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尽管行政事业单位不属于盈利单位,但也应该加强其自身的内部控制,这样才能够防治舞弊、腐败的行为发生,才能够保证国家资产资金的安全使用,更好的履行国家职能。本文对如何加强基层行政事业单位(不包括经营性事业单位)内部控制进行了初步探讨。 相似文献
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<正>内部控制工作对于提高国有企业经营质量和经营效率有着重要的意义,但部分国有企业在内部控制建设过程中存在问题,影响了国有企业的长久稳定发展。因此,国有企业要制定相应的策略,不断完善自身的内控制度,使国有企业能够更好地面对不断变化的市场环境。一、国企发展中内部控制建设的意义(一)能够有效降低国企经营风险首先,国企内部控制建设能够有效规范企业内部管理,防范和减少经营风险的发生,从而保障企业的长期稳定;其次,国企通过内部控制建设,能够识别、评估并管理风险,提高决策的科学性和有效性,从而实现可持续发展的目标。 相似文献
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一般来说,企业获得新技术可以有两种途径:一种是由企业内部研究和开发而得到的技术;另外一种是从外部机构引进技术。企业的技术引进项目可以根据各时期的任务不同分为以下几个阶段:(1)明确项目需求和目标;(2)调查可供选择技术和来源;(3)选择技术和供应者;(4)消化引进技术;(5)改进引进技术;(6)进一步推动内部技术的发展。从以上技术引进项目的几个阶段可以看出,企业引进技术并不仅仅是使用技术,更重要的是还要能够消化、改进技术,最终达到进一步推动内部技术的发展。也就是说,技术引进只是入门向导,应重在消… 相似文献
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随着时代的变迁和企业组织的重整,企业内部控制理论不断发展,其要素及其框架也在不断发展。其依次经历了内部牵制阶段(一要素阶段),内部控制制度阶段(两要素阶段),内部控制结构阶段(三要素阶段),内部控制框架阶段(五要素阶段),风险管理框架阶段(八要素阶段)。文章以内部控制理论发展为主线,重点分析了内部控制要素及其框架的演进及其研究现状。 相似文献
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基于企业资源计划的价值链管理创新 总被引:1,自引:0,他引:1
现代企业竞争是企业供应链之间的竞争。现代企业引入企业资源计划(ERP)系统能够实现对整个企业供应链的管理,突破仅对企业内部资源管理的局限性,适应了企业在价值链管理时代市场竞争的需要。 相似文献
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《萨班斯法案》对构造企业内部控制体系的严厉要求 由于美国安然、世通爆出举世震惊的财务欺诈丑闻,美国国会于2002年7月30曰通过并颁布了《2002年公众公司会计改革和投资者保护法案》(以下简称《萨班斯法案》)。该法案被认为是美国自20世纪30年代以来涉及范围最广、处罚最严厉、影响最大的上市公司法案。 相似文献
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PDCA循环,即Plan(计划)、Do(实施)、Check(检查)和Action(处理),是由休哈特(Walter Shewhart)在19世纪30年代构想,随后被戴明(Edwards Deming)采纳、宣传,获得普及。PDCA循环是一种质量管理中的一种科学管理方法,被普遍的使用于现代管理中,而审计质量管理又贯穿于审计管理的始终,本文引入PDCA循环,分析了目前内部审计管理现状,并从内部审计管理的两方面内容来阐述PDCA循环在内部审计管理中的应用。 相似文献
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SWOT分析方法是一种根据企业自身的既定内在条件进行分析,找出企业的优势、劣势及核心竞争力之所在的企业战略分析方法。其中战略内部因素("能够做的"):S代表strength(优势),W代表weakness(弱势);外部因素("可能做的"):O代表opportunity(机会),T代表threat(威胁)。本文以中国达能饮料为研究对象,运用SWOT分析法对其进行分析,并设计出相应的战略,为中国达能饮料的战略决策提供参考。 相似文献
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平衡计分卡是以企业战略为导向,通过财务、客户、运营和员工四个方面及其绩效指标的因果关系,全面管理和评价企业综合绩效的系统,从企业战略高度对财务指标与非财务指标给予全面的、系统的的评价,不仅能有效克服传统的财务评估方法的局限性和滞后性、过多关注于短期利益、内部利益以及忽视无形资产收益等诸多缺点,而且能够把公司的战略管理与绩效评估有效结合起来的一种管理系统,文章将要对平衡计分卡的财务(financial)、顾客(customer)、内部运营(internaloperationalprocess)、创新与学习(innovation&learning)等四个方面进行分别描述,其中对财务方面的评价,文章将运用一种全面评价财务绩效的评价方法:沃尔评分法。 相似文献
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合并会计报表专题讲座(七)财政部会计司李玉环五、内部应收帐款坏帐准备及内部销售商品在合并会计报表中的处理(下)(三)前期抵销的未实现内部销售利润,在本期合并会计报表中的处理方法由于上一会计期间集团内部销售所形成的存货中包含的未实现内部销售利润抵销,直... 相似文献
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从传统意义上讲,视频网站分为两大类,即以优酷、土豆、酷6等为代表的UGC(社区网络、视频分享、博客和播客等形式)视频网站:另一类则是以悠视网、PPLive、PPS为代表的P2P(点对点的下载、观看方式)视频网站。 相似文献
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企业的内部控制包括经营企业的控制和破产清算企业的控制两个方面,提高破产企业清算的内部控制能够有效地保证债权人和债务人的权益,合理的对财产进行分配,最大程度的减少分配不合理的现象的发生.加强企业破产清算的内部控制框架的构造工作具有十分重要的意义. 相似文献
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《商业会计》2007,(4):45-45
中国保监会最近召开主席办公会,原则通过了《保险公司独立董事管理暂行办法》、《保险公司关联交易管理暂行办法》、《保险公司内部审计指引(试行)》、《保险公司风险管理指引(试行)》等四个完善公司治理结构的规范性、指导性文件。其中,《保险公司独立董事管理暂行办法》肯定了独立董事的积极作用,对独立董事的任职资格,提名、选举和罢免程序,职权、义务和保障,考核和监督等方面均作出严格规定。《保险公司关联交易管理暂行办法》对保险公司的关联交易进行了全面规范。《保险公司内部审计指引(试行)》要求保险公司建立独立垂直、健全有效的内部审计体系。《保险公司风险管理指引(试行)》则强调通过在保险公司内部建立风险管理组织体系来进行风险控制。 相似文献