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当阳市审计局注重内审机构网络建设,充分发挥内部审计熟悉情况,通晓业务的优势,在促进单位改善经营管理,提高经济效益,强化内部监控,加强廉政建设等方面发挥了重要作用。1995年,全市内审机构已发展到83个,配备内审人员323人。全年对555个单位财务收支、经济效益、基本建设、承包经营责任、厂长(经理)离任等1024个项目进行了审计,查出违纪违规资金2083万元。提出审计建议434条,被采纳370条,减少损失浪费金额40万元,促进增收节支128.93万元。查出各类经济案件27起,金额23.5万元,涉及23人,其中万元以上大案6起,已移送监察机关处理14人,司法机关处理4人。如市燃化公司审计科通过核对所属液化气公司的银行存款,发现出纳员贪污挪用公款21万元的大案,案犯被司法机关判处19年有期徒刑。市 相似文献
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提高财务人员素质完善企业内部会计控制制度 总被引:1,自引:0,他引:1
陈建峰 《中小企业管理与科技》2007,(8):63-63
最近几年,就在我们身边。接二连三地发生了挪用公款,会计作假账贪污等现象。例如某单位会计五个月连作假账,贪污10万余元,某公司出纳员挪用公款60多万元,直至案发后司法机关取证时,该公司财务经理才察觉。以上问题的发生,说明了在企业内部控制制度制订及执行上存在严重的隐患,企业内部会计控制制度严重失调,由此可见,每一个企业,都要注重提高财务人员素质,搞好企业的内部控制制度。[第一段] 相似文献
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近日,我们在对某单位进行经济责任审计时,查出该单位出纳员伪造银行存款对账单贪污公款20多万元的案件。事由是这样的: 相似文献
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湖南省郴州市住房公积金管理中心原主任李树彪虽然只是副处级干部,但权力却不小,从1999年开始,李树彪涉嫌贪污、挪用住房公积金11801.5万元,用于到澳门豪赌或个人挥霍,先后作案44次,犯罪金额超过1亿元.至2004年案发时,尚有7747.5万元未退还.被称为全国住房公积金第一大案的李树彪特大贪污、挪用住房公积金案由此引发了人们对住房公积金的关注和质疑. 相似文献
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最近,梨树县审计局对机构改革中离任的一批党政领导干部任期经济责任进行了审计,从中引出某镇财政所副所长兼出纳员(不相容职务)贪占公款10万元的案件。一、查证过程(一)总帐失控。由于单位没钱买帐薄,单位预算会计无法登记2000年至2001年总帐,失去总帐对其明细帐的统驭作用,出纳员仅凭2001年末现金日记帐余额-13.16元应付审计,无法认定其余额的真实性。(二)理顺帐目。审计组与会计人员共同理顺帐目,即按每册记帐凭证汇总表重新登记了总帐,并结出2001年末总帐确切余额为99987.54元,总帐余额… 相似文献
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百万元经济“蛀虫”现形记———宋国强贪污案内部审计纪实■樊其国襄阳县信用合作联社审计人员经过大半年艰苦细致地工作,通过专案审计,查处建社以来的第一贪污大案,挖出一条农金工作中的大蛀虫———某镇信用社宋湾村信用站38岁的会计宋国强。查实认定该犯利用职务... 相似文献
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百万元经济﹃蛀虫﹄现形始末特大贪污案内部审计纪实□樊其国□襄阳县信用合作联社审计人员经过大半年艰苦细致的工作,通过专案审计,查处建社以来的第一贪污大案,挖出一条农金工作中的大蛀虫———某镇信用社宋湾村信用站38岁的会计宋ⅹⅹ。查实认定该犯利用职务之便... 相似文献
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青海大学附属医院是一家集医疗、教学,科研为一体的三甲综合公立医院,编制床位2000张,实际开放床位1800张,在院职工2008人,离退休人员595人,实行差额预算管理。在此将青海大学附属医院的总会计师履职情况作为案例予以介绍。情况回顾2005年青海省审计厅对青海大学附属医院审计中发现,该医院财务管理混乱,无会计内部控制机制,会计基础工作薄弱,出现财务人员贪污公款的违法行为,涉案人员达七人,出纳员贪污公款197万元,被判有期徒刑1 3年,其余六人贪污公款 相似文献
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贪污是农村干部违纪的主要特点,由于近几年对村级财务管理缺乏有效的监督和控制,加之打击不力,给思想不纯的经济违纪违规人员钻了空子,他们或是利欲熏心,巧取暗夺,其行为严重影响了党群干群关系,削弱了集体经济的发展。如何根治这一顽症?根据我近两年的审计实践,现将村级经济组织15宗贪污案例的舞弊特点和手段浅析如下:舞弊特点——从贪污责任人看,以直接经管现金的出纳为主。因出纳手掌现金收支,往来结算的便利,他们很容易从出具的收款凭证和接受的付款凭证中做手脚,达到占有公共财物的目的在这些案例中,出纳舞弊13人,占87%。——从贪污数额上看,以千元以上的大案为主,随着舞弊人员私欲的膨胀,弊额在千元以上或 相似文献
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笔者在对某大公司下属的一家企业的审计中,通过审查原始凭证,查处一起时达两年之久、贪污数额近10万元的贪污案。审计一开始,我们按常规向财务人员询问了关于该企业业务流程及会计核算程序等问题,未发现有大的管理漏洞。接下来,我们对该企业的库存现金进行盘点,发现保险柜中有一张面额3万元的标有出纳员李某名字的银行定期存单。我们遂对李某进行询问,李某回答说:“是怕媳妇知道,才放到办公室的私房钱。”在以后的交谈中,我们得知李某仅二十五、六岁,参加工作仅三年多,结婚还不到两年,看其工资表,李某每月工资还不到800元,怎… 相似文献
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近几年来,江苏省盐城市审计局纪检监察工作坚持从审计组入手,强化教育,完善机制,加强监督,保证了审计组权力的正确行使。两年多来,审计查处违纪违规金额达60亿元,尤其在查处大要案方面取得了重大突破。仅2002年就查出贪污、挪用公款1300万元的大案1个,查出隐藏国有资产、偷漏税 相似文献
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2003年初我局一单位下属分公司发生了一起出纳员利用职务之便,挪用公款高达60万元的经济案件。这是我局有史以来第一例出纳员涉案事件。该出纳员具体作案手法主要有三:1、在提取备用金时采取多提少列账的方法捞取差额。如2002年3月,该出纳员从内部银行提取现金18000元后,将内部 相似文献
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近闻一报账纠纷引人深思。某领导出差借公款3000元.归时只支出不足600元,事隔数日,即拿一沓生活费票据抵冲2400多元的借款,出纳员提出质疑,却招来斥责:凡是领导签了字的你都得如数报销。出纳员为这“名借实捞”的作风既深感愤慨和痛心,又惶恐不安。 相似文献