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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
本文主要讲述了基层财政运行系统内部风险、建立风险管理框架以及风险管理的具体应对措施。基层财政运行系统内部风险管理框架主要包括建立各项完善的制度、建立独立的监督机构、规章制度的贯彻、内部协调、评估风险、资源的合理配置、档案信息管理。基层财政运行的系统内部风险管理应对措施主要包括:建立健全的基层财政运行预算系统、建立完善的基层财政税收制度、建立合理的基层财政内审制度、建立全面的内部绩效考核制度、制定各项基层财政规章管理制度并严格执行、合理配置基层财政资源、约束监督各基层职能机构的财政运行、协调基层财政内部各项环节、建立基层财政系统内部风险评估系统、信息的记录和保留等。  相似文献   

2.
薛小庆 《时代金融》2014,(6X):190-190
21世纪是信息化的时代,内部审计也面临信息化的挑战。尽快建立内部审计统一信息管理平台、信息管理制度标准,培养信息化内部审计人才,提高内部审计工作质量和效率,促进企业管理和效益不断提升,最大限度发挥内部审计职能。  相似文献   

3.
21世纪是信息化的时代,内部审计也面临信息化的挑战。尽快建立内部审计统一信息管理平台、信息管理制度标准,培养信息化内部审计人才,提高内部审计工作质量和效率,促进企业管理和效益不断提升,最大限度发挥内部审计职能。  相似文献   

4.
柳长青 《金卡工程》2011,(12):20-23
宁夏大学数计学院教学信息网是集合了网站信息发布、动态信息管理、办公自动化、教务管理的综合管理信息系统。通过建立教学信息网站可以大大提高宁夏大学数计学院的教学管理效率与质量。  相似文献   

5.
正一、内部审计信息化的概念内部审计信息化,即建立在信息化环境基础上,运用信息化技术方法开展内部审计工作。内部审计信息化包括审计信息管理和计算机审计两方面的内容,核心是计算机审计。内部审计信息化系统架构由应用系统、网络系统、人力资源系统、规范与标准系统、安全系统等组成。它将审计信息的开发、管理和使用、宏观经济动态、法律法规、审计对象、审计计划、审计项目管理等信息全部纳入到平台上,利用网络技术,了解并指导现场审计工作,实现科学管理。  相似文献   

6.
针对基层人民银行目前内部信息管理存在的问题,可将信息管理分成三大类,即宏观经济金融管理信息、综合业务管理信息、综合行政管理信息。通过建立宏观经济、金融指标时间序列数据库.同时连接调研信息、OA系统实现宏观经济金融数据的分析、调研文章和相关文件的检索和共享;通过建立综合业务管理信息数据库,转接和导入各业务部门重要报表、活动资料和共享数据,  相似文献   

7.
卢米 《海南金融》2020,(2):84-87
本文针对信息化环境下人民银行内部控制面临的新问题和风险,在借鉴国内外先进的内部控制标准的基础上,提出建立内部控制信息管理平台、优化内部控制框架和加强内部控制审计等政策建议。结合工作实际,旨在进一步完善基层人民银行内部控制建设体系。  相似文献   

8.
目前,企业内部网站已成为企业内联网上不可或缺的信息交换平台,维护和管理好内部信息网站是技术人员义不容辞的责任。网站数据备份是确保网站信息安全的重要环节,如何实现网站数据的自动备份是摆在我们面前亟待解决的难题。笔者在工作中结合本单位实际,利用系统自带功能实现了内部信息网站数据自动备份,解决方案供大家参考,希望能对大家有所帮助。  相似文献   

9.
省行正在加紧建设的“快通工程”是总行加快金融电子化建设的一个重要内容,是以计算机网络技术、卫星通讯技术为代表的现代高科技成果应用。该工程的建成将把传统的业务处理拓展到各类办公事务处理和综合信息管理,把过去各部门分散的业务处理系统传输网络汇归到一个内部公共网络处理系统。逐步建立完善的  相似文献   

10.
随着 Internet技术的普及 ,建立企业内部 Intranet已不是十分困难的事情。 Intranet作为采用 Internet技术的局域网络 ,充分利用了 Internet的优点 ,使企业的业务和事务管理建立在统一的平台之上 ;同时 Intranet又抛弃了 Internet的安全隐患 ,在保证内部网络安全的前提下可以很方便地实现 Internet互联。 Intranet的使用为提高企业的科学管理意识起到了积极的促进作用 ,为企事业单位的信息管理现代化和企业内部及企业之间的信息交流创造了有利条件。本文将介绍晋城中行 Intranet网络系统的构建及运行等情况。 一、现有的网络状况及 I…  相似文献   

