部审计条例》,并认真研究了审计工作的侧重点,采取有力措施,加大管理审计的力度,逐步...  相似文献   

8.
吉林省靖宇县乡镇审计所成立于1994年。11年来,在审计机关的领导下,审计所担负着全县9个乡镇的审计任务,共开展财政决算审计、财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计、撤乡并镇审计、专项资金审计等358户(项),查出违规金额7280.9万元,查出“小金库”15个,金额162.7万元,挽回经济损失182万元,促进增收节支332万元,提高经济效益63.4万元。审计所从宏观着眼,微观入手,在寻求审计监督与服务乡镇经济发展的着眼点和结合点上下功夫,积极开展审计监督和审计调查工作,较好地发挥出经济建设的“卫士”、宏观决策的“谋士”、惩治腐败的“勇士”的作用。  相似文献   

9.
《理财》1999,(7)
焦作市审计局在对市某运输公司审计时,发现该公司内部财务管理混乱,问题较多。如该公司某处1998年总支出6597万元,审计抽查了5787万元的票据,不合格票据金额就高达4356万元,占抽查金额的7528%。其主要表现是:(一)白条报销2447...  相似文献   

10.
2011年,浙江省慈溪市内审机构共完成审计项目1746个,查出损失浪费金额324万元,促进增收节支2815万元,合理化建议被采纳653条,推动出台内部管理制度44项。随着新农村及城市化建设进一步加快,各镇(街道)审计所不断加强基本建设项目的审计监督,2011年全市19个镇(街道)  相似文献   

11.
新乡市采取有效措施 加大执法力度徐永顺新乡市审计局从加大审计执法力度入手,贯彻落实《审计法》,努力提高审计工作质量,促进“两个根本转变”,取得优异成绩。1995年完成审计单位和项目567个,查出违纪违规金额12400万元,上交财政金额2179万元,追...  相似文献   

12.
小举措 大作为内黄县审计事务所通过开展基本建设工程预决算审计,取得了令人瞩目的成绩。该所在不到五年的时间里,共对186个基建工程预决算项目进行了审计,审计总额7057.8万元,审减高估冒算金额581.9万元,为机关、企事业单位节省了大量投资。其经验是...  相似文献   

13.
中国内部审计的发展与中国的改革开放紧密相连,与社会主义市场经济体制建设密不可分。改革开放20多年来,中国经济、政治、社会所发生的深刻变化为内部审计行业的发展提供了巨大的空间。据不完全统计,内部审计从业人员已达30余万,2000~2004年的5年间,全国内部审计机构共完成审计项目198万多个,查出损失浪费金额420.9亿元,促进增收节支652.9亿元,提  相似文献   

14.
创先之路     
创先之路□本刊记者黎明平文目标:“建一流领导班子,带一流审计队伍,创一流审计业绩。”指导思想:“围绕经济抓审计,抓好审计促经济。”三年来,巩义市审计局累计完成审计项目316个,查出各种违纪违规金额3098万元,追还被侵占挪用资金523万元,为被审计单...  相似文献   

15.
周大鹏 《理财》2003,(8):26-26
A集团公司是一家大型发电企业,审计人员在审计该公司2000年度会计报表时,将固定资产及折旧计提作为一个重点。在对比分析了2000年各月份折旧计提金额后,发现12月份的折旧费用明显少于其他月份。经抽查当月122号凭证,该公司冲减了已提折旧费用700万元,凭证摘要为“将原在自动化控制设备中核算的固定资产3000万元调整到主机设备中核算,由于自动化控制设备按5年计提折旧,主机设备按10年计提折旧,所以冲减多提折旧700万元。”审计人员遂询问公司财务人员该笔分录调整依据,财会人员解释说,这3000万元固定资产系与主机配套的自动化控制设备,应作…  相似文献   

16.
为了加快贫困地区脱贫步伐,国务院决定:“从1986年起,连续五年,每年发放10亿元专项贴息贷款,支持全国重点贫困县开发经济,发展商品生产,解决群众温饱问题。”这对资金十分紧张的贫困地区来说真是“雪中送炭”。从大石山区的都安瑶族自治县来说,几年来充分利用国家下拨的专项贴息贷款,扶持贫困农民进行经济开发,发展生产,使农村经济有了较大的发展,特别是多年来停滞不前的县、乡工业生产开始有了生机,增加和改造了一批开发本地资源,推动贫困农民脱贫的龙头项目,截至1989年6月底止,上级行共拨给我县扶贫贴息贷款资金和指标2865.2万元,累放了2188.35万元,从1989年检查十万元以上的34个项目情况看:好的项目13个,占检查数38.24%,金额377.7万元,占检查总金额30.87%;一般项目7个、占20.5%,金额268万元,占21.91%;差项目5个、占14.71%。金额111.2万元,占9.1%;在建项目9个、占26.47%,金额466.27万元,占38.12%。从已建成的项目看,绝大多数是好的,差的占少数,这对促进贫困都安县的工业、农业、畜牧业、林业的发展起到了很大的作用。1988年在电力、资金十  相似文献   

17.
技改投资管理当规范□张万友最近,漯河市审计局对市属四家工业企业的技改项目进行了审计。审计项目总投资10719万元,其中企业自筹1568万元,贷款9151万元。以上项目基本上是在1993年至1996年施工建设、1997年投入使用的。项目的建成,调整了企...  相似文献   

18.
一枝红杏出墙来──来自新野县审计局的报告十年来,新野县审计局商粮贸股荣获省、地、县集体荣誉称号15次,个人荣誉称号24人次,实现审计项目(单位)112个,查出违纪金额1409万元,上交中央及地方财政金额190万元,为被审单位挽回经济损失910万元,有...  相似文献   

19.
集团公司审计工作的开展,得到了国家审计署、国资委、国有企业监事会和中国内部审计协会的热情指导和大力支持。下面我就加强审计监督工作,讲三个方面的意见。一、内部审计工作为保障集团公司依法有序健康运行发挥了重要作用;要进一步统一思想,提高认识,加强审计监督一年多来,公司系统内部审计共查出违规资金54232万元,促进增收节支27415万元,许多审计建议正逐步转化为管理措施。审计工作在开展“基础管理年”和“增收节支年”活动中发挥了重要作用,  相似文献   

20.
动态     
青田县整合审计资源扎实推进全县内部审计工作近几年来,浙江省青田县积极探索内部审计工作的新思路、新方法,认真履行对内部审计的指导和监督职能,在有效整合内部审计资源,着力推进内部审计事业快速发展方面取得了显著成效。一是有效整合审计资源,内部审计监督作用发挥明显。从2008年至2010年,全县共完成内部审计项目397个,查出违规和管理不规范金额10291.77万元,提出合理化建议117条,评选市级优秀内部  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号