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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
证券行业作为资金密集型的产业 ,资金流量大 ,面临政策、市场、财务环境等多种风险 ,是一个特殊的高风险的新兴行业。因此证券公司的内部审计 ,在防范风险方面就有着特殊的意义。现代审计的重要特征 ,首先要研究和评价被审计单位的内部控制制度 ,即制度基础审计。证券公司的内审人员为提高审计的效率和效益、控制风险 ,更应该加强对下属营业部内控制度的稽核审计 ,并通过对内控制度的符合性测试 ,确定内部审计的重点。证券交易营业部 (以下简称营业部 )的内控制度主要包括授权控制、业务操作程序控制、财务控制、电子计算机系统控制和人事控…  相似文献   

2.
为促进第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")的风险管理工作,增强公司证券营业部风险管理意识,提升公司风险控制能力,保障公司良性长远发展,需要对公司证券营业部所面临的操作风险、流动性风险与转型风险展开分析和识别,并在此基础上制定出一系列风控措施。本文就公司证券营业部潜在风险进行分析,并提出对策。  相似文献   

3.
内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标,通过制定并实施系统化的政策、程序和方案.对风险进行有效识别、评估,控制,监测和改进的动态过程和机制。随着金融体制改革的不断深化和现代商业银行公司治理结构的逐步确立,如何完善内控体系.防范金融风险日益成为商业银行今后一个时期亟待研究的重要课题。本文就此问题谈一些粗浅的看法。  相似文献   

4.
随着公司的发展,建立有效的内控体系。是提高财务管理能力.防范经营风险的重要手段之一。什么样的财务内控制度是必要的.财务内控制度的作用是什么。如何完善财务内控机制是我们讨论的重点。  相似文献   

5.
作为旅游市场新型的运营公司,如何寻找公司发展过程中容易忽视和掩盖的管理问题,发现企业存在的内部风险和控制薄弱点并加以解决,从而提升公司内部控制管理水平和全员风险意识,促进公司整体管理水平的提高,增强企业竞争力和持续发展能力。本文从内控系统五要素(内控环境、风险评估、内控活动、信息与沟通、监督)分析出发,结合吐鲁番统一营销公司管理现状,对其内控制度进行梳理,希望对完善吐鲁番统一营销公司内部控制建设会有所帮助。  相似文献   

6.
随着我国市场经济的不断发展,如何使企业完善自身的内部审计控制制度.加强审计风险管理以应对日趋复杂的市场风险,已经成为企业管理者和研究者共同关注的一个课题。在国外,基于风险管理的审计内控和实务建设已日趋完善.而我国审计风险导向的内部审计控制制度的建设还处于起步阶段,所以.加强基于风险管理的审计内控和实务建设是我国企业亟需解决的问题。  相似文献   

7.
现代社会环境下的企业面临着诸多发展壮大的机遇,也身处越来越激烈的市场竞争当中。想要在众多竞争的企业中脱颖而出,做好内部控制管理和加强财务风险防范十分必要。为了更好地发挥企业内控管理与财务风险防范的重要作用,论文结合目前企业在内控管理与财务风险防范上存在的问题,探讨了如何做好企业内控管理与财务风险防范,旨在通过重视和加强内控管理与财务风险防范工作,为企业健康发展保驾护航。  相似文献   

8.
下面,我主要谈企业总会计师一个很重要的职责,就是统领企业内控建设与实施,在整个内控建设过程中总会计师如何发挥职责和作用.以及我们如何通过“五个强化”在内控实施当中发挥好监督与服务职能。  相似文献   

9.
刘有娣 《活力》2023,(2):122-124
财务管理是公司及企业管理工作中不可或缺的内容,出色的财务管理工作往往表现出公司高水准的契合性,并能够帮助公司与企业选择性规避经营过程中面临的财务风险,并在承受风险的过程中将风险的影响控制在公司的合理承受范围之内。当前,企业及公司均面临着竞争激烈的市场环境,因而其运营就对财务管理工作提出了更高的要求,需要财务管理重视内控管理的应用及实现。本文以公司财务管理与内控管理的概念为切入点,对当前公司内控管理上存在的缺陷与不足进行分析,并有针对性地提出相应的处理策略,以期能为公司与企业的发展提供理论支持。  相似文献   

10.
基层农行内控建设与内部审计难点及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着中国农业银行股份有限公司的挂牌成立,农行在公司治理、风险管理、内部控制等方面面临着许多新情况、新问题。股改后,农行风险控制的重点将在基层,内部监管的难点则在于防范操作风险。因此,加强对基层行业务经营的风险监控成为农行内控、内审建设的重中之重。  相似文献   