11.
以财务管理为主线,通过引进先进的信息管理技术和科学的财务控制理念,理顺内部控制秩序、优化内部管理流程,建立较为完善的内部控制体系,是建立现代企业制度的内在要求,也是增强企业竞争力、实现可持续发展的必要条件。结合近年工作实践和探索,就以财务管理推进内部控制体系建设,谈几点粗浅的认识。  相似文献   

12.
信息安全是目前广为关注的问题;如何确保电子数据的安全可靠是实现会计电算化急需研究的严肃课题;要加强企业内部信息管理、保证会计信息安全,必须建立完善的信息管理制度和引入审计监督机制。  相似文献   

13.
2013年,是深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年。为巩固内审工作基础,谋求新的发展,湖南省湘潭市内部审计师协会突出"审计信息化建设"这一主题,明确新的工作思路。在协会内部管理上,突出规范管理、信息化管理。2013年,协会建立了"内审单位信息管理"、"内审人员信息管理"、"后续教育培训"、"内审项目开展及理论研讨"等多套台账,对内审  相似文献   

14.
人民银行绍兴市中心支行根据当前金融监管特点自行开发的金融监管信息系统正式投入运行并在辖内推广.该系统建立在人民银行现行内部局域网基础上,以交互式动态网站形式,整合监管信息资源,在分级权限基础上实现监管信息共享,为金融监管提供了一个高效的监管电子平台.  相似文献   

15.
《中国金融电脑》2004,(6):64-65
一、工程目标本示范工程的目标是:建立集数据采集、业务管理与辅助决策于一体的综合信息服务平台,为国家外汇管理局的三大职能(真实性审核、统计分析与预警、外汇立法)提供技术支撑。其主要内容包括:建立统一的数据采集体系;利用数据仓库技术,建立有效的信息利用机制,实现信息增值;建立外汇收支和国际收支综合分析体系;逐步建立以交易主体为监管重点的综合监控管理模式。二、国家外汇信息管理决策系统的完成情况国家外汇管理局承担的国家外汇信息管理决策系统专题的研究内容是建立集数据采集、业务管理与辅助决策于一体的国家外汇管理综合信…  相似文献   

16.
范宁 《华南金融电脑》2003,11(12):52-53
随着Internet技术的发展和银行内部信息服务网站的建设,建立一个动态的、易于更新的、可查询的、信息丰富的WEB网站已经成为人们关注的焦点。ASP作为一种典型的服务器端网页设计技术,继通用网关接口(CGI)技术之后得到了广泛的应用。 ASP是一个开放的系统,其内置对象封装了完整的CGI接口功能,而组件则用于完成程序核心功能。ASP的内核设有处理文件、图象和邮件的功能,  相似文献   

17.
人民银行绍兴市中心支行根据当前金融监管特点自行开发的金融监管信息系统正式投入运行并在辖内推广。该系统建立在人民银行现行内部局域网基础上,以交互式动态网站形式,整合监管信息资源,在分级权限基础上实现监管信息共享,为金融监管提供了一个高效的监管电子平台。  相似文献   

18.
目前,我国许多行业在自己系统专网上建立了各单位的内部信息网站,但其中的大部分可用两个字形容:鸡肋。特点是食之无味、弃之可惜、惨淡经营、点击率低、浏览者寡。归纳起来其原因主要有以下几点:一是信息量不足;二是信息更新缓慢;三是内容枯燥、没有亮点、新意;  相似文献   

19.
为适应业务发展和管理的需要,我行于1998年成功地建设了企业内部网.它是利用标准的因特网技术构建的具有很高安全性的企业内部网络系统,为我行管理应用系统提供统一的网络平台、硬件平台、系统平台和开发平台.从1998年年底起,陆续上网运行了信贷、人力资源、办公自动化等管理信息系统.这些系统的应用极大地提高了我行的工作效率和决策管理水平,维护了我行良好的企业形象.2001年上半年,为了配合统一会计核算制度的实施,对原来已不能满足我行经营管理要求的总帐传输系统、龙卡指标系统、政策性住房金融总帐传输系统和综合统计报表系统进行综合改造,升级为我行的总帐管理信息系统(CCB MIS2.0).该系统依托于我行的内部企业网,运行于总行、一级分行和二级分行的计算中心或信息管理部门,为我行各级机构的信息管理、计划财务、会计、国际业务和其他需要查询总帐信息的业务职能部门提供信息支持和服务.  相似文献   

20.
人民银行太原中心支行办公自动化系统于2000年6月开始全行试运行,此系统采用Client/Server/模式,主要实现了太原中支集成化的办公环境,实现事务处理、信息管理、辅助决策、共享信息四大功能。及时快速地处理各种办公信息,通过电子手段进行内部员工自由通讯,简捷、快速查询档案信息,  相似文献   

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