11.
班懿 《西部财会》2012,(10):20-23
内控管理是构成企业内控体系的核心要素,也是企业管理的重要组成部分。通过案例分析,着重指出内控在企业日常管理中的重要性和基层单位目前面临的内控缺失风险,并对在新的企业内控制度和指引要求下财务工作人员如何建立起一套适合本单位管理的内控体系提出思路和建议。  相似文献   

12.
证券营业部计算机机房是证券公司的核心关键,要保证营业部信息系统的安全稳定,防范技术风险,就要从机房的建设和管理入手。文章详细介绍了机房建设及机房管理方面的相关问题。  相似文献   

13.
企业内部控制管理存在问题与内控制度的建立   总被引:1,自引:0,他引:1  
任磊 《西部财会》2012,(4):31-32
分析目前我国企业面临的内控管理问题,并就企业如何建立健全内控及内控对财务管理的推进作用进行探讨。  相似文献   

14.
企业在进行生产与经营的过程中,必然会面临着来自各个方面的风险。经营风险与财务风险是企业在进行生产与经营的过程中所面临的两种主要风险。对于这两种风险的防范与控制是关系到企业的生产经营以及发展前景的重要问题。本文着重阐述了企业内控管理与财务风险防范的基本概念、主要内容,分析了当前企业的内控管理与财务风险防范存在的问题,指出了企业进行内控管理以及财务风险防范的重要性和必要性并且提出了做好企业内控管理与财务风险防范的重要措施。  相似文献   

15.
国有企业作为公有制经济的重要基础,在关系国家安全、国家经济命脉的主要行业和关键领域占据着支配地位,其健康持续发展对于我国经济建设意义深远。当前,面对严峻复杂的经济形势以及多重困难叠加、多种风险交织的局面,部分国有企业在内控管理方面仍然存在内部控制环境营造不够到位、内部控制体系不健全、内部监督缺位、内部信息不畅通等问题,对国有企业的健康发展带来了巨大的挑战。本文从国有企业内控管理的重要性及面临的普遍问题出发,探讨新形势下提升国有企业内控管理质效的实施路径,旨在为国有企业优化内控管理制度、提高防范风险能力、实现国有资产保值增值等提供一定的参考。  相似文献   

16.
随着《企业内部控制基本规范》及其配套指引的颁布实施,如何构建内控体系将是中央企业和上市公司都需要面临的问题。而内控评估则是企业构建内控体系的一个重要环节。本文以某集团公司为例,对样本企业的选择、评估工具的开发、评估程序与方法、评估成果等进行了分析。  相似文献   

17.
《中国总会计师》2012,(6):32-33
由于受技术条件的限制.目前我国大多数企业主要通过人工操作、现场检查等手段实施内控,极大地阻碍了企业内控目标的实现。随着市场经济的发展和企业环境的变化,仅仅依靠传统的手段无法满足内控的要求,也难以应对企业面临的市场风险。同时,企业各部门之间的内控要求也有待于进一步协调,以便为内部控制自我评估和外部评价提供统一标准,这也迫切需要控制手段的现代化。  相似文献   

18.
随着信息化时代的快速发展,企业财务也面临着诸多风险,包括资金活动风险、采购业务风险、资产管理风险、销售业务风险、工程项目风险等等。充分说明企业内控环节比较薄弱,存在很多问题,直接影响了企业财务信息的真实性及企业资金的安全性。因此,加强内控管理仍是每个企业的重要课题。  相似文献   

19.
健全内控 曲突徙薪   总被引:1,自引:0,他引:1  
企业内部控制的缺失或失效是导致企业经营失败、会计信息失真及不守法经营等的主要原因。企业的领导者都想把企业搞好,但苦于不知道如何建立内控系统、不知道如何利用企业内控机制.往往一二个员工出事.就”辛辛苦苦好几年.一夜回到解放前”了。所以笔者认为,在企业内部建立内控制度非常关键.且应有所创新和发展。  相似文献   

20.
随着《企业内部控制基本规范》及其配套指引的颁布实施,如何构建内控体系将是中央企业和上市公司都需要面临的问题。而内控评估则是企业构建内控体系的一个重要环节。本文以某集团公司为例,对样本企业的选择、评估工具的开发、评估程序与方法、评估成果等进行了分析。  相似文献   

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